你好,你確認了收入才能結(jié)轉(zhuǎn)成本,如果沒有確認收入的話,不能結(jié)轉(zhuǎn)成本,你有收入才能有成本。
老師,我公司建筑勞務公司,一月二月三月份都沒有收入,但是工程施工科目每個月借方科目都有余額,對于工程施工科目我月底應該怎么處理?沒有收入是結(jié)轉(zhuǎn)工程施工科目還是等以后月份確認收入的時候再結(jié)轉(zhuǎn)工程施工科目?
老師好,我想咨詢一下,我公司是小規(guī)模納稅人,第三季度開的有普通發(fā)票,但是沒有相應的成本發(fā)票,每個月月末結(jié)轉(zhuǎn)都是暫估嗎?還是等有成本發(fā)票了再結(jié)轉(zhuǎn)成本?謝謝
老師你好,請問一下,我公司有個項目,進度款發(fā)票已經(jīng)開完了,但是每個月都有付人工,想請假一下,我月底結(jié)轉(zhuǎn)成本,怎么結(jié)轉(zhuǎn)?沒收入能結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
建筑業(yè)小規(guī)模,工期成本收入都沒法確認,22年項目沒有結(jié)束.22年暫收到甲方預付款1800萬,開票460萬,是按照開票來確認收入的,工程施工科目發(fā)生1200萬。我應該怎樣結(jié)轉(zhuǎn)成本,是把工程施工1200萬全部結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本嗎
老師,我是建筑公司也有園林綠化業(yè)務,我結(jié)轉(zhuǎn)成本應該怎么操作,我是每個月底把發(fā)生的成本都結(jié)轉(zhuǎn)了,對嗎老師,還是說應該等一項工程結(jié)束再結(jié)轉(zhuǎn)
請問:這個答案問,應交所得稅,和所得稅費用,有啥區(qū)別,答案都是一樣的呀?
個體戶工資薪金也是按月報嗎
老師,我想用庫存現(xiàn)金去還股東借款,但是我做分錄的時候借貸不平(沒有調(diào)明白),這筆分錄應該怎么做呀?
老師,您好!外貿(mào)企業(yè)一般納稅人,出口不退稅,可以免稅嗎,沒有采購發(fā)票
老師,用存貨抵債,確認債務重組損益時,為什么計入其他收益,而不是投資收益
電商國補這塊咋做賬?具體政策和分錄
請問:這句話啥意思,
開專票后立馬發(fā)現(xiàn)錯誤,還需要對方簽紅字發(fā)票確認單嗎?
實際工作中領(lǐng)用原材料一般用哪種核算方法
同一集團的A公司向B公司轉(zhuǎn)款(此款不是借款)用于支付B公司購車款,車輛產(chǎn)權(quán)歸B公司,B公司如何入帳?
老師,這個確認收入是指開發(fā)票嗎?還是錢必須到賬
不是的,賬上做了主營業(yè)務,收入一切看你賬上的,你不開發(fā)票做收入也屬于收入。
就是看這項工程主營業(yè)務確認收入了就行嗎?那我家工程都是分期付款的,有的養(yǎng)護期得好幾年,只要有一部分收入就行嗎
好,你可以根據(jù)完工進度來確認收入。
對啊老師,根據(jù)完工進度我開發(fā)票就確認收入,只要有收入不管多少成本就可以結(jié)轉(zhuǎn)了是吧?確認收入以后,每個月這個工程發(fā)生的費用我都可以結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎
好,只要有收入,你就可以結(jié)轉(zhuǎn)成本,結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候,你這個成本也最好是完工進度總的成本乘以這個完工進度,不要收入小于成本,如果小魚的話有風險,稅務局會問起來的,要求查賬。
老師,確認收入是根據(jù)什么確認的,我都是開發(fā)票就確認收入,可是稅務局說不應該這樣,說應該是權(quán)責發(fā)生制,權(quán)責發(fā)生制應該怎么確認收入
權(quán)責發(fā)生制,就是完工進度。
你完成了多少?你不清楚的問下項目經(jīng)理。
我們單位是私人企業(yè)不規(guī)范,只有老總一個人管,還有老師,就是有的工程已經(jīng)完工,對方不按期付款,我們自己墊資付款怎么辦?就是說如果不開發(fā)票怎么確認收入
借應收賬款,貸主營業(yè)務收入,應交稅費,掛著應收賬款就可以的。
老師,這塊我不明白,我是開發(fā)票對方?jīng)]付款就這樣記賬,如果不開發(fā)票這樣記賬用什么憑證記賬,還有應交稅費不是跟稅控盤也對不起來嗎老師
工程結(jié)算單或是完工進度單都可以。
和金稅盤的不一致,不沒有關(guān)系的。
你申報的時候是在未開具發(fā)票一欄里面填寫啊。
等以后對方付款需要開發(fā)票這塊稅就不用再重復交了是吧,那報稅怎么填
對的,是的,未開具發(fā)票一欄填寫負數(shù),開具的發(fā)票一欄填寫正數(shù)。
好的謝謝老師了,我報了實操班但是一直沒學,老師,這方面應該學哪個課程
你可以看一下真正實操里面有一個建筑企業(yè)。
好的謝謝老師
不用客氣,工作愉快。