您好,對,一般來說都是按照這個比例來提供相應的發(fā)票
合同是簽的包工包料的分包合同,但是對方開給我們的發(fā)票上材料發(fā)票。請問一下我應該計入,工程施工-材料費科目,還是計入工程施工-分包費科目核算
老師,我們公司與個人簽廠房裝修合同包工包料,到結款的時候對方應該提供什么發(fā)票給我們
老師請問我們是建筑企業(yè),簽的合同是分包簡易合同是包工包料的?,F在對方給我開具的是材料發(fā)票,請問我入賬是材料款還是入專業(yè)分包?謝謝
建筑行業(yè),我公司是總承包 把外墻專業(yè)分包出去 按照包工包料 合同簽訂一個總金額,沒有分開 料是多少 工是多少,這種情況分包商應該給我們開具什么發(fā)票
你好老師,我們建筑公司簽的合同是包工包料的,分包出去給下家30萬也簽了包工包料的合同,對方的發(fā)票應該按照什么的比例提供給我們,是不是人工30%,材料70%
老師,匯算清繳要退多繳稅款43000多元,在電子稅務局申請后被退回,說要攜帶相關資料去營業(yè)大廳辦理,這個相關資料包括哪些呢?
2025-05-1622:42您好,不用平,公司欠老板的,沒關系,這個錢不多,如果很多的話,就把這個錢給老板借:其他應付款貸:銀行,這樣老板好開心呀管理公司不是一個老板,有多個股東
老師中途建賬差額不想填未分配利潤,因為是內賬,填到其他應付款,就當是欠老板的也不行啊,因為最終這個其他應付款沖不平啊
實際工作中的印花稅是怎么交的???
老師,中途建賬科目差額不想填到未分配利潤,怎么設置一個往來科目啊,比如銀行存款500.其他應收款100,其他貨幣資金300然后對應的900填哪里
老師,匯算清繳前3月工資和去年的計提的工資在實發(fā)的那個月都要在自然人客戶端按合計數填寫嘛,不知道您能不能理解我說的
老師中途建賬,科目差額不想填到未分配利潤,還可以填那個科目,因為就是為了試算平衡
老師,中途建賬,我不想影響接賬后期未分配利潤,也就是說不想建賬差額不想填到未分配利潤,還還可以填到什么科目
老師,如果中途建賬只有銀行存款1000應收賬款500其他應收款300但我不想影響開始建賬后的未分配利潤,對應科目填到那個科目
老師,收到餐費或者其他發(fā)票,馬上支付了,可以直接 借:管理費用 貸:銀行存款 還是要 借:管理費用 貸:應付賬款-A公司 借:應付賬款-公司 貸:銀行存款 這個應付A公司,必須要體現嗎