借應(yīng)交稅費個稅 貸,銀行存款, 這個填寫你實際支付出去的, 借,應(yīng)付職工薪酬工資, 貸,應(yīng)交稅費個稅 銀行存款, 這個是填寫扣除的, 然后應(yīng)交稅費個稅貸,貸方有余額,下一個月發(fā)下去就可以的
老師,請問一下,那個 個人所得稅申報,就是現(xiàn)在我是每個月按月扣除員工的個稅的,然后系統(tǒng)里看到累計預(yù)繳,比如上個月沒超5000塊錢工資,就把這個月的金額補到上個月,但我扣員工工資個稅的時候沒把這筆給員工多退少補,因為我不知道系統(tǒng)會這樣申報,那我怎么做比較好呢?
老師我想問一下,一般是月初提前發(fā)工資申報的時候個稅是一個數(shù),結(jié)果員工專項扣除有變動,系統(tǒng)實際扣款的時候個稅金額變少了,相當(dāng)于多扣員工個稅了,這個前后怎么做,可能下月發(fā)工資還有補發(fā)多扣個稅
老師,我工資表的個稅是9955,但是這個申報的時候他們加了專項扣除,我在月初更新了個稅系統(tǒng),導(dǎo)致減免往前扣,我工資表多扣的金額補在下個月工資上,那我個稅做賬是應(yīng)該按實際做嗎?按實際做就工資表和個稅不平,我應(yīng)該掛那個科目,我把之前個稅少扣的個稅掛在營業(yè)外收入了,這樣是不對的。
老師,工資已經(jīng)按全好的時候個稅發(fā)放了,但是在申報個稅時更新了專項附加扣除,他們有添加新的專項扣除,多扣個稅,多扣了工資。我現(xiàn)在這樣調(diào)整,個稅已經(jīng)平了,但是沖減的這筆分錄,應(yīng)付職工薪酬對不上
老師,做工資扣個稅的時候,應(yīng)發(fā)工資扣除5000,扣除完社保之后剩余的金額作為個稅的計稅基礎(chǔ),比如一個月7000元,扣除5000,社保公積金984,個稅30.48,我這邊工資表是扣了30.48個稅,但是他那邊提前做了專項附加扣除的填寫,導(dǎo)致與個稅APP上不用扣個稅,這種差異是怎么回事
新公司注冊完成,營業(yè)執(zhí)照公章開戶完成之后做什么
老師!在實際工作中怎么區(qū)分合同資產(chǎn)和應(yīng)收賬款的使用?
請問老師,A(境內(nèi))投資B(境外),B(境外)已經(jīng)在境外繳納企業(yè)所得稅了分紅到A(境內(nèi)),A(境內(nèi))需要繳納分紅稅嗎?
遞延所得稅資產(chǎn)的數(shù)是5萬,那我本身這一年要交100萬的所得稅,那我利潤表所得稅費用的數(shù)是100+5=105萬?還是100-5=95萬?
董老師 有問題咨詢 您在線嗎?
公司租車每月租金1000元,租一年,需要交多少個人所得稅
紙質(zhì)版發(fā)票丟了怎么辦
老師好:咨詢下,a 公司和 b公司往來款一致, a 和 b 公司的股東為同一個人。經(jīng)個人股東確認(rèn),a公司的其他應(yīng)付款,可以和這個個人股東的其他應(yīng)收款抵消嗎?
請問我是一般納稅人,有個清包工工程,可以開具3%的的簡易計征的專票吧?對方可以抵扣這3%嗎?
這個題目為什么不選擇基礎(chǔ)設(shè)施 我感覺籌建多個智能制造基地不應(yīng)該屬于基礎(chǔ)設(shè)施嘛
可是工資這塊不對啊,我把工資表上多扣的個稅增加到下個月工資實發(fā)工資中的話。我分錄中這樣寫,下個月扣除的稅額也對不上啊
這樣寫嗎?
你多扣除個稅發(fā)了多少 下個月發(fā)了多少的
實際扣除的是9036.32元,工資表上扣除的個稅是9955元。
這個分錄正確的 你說的哪里不對
老師。我這兩個分錄不修改了,個稅差額算在下個月支付的實發(fā)工資中,做賬時差額從銀行存款支出,下個月會相應(yīng)的減少營業(yè)外收入,利潤不變。這樣做可以嗎
可以的,可以這么做的。