只是沒(méi)有回來(lái),發(fā)票可以暫估成本。
老師好,我想咨詢一下,我公司是小規(guī)模納稅人,第三季度開(kāi)的有普通發(fā)票,但是沒(méi)有相應(yīng)的成本發(fā)票,每個(gè)月月末結(jié)轉(zhuǎn)都是暫估嗎?還是等有成本發(fā)票了再結(jié)轉(zhuǎn)成本?謝謝
老師你好,請(qǐng)問(wèn)一下,我公司有個(gè)項(xiàng)目,進(jìn)度款發(fā)票已經(jīng)開(kāi)完了,但是每個(gè)月都有付人工,想請(qǐng)假一下,我月底結(jié)轉(zhuǎn)成本,怎么結(jié)轉(zhuǎn)?沒(méi)收入能結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
好的,謝謝老師,那我這要是成本總是付的少的話,總會(huì)有個(gè)暫估成本哈,我是季報(bào),那基本上每個(gè)季度末都會(huì)暫估一下,需要下個(gè)季度初沖了再重新暫估哈?要是成本有票付的多的話,應(yīng)該通過(guò)哪個(gè)科目,然后結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?
老師我公司是小規(guī)模農(nóng)產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)銷售納稅人,一個(gè)季度開(kāi)一次成本發(fā)票可以嗎?到每季度末的時(shí)候一起結(jié)轉(zhuǎn)成本可以嗎?還是每個(gè)月開(kāi)一次成本發(fā)票,每月月底結(jié)轉(zhuǎn)一次
老師,問(wèn)下有銷售就要結(jié)轉(zhuǎn)成本,結(jié)轉(zhuǎn)成本我都有附上一張出庫(kù)單,如果是暫估入庫(kù),暫估成本的話,出庫(kù)單要做嗎,還是等下個(gè)月發(fā)票過(guò)來(lái)以后再做出庫(kù)單
印花稅減半征收的,在稅源采集那里減免性質(zhì)和代碼欄選什么?
老師,我們公司是一般納稅人,然后我們從市場(chǎng)上拿貨,拿的是個(gè)體工商戶的。她們不給我們開(kāi)發(fā)票,我們又給客戶一對(duì)一的吧發(fā)票開(kāi)出去了?怎么解決這個(gè)進(jìn)項(xiàng)的問(wèn)題?
老師,我是新手,在建筑工程公司工作,招投標(biāo)需要報(bào)表,要求讓我把報(bào)表改成利潤(rùn)負(fù)數(shù),需要改報(bào)表的哪些項(xiàng)?還有要求降低所有者權(quán)益,需要改報(bào)表的哪些項(xiàng)?
小規(guī)模納稅人開(kāi)了1個(gè)點(diǎn)和3點(diǎn)的普票,怎么確認(rèn)稅額做分錄?是按照各自稅率票面的稅額做分錄,還是同意按照1個(gè)點(diǎn)做分錄,
今年社保能像個(gè)稅能被稅務(wù)一起關(guān)聯(lián)嗎
老師!您好!銷售已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了,只是發(fā)票未開(kāi)!怎么做賬?
老師,公司已經(jīng)兩年沒(méi)有申報(bào)印花稅了,要怎么補(bǔ)呀?
借:應(yīng)付賬款 -30000 貸:銀行存款 30000 借:預(yù)付賬款 30000 貸:銀行存款 30000 這兩筆分錄代表的意思一樣嗎
制造業(yè)結(jié)轉(zhuǎn)銷售產(chǎn)品成本的數(shù)據(jù)是如何計(jì)算得來(lái)的,單位成本的計(jì)算公式
老師您好!有個(gè)問(wèn)題我想不明白,發(fā)行方溢價(jià)發(fā)行債劵時(shí),溢價(jià)金額計(jì)入“應(yīng)付債券-利息調(diào)整這個(gè)科目”的貸方不就意味著負(fù)債增加了嗎?(因?yàn)閼?yīng)付債券-利息調(diào)整是負(fù)債類科目貸方記增加),可我看不出負(fù)債為什么會(huì)增加?折價(jià)發(fā)行債券時(shí),折價(jià)金額計(jì)入“應(yīng)付債券-利息調(diào)整這個(gè)科目的借方不就意味著負(fù)債減少了嗎(因?yàn)閼?yīng)付債券-利息調(diào)整是負(fù)債類科目借方記減少),可是我不明白負(fù)債為什么會(huì)減少?我知道是為了保持借貸平衡,但不理解這么做的原因是什么?比如企業(yè)發(fā)行面值100的債款,發(fā)行價(jià)是90,“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”這個(gè)科目借方就要記10,那不就意味著負(fù)債減少10嗎?我不理解負(fù)債為什么會(huì)減少10?或者溢價(jià)發(fā)行時(shí),應(yīng)付債券-利息調(diào)整這個(gè)科目為什么負(fù)債會(huì)增加10?其中的道理是什么?望老師給予解惑!多謝老師!
就是當(dāng)月有收入,當(dāng)月的月末就暫估庫(kù)存,結(jié)轉(zhuǎn)成本?
你好 是的 是這樣處理的?
那這個(gè)成本發(fā)票一直不提供咋辦?
不能一直暫估吧?
你好,匯算清繳納稅調(diào)整就行了。調(diào)表不調(diào)賬。
如果到時(shí)成本發(fā)票還沒(méi)有,就成本調(diào)減,繳納企業(yè)所得稅得?
你好是的 是這樣意思 的?
好的,謝謝老師
但是那些咨詢服務(wù)費(fèi)的成本咋暫估?
按照實(shí)際發(fā)生的數(shù)據(jù)。
咨詢服務(wù)費(fèi),又沒(méi)有庫(kù)存,沒(méi)有發(fā)生成本費(fèi)用的話,是不是不用暫估?
。咨詢服務(wù)發(fā)生這筆業(yè)務(wù)沒(méi)有發(fā)票就要暫估。因?yàn)闆](méi)有發(fā)票取得嗎?所以 咨詢服務(wù)和庫(kù)存商品不發(fā)生關(guān)系。
是哩,我知道咨詢服務(wù)費(fèi)跟庫(kù)存不發(fā)生關(guān)系,所以有點(diǎn)兒不知道這類的沒(méi)有成本,月末咋做賬了?
你好 借成本科目,貸銀行等??
這是沒(méi)有庫(kù)存,月末結(jié)轉(zhuǎn)這樣做?
等于也是暫估?
你好? 是的 服務(wù)成本不考慮庫(kù)存的?
暫估和正常成本分錄 一樣的,就是沒(méi)有發(fā)票,這樣理解 了嗎
好的,謝謝老師
?你好同學(xué): 不客氣,如果您這個(gè)問(wèn)題已經(jīng)解決, 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。不清楚的還可以繼續(xù) 追問(wèn)?。?