你好,收不回來再做營業(yè)外支出,不需要支付的營業(yè)外收入。
老師 我想問下公司要注銷,但是賬上掛著其他應付款是法人的,實收資本還未交期,這個其他應付款應該怎么處理呢
老師您好,請教一下。我們公司準備做注銷,但是賬面上有掛賬法人的其他應付款,請問要怎么處理沖平賬面
老師您好,麻煩咨詢下,企業(yè)申請注銷,但是應收,其他應付都有掛帳這個需要怎么處理嗎
老師好,個獨企業(yè),2022年轉成查賬征收時,轉法人的款,當時做的都是借款,現(xiàn)在公司要注銷,應收應付賬款都平了,唯獨其他應收賬款-法人有100萬,這個100萬就怎么掛著注銷,還是怎么處理,將其他應收平掉后再注銷
學堂老師,咨詢一下,一般納稅人開始注銷,最后一個月賬務上有其他應收款及其他應付余額,是需要都轉一下嗎?最后一個月的賬務處理是怎樣的?謝謝了
老師您好,我們公司打算注銷,但是未分配利潤那有50萬的余額,要怎么處理呢?是不是必須得交稅呢?能轉到盈余公積或者資本公積去嗎?
麻煩問一下老師,開電子發(fā)票可以備注哪個部門嗎?開普票
發(fā)電企業(yè)做收入時按照實際發(fā)電量做收入還是電網結算電量做收入
老師,請問一下2024.8月,管理費用服務費2000,入到庫存商品了。現(xiàn)在25年 8月調整是不是先沖去年的分錄 借庫存商品-2000 貸應付賬款 -2000,借利潤分配未分配 貸應付賬款,這樣調整行不行吖?
公司買的辦公日用品這些能抵扣嗎,比如衛(wèi)生紙了,打印紙,筆了,耗材
老師,工會收取會費如果是52.725元,這樣怎么收?
老師你好,我的本年利潤,你看在試算平衡表上,這樣填對不,再就是三項附加稅在應交稅費里面填,還是在稅金及附加填就可以了,長期借款,本期沒有發(fā)生額,我直接填到試算平衡表的期末余額了,這樣對不
老師,臨時工在公司干幾天就不干了,還需要申報工資薪金個稅嗎?
銷售中央空調同時有安裝,是混合銷售嗎
借:使用權資產 12『初始直接費用』 貸:銀行存款 12 老師這是甲公司花的費用,為何計入乙公司?