關(guān)鍵是什么情況下的退稅?
老師,留底退稅咋做,我之前結(jié)轉(zhuǎn)稅金都是未交增值稅里做的,現(xiàn)在意思要放進(jìn)賬轉(zhuǎn)出嗎,這個(gè)要咋處理
老師,麻煩問(wèn)下,退回增值稅和附加稅,咋做賬務(wù)處理,謝謝!
你好,老師退稅的賬務(wù)處理咋做,還有增值稅和附加稅企業(yè)所得稅的退稅都是咋做
老師,外地預(yù)交增值稅,附加稅,企業(yè)所得稅,咋做分錄,咋做處理
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)異地增值稅,附加稅,企業(yè)所得稅,的分錄咋做呢?
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購(gòu)B公司總收購(gòu)款是1000萬(wàn),A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬(wàn),其中已轉(zhuǎn)的500萬(wàn)中包含了固定資產(chǎn)200萬(wàn),其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
直播行業(yè),主營(yíng)業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺(tái)出結(jié)算單,發(fā)票開(kāi)具5月份,請(qǐng)問(wèn)收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開(kāi),不一致對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺(jué)得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對(duì)分析不準(zhǔn)確,請(qǐng)接觸過(guò)直播的老師請(qǐng)教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會(huì)計(jì)制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來(lái)適用法嗎?直接借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,借本年利潤(rùn)貸所得稅費(fèi)用?
第 1 題這個(gè)式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個(gè)平均單價(jià)咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺(tái)電腦,10臺(tái)空調(diào)的發(fā)票,一起10萬(wàn)塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺(tái)空調(diào),每臺(tái)電腦的價(jià)錢都寫上嗎?
老師,你好,把a(bǔ)bc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡(jiǎn)單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開(kāi)發(fā)票和采購(gòu)商品未開(kāi)發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
增值稅是留底太多,一直消化不了
其他就是多交然后退稅
留抵的退稅 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
意思是直接走進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出不用再走進(jìn)項(xiàng)稅金了?
是的,就是那個(gè)意思的
好的,那其他的呢
其他的 借:銀行存款 貸:利潤(rùn)分配
好的,謝謝老師了
不客氣,祝你工作順利,方便的話給個(gè)5星好評(píng)。禮貌用語(yǔ),切勿回復(fù)!