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                                    老師您好,我公司購買了禮品搞活動贈送客戶,要視同銷售處理,取得的增值稅普通發(fā)票,稅率1%、還有稅率13%。我做視同銷售的時候,銷項稅是按照1%計算,還是按照3%呢。我公司是小規(guī)模
你好老師,我們公司有一筆業(yè)務(wù),購買禮品贈送給客戶,會計上做視同銷售處理,不確定收入,在申報增值稅的時候,在未開具發(fā)票申報了,銷售額和銷項稅,這樣的話稅務(wù)上銷售額與會計上銷售額有誤差,這樣怎么調(diào)整
老師,公司領(lǐng)導購買了酒贈送給客戶,回來公司報銷招待費。實際工作中,贈送給客戶的酒,會做視同銷售處理,申報繳納這筆增值稅嗎?
老師,我公司年會送了客戶禮品,這個增值稅我還需要視同銷售嗎?
老師,我公司年會送了客戶禮品,這個增值稅視同銷售之后,因為公司是一般納稅人,我申報的時候如何處理了?
 
                老師你好,新成立的個體工商戶,做餐飲的,發(fā)生的裝修費,人工費,購買一些家具,廚具等費用,必須發(fā)生在稅務(wù)登記前嗎?
老師,請問筷子和削皮刀開發(fā)票是什么科目了?
老師,請問下你當時怎么填簡歷的呀,我就一家單位有經(jīng)驗,可以編點嗎
老師您好,公司租入酒店作為辦公樓,對方給開的是5%的專票,所以請問該進項稅額是不是不可以抵扣
老師你好,企業(yè)受益人備案,現(xiàn)在是怎么回事,網(wǎng)上傳瘋了
工商現(xiàn)在簡易注銷,注銷公司用填25年工商年報嗎
因為我司沒有進出口權(quán),平時收國外客戶的貨款都是通過貿(mào)易公司收款,貿(mào)易公司開發(fā)票給我司,然后按發(fā)票的10%退稅金額再轉(zhuǎn)入我們公戶,這筆10%的退稅金額怎么入帳呢?
老師好,我們公司支付給別的公司的資金占用費,開發(fā)票應(yīng)該開什么類目呢
月收入2萬,年收入24萬,全年一次性獎金收入3.6萬,可以分攤每個月抵扣嗎?
老師 我想咨詢下 我們合作社準備把92.5萬拿出來分紅 如何能避稅
老師還有一部分商品是贈送給了自己的員工,計入福利費之后,這個需要需要視同銷售嗎?
你好,這個不需要的,做福利費就可以了。
但是這個對應(yīng)的進項不允許抵扣的。
老師,像這種外購的商品,發(fā)放給員工做福利了,企業(yè)所得稅是否需要視同銷售?是不是只有資產(chǎn)贈送的時候才需要視同銷售了?
增值稅不需要視同銷售,企業(yè)所得稅需要視同銷售。
老師,比如,公司有食堂,食堂購進的這種產(chǎn)品,都需要視同銷售嗎?
需要 外購商品用于職工福利企業(yè)所得稅方面視同銷售嗎? 答: 以外購商品發(fā)放給職工作為福利: 1.,在增值稅上不視同銷售計提銷項稅,而是做進項稅額轉(zhuǎn)出處理。 2.企業(yè)所得稅上視同銷售確認收入,同時確認視同銷售成本,均按照購入價格確認收入與成本
老師,企業(yè)所得稅,是不是在年報申報的時候再去填這些信息?
對的,是的,是這么做的。
老師,是不是季報的時候不需要填寫這些信息???
年報的時候才填寫。
老師,這筆的處理,我是不是平時已經(jīng)入了管理費用~福利費,等到了匯算清繳的時候,還需要把這一筆調(diào)增嗎?然后再將其提入相應(yīng)的視同銷售的成本和收入中
對的,是的,是這么做的。
老師,我有看到之前的案例,有關(guān)于職工福利費這一塊,如果沒有超出稅額扣除的話,他不進行納稅調(diào)整,目前是需要調(diào)嗎?
你好,工資的14%以內(nèi)的,有發(fā)票的不需要調(diào)增,可以抵扣的。
好的,謝謝老師
不要客氣,工作愉快。