你好,用對方的發(fā)貨單來做。
老師,請問一下我們醫(yī)院沒有單獨的藥庫,但是藥房采購藥品入庫的時候,是入在藥庫,然后再從藥庫出庫到藥房,這個只是在系統(tǒng)里面走個步驟,沒有憑據(jù),請問一下做賬的時候需要體現(xiàn)這個步驟嗎?先入庫存商品-藥庫-西藥,再出庫到庫存商品-藥房-西藥?
是這樣的,我剛剛?cè)€醫(yī)療耗材企業(yè)工作,企業(yè)有進銷存和獨立的財務軟件?,F(xiàn)在入庫商品當月不一定取得發(fā)票,發(fā)出去的商品不一定都開銷售發(fā)票。因為商品很多我想這么做可不可以。每月收入按開出的發(fā)票確認收入申報納稅,入庫按取得發(fā)票做庫存商品,結(jié)轉(zhuǎn)成本時按開出發(fā)票商品的出庫金額結(jié)轉(zhuǎn)成本。但是又怎樣保證我?guī)齑嬗囝~與進銷存的庫存金額一致呢?
老師,我問下,為啥外帳會計做賬的時候根據(jù)購進的庫存商品的發(fā)票入賬之后,又接著做了一筆借:庫存商品 負數(shù)金額(金額比購進的庫存商品小點),貸:應付賬款-暫估 負數(shù)金額(金額比購進的庫存商品小點),這個什么意思啊
老師,商貿(mào)企業(yè),做醫(yī)療耗材的,購進商品的時候,有時候會送10支100支的商品,這個沒有發(fā)票,財務庫存需要入賬嗎?依據(jù)什么入庫?
公司購買儀器款,先支付定金,之后收到貨按庫存商品-暫估入庫(沒收到發(fā)票時候做暫估入庫)然后銷售出去結(jié)轉(zhuǎn)成本,最后收到發(fā)票再轉(zhuǎn)到庫存商品,請問老師這個業(yè)務流程具體的分錄要怎么做 庫存商品-暫估入庫 貸:預付賬款
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負債表的原材料項目是負數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進行月末計提嗎?入什么科目呢?
為什么對一般借款要計算資本化率?而不是對用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險會計分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費用應付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對500算半年的利息?
老師,請教一個轉(zhuǎn)供水業(yè)務的問題。我們收到自來水公司3%的水費普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進平出。請問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對自己做的憑證對不對
那怎么做分錄呢
借庫存商品,貸銀行存款、營業(yè)外收入。
好的,老師,還有的廠家會半年或者一年根據(jù)公司的銷售額給公司返利,會單獨開一張紅字發(fā)票,這個要減少庫存嗎、分錄怎么做
你好,可以的,借應付賬款或者是銀行存款,貸庫存商品。如果你這個庫存商品已經(jīng)銷售出去了,需要結(jié)轉(zhuǎn)成本的。
明白了,老師,商貿(mào)企業(yè)庫存型號太多,庫存這塊,老師有什么好的管理方法嗎
你好,你們單位有倉庫嗎?有進銷存嗎?如果有的話,你賬上可以寫一個大類,就不需要寫明細了,進銷存里面那邊管理好了就可以。
有倉庫,我財務這塊,做的表格管理庫存,因為型號寫的太清楚,好幾種庫存都成負數(shù)了,很頭疼,去年買了進銷存軟件,數(shù)據(jù)還沒導進去,再加上聽說金稅四期上了,我怕型號按大類,銷項和進項的發(fā)票型號對不上,會不會出問題
有問題的,主要是你倉庫和你實際銷售出去的是不是一樣的。
你這樣的話,庫存賬實不符,容易被認為虛開發(fā)票。
“賬上可以寫一個大類,就不需要寫明細了”老師,如果按大類,那我型號這塊也是對不上呀
好,你的庫存商品明細,這不是有嗎?這里面的都起來了。