您好!這個(gè)老師估計(jì)他之前應(yīng)該有暫估過
老師您好!九月我公司購(gòu)進(jìn)的商品貨到發(fā)票未到,商品數(shù)量是3000個(gè),不含稅金額是9萬,我做了暫估 借:庫(kù)存商品9萬 貸:應(yīng)付賬款~暫估入賬9萬 十月初我做了沖銷,月末欠的發(fā)票和十月本月購(gòu)進(jìn)的貨物發(fā)票一同收到,沖的分錄是 借:庫(kù)存商品 -9萬 貸:應(yīng)付賬款~暫估入賬 -9萬 收到發(fā)票時(shí)的分錄(包括上月欠的九萬和本月的三萬) 借:庫(kù)存商品12萬 進(jìn)項(xiàng)稅9%1.08萬 貸:應(yīng)付賬款~xx公司13.08萬 老師我主要想問的是庫(kù)存商品臺(tái)賬是不是得做一個(gè)負(fù)數(shù)沖一下數(shù)量和購(gòu)進(jìn)時(shí)的成本呢?請(qǐng)老師指點(diǎn)一下
老師們,小規(guī)模6月份銷售了一張發(fā)票金額3000.00元。所銷售的銷售商品估價(jià)入庫(kù)2000.00元,11月才到采購(gòu)發(fā)票1120.00元。 6月分錄: 估價(jià)入庫(kù) 借:庫(kù)存商品 2000 貸:應(yīng)付賬款——暫估入賬 2000 借:應(yīng)收賬款——某 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金——增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 2000 貸:庫(kù)存商品 2000 11月份拿到票后分錄 借:庫(kù)存商品 -2000 貸:應(yīng)付賬款——暫估入賬 -2000 按票入庫(kù) 借:借:庫(kù)存商品 1120 貸:應(yīng)付賬款——暫估入賬 1120 現(xiàn)在還差880.00元怎么做后面的分錄?
老師,我們公司上一任會(huì)計(jì)做的21年有筆錯(cuò)賬,實(shí)際發(fā)票已收到,暫估沒沖,入賬了不同商品的庫(kù)存,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本,暫估金額大于發(fā)票金額,這該怎么更正?比如21年有筆貨物做了A產(chǎn)品的暫估,發(fā)票金額900,暫估了3000,做錯(cuò)賬時(shí)做成 購(gòu)入時(shí)發(fā)票未到,貨物到了 借:庫(kù)存商品——A產(chǎn)品 3000 貸:應(yīng)付賬款——暫估入庫(kù)3000 出售時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本3000 貸:庫(kù)存商品——A產(chǎn)品3000 收到發(fā)票時(shí)沒有沖這筆暫估,本來是A產(chǎn)品而入賬入成了另一個(gè)B商品的庫(kù)存 借:庫(kù)存商品——B產(chǎn)品 900 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)117 貸:銀行存款 1017 到2022年了怎么更正2021年這筆錯(cuò)賬
3月采購(gòu)庫(kù)存商品,發(fā)票開的是三月,但是發(fā)票未到,做的暫估入庫(kù)借:庫(kù)存商品-在途(價(jià)稅合計(jì))貸:預(yù)付賬款4月發(fā)票到之后,紅沖這筆分錄后做分錄借:庫(kù)存商品-在庫(kù),進(jìn)項(xiàng)稅額;貸:預(yù)付賬款請(qǐng)問下,發(fā)票應(yīng)該附在哪一個(gè)月的憑證?
老師,我問下,為啥外帳會(huì)計(jì)做賬的時(shí)候根據(jù)購(gòu)進(jìn)的庫(kù)存商品的發(fā)票入賬之后,又接著做了一筆借:庫(kù)存商品 負(fù)數(shù)金額(金額比購(gòu)進(jìn)的庫(kù)存商品小點(diǎn)),貸:應(yīng)付賬款-暫估 負(fù)數(shù)金額(金額比購(gòu)進(jìn)的庫(kù)存商品小點(diǎn)),這個(gè)什么意思啊
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購(gòu)B公司總收購(gòu)款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
直播行業(yè),主營(yíng)業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺(tái)出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請(qǐng)問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對(duì)分析不準(zhǔn)確,請(qǐng)接觸過直播的老師請(qǐng)教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會(huì)計(jì)制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,借本年利潤(rùn)貸所得稅費(fèi)用?
第 1 題這個(gè)式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個(gè)平均單價(jià)咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺(tái)電腦,10臺(tái)空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺(tái)空調(diào),每臺(tái)電腦的價(jià)錢都寫上嗎?
老師,你好,把a(bǔ)bc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡(jiǎn)單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購(gòu)商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
那請(qǐng)問老師 他之前是根據(jù)什么來暫估的,暫估的金額根據(jù)什么來算的呢
你好!他應(yīng)該是根據(jù)你的收入或者發(fā)票的金額來暫估的