你好實(shí)際業(yè)務(wù)就是三萬(wàn)的嗎
老師你好,之前是這樣,為了利潤(rùn)少一些,做了虛的暫估入賬20萬(wàn),老師,我們是個(gè)人獨(dú)自企業(yè),到3月份匯算清繳,想把20萬(wàn)在匯算清繳時(shí)候做納稅調(diào)增,請(qǐng)問(wèn)老師,如果做了納稅調(diào)增分錄怎么寫?急急
2020年暫估了3萬(wàn),在2021年5月匯算清繳時(shí)沒有拿到這3萬(wàn)的票,在申報(bào)年度報(bào)表時(shí)已經(jīng)納稅調(diào)增了,想問(wèn)下老師,那我暫估的這5萬(wàn)怎么沖掉呢?
老師早上好,我上年底末暫估了5萬(wàn)的費(fèi)用,如果我在匯算前只拿到3萬(wàn)回來(lái),匯算報(bào)告我做納稅調(diào)增,那么我的賬怎樣怎樣做
你好,我22年年底做了暫估2萬(wàn)的管理費(fèi)用的帳,我23年拿回來(lái)了4萬(wàn)的成本發(fā)票,如何調(diào)賬呢,是紅沖去年的帳 還是 4萬(wàn)做到今年去,所得稅匯算清繳要怎么做。
老師 我想問(wèn)關(guān)于匯算清繳的問(wèn)題 。22年公司賬上暫估了10萬(wàn),做22年匯算清繳之前這10萬(wàn)發(fā)票拿不進(jìn)來(lái)了。是不是在做匯算清繳時(shí)要納稅調(diào)增這10萬(wàn),然后在稅務(wù)做了調(diào)增,賬務(wù)上的這10萬(wàn)暫估還要給他沖銷掉嗎還是不用了???
還有我的存貨庫(kù)存還有40多萬(wàn)。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項(xiàng)目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報(bào)24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購(gòu)買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計(jì)提嗎?入什么科目呢?
為什么對(duì)一般借款要計(jì)算資本化率?而不是對(duì)用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬(wàn),發(fā)票來(lái)了60萬(wàn),100萬(wàn)是瞎估估的,多暫估的40萬(wàn),現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險(xiǎn)會(huì)計(jì)分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬(wàn),年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬(wàn)。問(wèn):資本化的費(fèi)用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對(duì)500算半年的利息?
老師,請(qǐng)教一個(gè)轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問(wèn)題。我們收到自來(lái)水公司3%的水費(fèi)普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進(jìn)平出。請(qǐng)問(wèn)這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對(duì)自己做的憑證對(duì)不對(duì)
年底和各部門統(tǒng)計(jì)預(yù)計(jì)是5萬(wàn)的,但是現(xiàn)在回來(lái)只有3萬(wàn)
借其他應(yīng)付款貸以前年度隨意調(diào)整, 借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配為分配利潤(rùn)。
老師,我們用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則這個(gè)科目可以用嗎
以利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)代替。
明白,謝謝
不用客氣,工作愉快。