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老師好,我每月記賬是以申報(bào)個(gè)稅系統(tǒng)里的數(shù)記工資的,現(xiàn)在11月申報(bào)10月個(gè)稅,有一個(gè)人需要交個(gè)稅15元,我直接用公司賬上的錢交了,現(xiàn)在記10月份的賬,工資這一塊應(yīng)該怎么記賬呢?(計(jì)提和發(fā)放我都是一塊記的)

2021-11-06 15:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-11-06 15:27

學(xué)員你好,發(fā)放的時(shí)候扣掉這個(gè)15就可以了,你上月交的時(shí)候掛其他應(yīng)收

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快賬用戶8761 追問(wèn) 2021-11-06 15:52

老師,我是11月份申報(bào)10月工資,個(gè)稅是在11月交的。那我記10月份賬時(shí)這樣記對(duì)嗎? 計(jì)提工資: 借:管理費(fèi)用-工資23515 貸:應(yīng)付職工薪酬23500 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅15 發(fā)放、:借:應(yīng)付職工薪酬23500 貸:銀行存款23500 等到記11月份賬時(shí)再交個(gè)稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交個(gè)人所得稅15 貸:銀行存款15。這樣對(duì)嗎?

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快賬用戶8761 追問(wèn) 2021-11-06 15:52

沒(méi)有用到其他應(yīng)收科目

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齊紅老師 解答 2021-11-06 16:07

不對(duì),因?yàn)檫@個(gè)15不應(yīng)該計(jì)入管理費(fèi)用工資 計(jì)提工資: 借:管理費(fèi)用-工資23500 其他應(yīng)收款15 貸:應(yīng)付職工薪酬23500 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅15

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學(xué)員你好,發(fā)放的時(shí)候扣掉這個(gè)15就可以了,你上月交的時(shí)候掛其他應(yīng)收
2021-11-06
您好,這樣的話,你可以在11月發(fā)放,計(jì)提發(fā)放都在11月就可以的
2023-11-13
您好 10月份工資記賬 借:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 貸:銀行存款
2021-12-03
您好,這個(gè)的話是可以在11月計(jì)提的
2023-11-15
同學(xué),您好,主要的會(huì)計(jì)分錄如下: 計(jì)提工資:借管理費(fèi)用-工資 1000 貸應(yīng)付職工薪酬-工資1000。 發(fā)放工資:借應(yīng)付職工薪酬-工資1000 貸銀行存款970 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅30。 以上是正常發(fā)工資的分錄。因?yàn)槟闱捌跊](méi)有計(jì)提,你下期再做工資的時(shí)候,做個(gè)計(jì)提,你發(fā)工資的時(shí)候,直接就扣除了。
2020-12-08
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