用公戶付款給供應商,對方給開發(fā)票,確認為庫存商品
收到貨物之后銷售給客戶,客戶用私戶轉款到個體公戶,確認為收入與增值稅,同時結轉成本
在客戶的供應商開票,客戶轉了不含稅的錢到私戶來,我們用公戶含稅轉給了客戶的供應商,這個怎么做賬
老師,我們公司付款給個體工商戶,對放開了發(fā)票給我們,收款銀行戶名是這個個體工商戶的法人賬戶,請問這種情況適合規(guī)的嗎?是否可以付款?不會被認定為公對私轉賬嗎?
公司是個體戶,之前有家客戶從對公戶轉了貨款,對方要專用發(fā)票,我們開不了?,F(xiàn)在客戶把那筆貨款打到一般納稅人公司賬戶上,然后我們從個體戶賬戶把貨款退回,這樣可以嗎?
老師,我們對公賬戶沒有給對方客戶開票,但是對方客戶把貨款轉到對公賬戶了,這個可以作為無票收入入賬嗎,現(xiàn)在上了金稅四期,有什么影響嗎
個體工商戶是不是可以不開對公賬戶?如果個體工商戶給對方銷售貨物開了張發(fā)票,那么沒有對公賬戶可以付私戶嗎?
@宋生老師,剛給被審計單位溝通了,他說他們不管哪些,就是不管注會有沒有經(jīng)驗,怎么才能扳回一局?
以前付海運費沒有發(fā)票,導致現(xiàn)在預收賬款很高怎么調賬,老板不想變成收入。用離岸賬戶付的美金還運費,所以沒有發(fā)票。
我要查詢-一戶式查詢這里,查公司制度備案里的核算方法提交字眼是藍色還是灰色的
老師,勞務人員借公司的錢,后期分期從勞務費中扣除,哪勞務費開票金額是扣除前的還是扣除后的金額?
以前付海運費沒有發(fā)票,導致現(xiàn)在預收賬款很高怎么調賬,老板不想變成收入
請問老師,我們公司去年員工報的工傷,今年社?;鹂畲虻焦竟~了,怎么做?去年員工醫(yī)藥費老板私人付了
廠家給的返利只能充成本嗎?
老師你好,小規(guī)模納稅人,開出銷售發(fā)票時做,借:銀存,貸:主營業(yè)務收入,應交增值稅。30萬之內增值稅減免,做,借:應交增值稅,貸:營業(yè)外收入。你看對嗎
老師匯算清繳時,涉及限額扣除成本費用項目,剛好這些成本費用項目里有些匯算清繳前,未取得發(fā)票。那限額扣除時已經(jīng)調增的金額,和無票支出部分在其他行調增部分,會重復調增納稅嗎?老師,我這里有點懵
其他應交款這個科目,可以用來核算社保費嗎?具體怎么核算?
比如供應商給我們開了100萬發(fā)票,我們出給客戶客戶銷售額100萬,個體戶怎么報稅啊,沒有利潤
按財務報表填報 ,沒有利潤,不用交個稅
如果有利潤了,個稅是怎么核算的
按經(jīng)營所得五級累進稅率
全年應納稅所得額低于3萬元就不需要交個稅?
個體只需要交個稅嗎,沒有其他稅費吧
需要看稅局核定的稅費種。
一般 增值稅,城建稅等流轉稅,也要申報
增值稅申報,像我們這種不給客戶開票,怎么填報
與開票收入是一樣的填報。若季度沒有超過30萬,填在免稅銷售額欄
進貨物有普通發(fā)票,但客戶那邊不需要,沒有開
不開發(fā)票可以嗎
不開發(fā)票可以,正常申報就無風險
就比如我們個體戶從供應商那訂200萬貨物,我們銷售出去貨物不含稅銷售額100萬,這100萬是不是需要交增值稅1萬
如果季度無利潤不需要交經(jīng)營所得稅
銷售出去貨物不含稅銷售額100萬,這100萬是需要交增值稅1萬
季度無利潤是不需要交經(jīng)營所得稅的。
我們這個個體戶大批量進貨,2-3個月需要銷售貨物200萬-300萬,這種情況,是不是需要轉一般納稅人
老師,還在嗎
連續(xù)12個月達到500萬,才要轉一般納稅人