去稅務(wù)局報(bào)備發(fā)票丟失,然后問對(duì)方要第一聯(lián)發(fā)票復(fù)印件做賬,可以補(bǔ)到這個(gè)月的
有幾筆款項(xiàng)從公司賬戶支付掛了預(yù)付賬款 后來才發(fā)現(xiàn)其實(shí)這些款項(xiàng)的發(fā)票早已經(jīng)開回來了 但是當(dāng)時(shí)沒有掛應(yīng)付賬款 直接做從現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在我該如何調(diào)整賬務(wù)?
我們有一筆貨款還未支付,之前就掛在應(yīng)付賬款了,現(xiàn)在對(duì)方開了發(fā)票來,但是我們實(shí)際也未支付,怎么入賬呢?我想把應(yīng)付賬款轉(zhuǎn)到應(yīng)付票據(jù),但是我們又沒有開匯票啊什么的給人家……
發(fā)票早都已經(jīng)開過了,現(xiàn)在才到貨款,應(yīng)付賬款怎么沖
2020年給對(duì)方開過發(fā)票了,但是對(duì)方把票弄丟了,現(xiàn)在需要對(duì)方付尾款,對(duì)方以沒給他們開票為由拒絕付款(應(yīng)該是去年開的那張發(fā)票不能用,且他們也找不到發(fā)票了),現(xiàn)在怎么處理合適?
沒有掛過應(yīng)付賬款,但對(duì)方早已把發(fā)票開過來了,票也丟了,現(xiàn)在要付款,怎么做賬?
老師,超市營業(yè)期交的電費(fèi),怎么入賬
我想問一下,重新建賬,固定資產(chǎn)有期初余額,但是錄入期初余額后,資產(chǎn)負(fù)債表一直顯示不平衡,資產(chǎn)類有數(shù)(因?yàn)殇浫肫诔趿寺铮秦?fù)債+所有者權(quán)益那邊要對(duì)應(yīng)錄哪里呢?
項(xiàng)目辦公用品費(fèi)用計(jì)入在建工程還是管理費(fèi)用
請(qǐng)問營業(yè)收入5萬,包含2000代金券,活動(dòng)贈(zèng)送的活動(dòng)的抵扣券,現(xiàn)金券怎么入賬呀,求分錄
個(gè)人車輛租賃給公司開發(fā)票要交稅嗎
老師好,我是先進(jìn)制造業(yè),目前廠房置換跟對(duì)方企業(yè)互相開票了,對(duì)方開給我的進(jìn)項(xiàng)算下來能加計(jì)抵減幾百萬,我能做加計(jì)抵減嗎
老師,8月攜程結(jié)算給我們的款是扣掉平臺(tái)費(fèi)的錢,平臺(tái)費(fèi)扣掉207.85元沒開票,我8月份做了銷售費(fèi)用-暫估207.85元,到了9月發(fā)票攜程開了1008元的票給我們,應(yīng)該是退單引起的系統(tǒng)金額紊亂,那我9月份做這樣的分錄可以嗎?借:銷售費(fèi)用1008借:銷售費(fèi)用-暫估207.85 貸:其他應(yīng)付款-老板,多出的票我就當(dāng)老板付的款可以嗎?金額也不多可以這樣做嗎?
老師,你好,問一下:老板讓會(huì)計(jì)在京東買五糧液白酒兩箱國慶中秋送禮,因?yàn)槭菄a(bǔ)補(bǔ)貼的東西只能開個(gè)人發(fā)票不能開公司抬頭,這種情況做賬可以做招待費(fèi)嗎
老師,建筑工程合同 印花稅按照結(jié)算額還是合同額計(jì)算
老師,我是做進(jìn)口榴蓮批發(fā)的,是和家人合伙,之前沒參與公司管理,現(xiàn)在開始進(jìn)入公司管理,我們是小規(guī)模一般納稅人,外賬是給外面的人做的,內(nèi)賬是自己親戚做的,做不好,我現(xiàn)在需要學(xué)習(xí)內(nèi)賬和如何合理避稅