您好,這個是可以的哈,可以
老師,購進的發(fā)票的進項已經(jīng)在當月的時候抵扣了,可是由于在當月該發(fā)票沒有拿過來,8月的發(fā)票到12月的時候才拿過來沖紅,那么該稅額可不可以在12月的時候紅沖呢?因為做進項轉出的時候會有個借方的余額。
老師,我有一張專用發(fā)票是12月的收到的,我12月要做這筆成本,但是進項稅不想抵扣,我就可以把這張發(fā)票抵扣聯(lián)留到1月來做抵扣,發(fā)票聯(lián)可以在放在12月賬里?這樣可以嗎?
老師 我們12月收到進項電子專票共計100萬 12月報稅時抵扣了其中30萬 70萬對方在1月直接做紅沖 1月時12月的帳還沒做 那我可以在12月帳里就當沒有70萬的發(fā)票 30萬12月抵扣的就做在12月帳里當進項 后面進項做轉出 這樣可以嗎?
請問老師,我們是是從今年是4月變?yōu)橐话慵{稅人,之前是小規(guī)模,去年12月購進12萬的材料,今年四月開票15萬,為了有進項可以抵扣,就讓去年12萬客戶給我們沖紅發(fā)票重開了,現(xiàn)在計算第二季度企業(yè)所得稅時,去年的的12萬能當做今年第二季度的成本票嗎?
老師您好,我們公司是一般納稅人,我們外賬會計做賬一般是抵扣了進項才入賬,現(xiàn)在12月份了,我們的進項平臺是還有10月份的發(fā)票到12月份的發(fā)票有100多萬的我發(fā)票沒抵扣,也就是沒有入帳,這樣合理嗎?這些23年進項到24年抵扣時再做入賬庫存商品再結轉有問題不?
貴州的個體戶一年內發(fā)票開超500萬元請問需要補多少錢???
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結轉銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負數(shù)?。课沂遣皇悄睦镒鲥e了 我沒有結轉銷售成本 但是我有結轉產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項發(fā)票,也沒有進項發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務,一直0報稅,上個季度開了70000多的勞務增值稅發(fā)票,已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進項稅額轉出最終為什么會進入到成本?
沒發(fā)工資 申報了個稅 也計提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務賬務處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進項稅額轉出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?
那抵扣的進項發(fā)票轉出的時候怎么做會計分錄?報稅時怎么弄,是要填在哪里嗎?
抵扣的那部分,你認證完他會在申報表上體現(xiàn)出來
這是材料票 12月收到票,借:原材料25萬 進項稅額5萬 貸:應付賬款30萬 那在1月不是要把這個進項轉出嗎 我怎么做會計分錄?
借原材料 貸 應交稅費應交增值稅 進項稅額轉出
這個原材料不用轉出嗎 因為相當于這批貨退給他們了
轉出啊,你看我給你寫的分錄
不應該是借:應付賬款30萬 貸:原材料25萬 進項稅額轉出5萬
你連著材料一塊都轉出去了嗎
老師 是的 材料也退給對方了
那你就全額轉出就可以的了