您好,借應(yīng)收賬款8400,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。借銀行存款8400,貸應(yīng)收賬款
我剛?cè)肼氁患疫\(yùn)輸公司,做內(nèi)賬會(huì)計(jì),一般納稅人,合伙制,一個(gè)老板跑業(yè)務(wù),另一個(gè)老板管錢,但不做現(xiàn)金賬。己運(yùn)營(yíng)大半年了,有一個(gè)對(duì)公賬戶,有一個(gè)私賬,是管錢的老板的名字,她同時(shí)兼做付錢,也就是出納。公司規(guī)定這個(gè)私賬里的錢也是公司的,不允許個(gè)人的錢在里面。只是支付一些沒有票據(jù)的開支,費(fèi)用之類的款、項(xiàng),我想問老師,對(duì)公賬戶用銀行存款這個(gè)科目,那私賬它用什么會(huì)計(jì)科目呢?
老師,你好,我剛?cè)肼氁患疫\(yùn)輸公司,做內(nèi)賬,一般納稅人,合伙制。一個(gè)老板管錢,兼付款,一個(gè)公賬,一個(gè)私賬,是管錢老板的名字,但錢是公司里的,和她個(gè)人的錢無關(guān)。有一筆業(yè)務(wù)是這樣的,有一筆油票走票款126700元,走公賬支出了,(也就是虛開的增值稅專票)石油公司收款了,然后返還這筆款117831元進(jìn)私賬,中間差額是8869元,這筆業(yè)務(wù)怎么做分錄,請(qǐng)寫出來?
老師,新年好,我是運(yùn)輸公司的內(nèi)賬會(huì)計(jì),外賬給代賬公司做,公司是合伙制,一個(gè)老板跑業(yè)務(wù),一個(gè)老板管錢,但不做日記賬,一個(gè)公賬,一個(gè)私賬是管錢老板的名字,這個(gè)私賬和她個(gè)人沒關(guān)聯(lián),也就是說錢都是公司的。業(yè)務(wù)是這樣的,11月份江西省高速路充值6萬元,安微省高速路充值12萬元。是公賬付款,然后11月份過路費(fèi)到票,也就是打印出來的電子發(fā)票金額190488元,稅額4076.80元,價(jià)稅合計(jì)194564.8元。請(qǐng)教老師,摘要怎么寫?分錄怎么做?
老師,新年好,我是運(yùn)輸公司的內(nèi)賬會(huì)計(jì),我公司是一般納稅人,合伙制。一個(gè)公賬,一個(gè)私賬是其中一個(gè)老板的名字,她管錢,不做日記賬。有這樣一個(gè)業(yè)務(wù),老板用私賬支付外調(diào)車運(yùn)費(fèi)。沒有正規(guī)的票據(jù)的。怎么做分錄?請(qǐng)寫出來謝謝
老師,你好,我是一家運(yùn)輸公司的內(nèi)賬會(huì)計(jì),2人合伙制,一般人,老板轉(zhuǎn)錢給出納,出納也是老板,只是管錢兼出納。一個(gè)公賬,一個(gè)私賬,私賬是管錢老板的名字。老板轉(zhuǎn)錢給出納進(jìn)私賬,叫她付私車保險(xiǎn)費(fèi),現(xiàn)在是出納從私賬里轉(zhuǎn)出進(jìn)入公賬。然后從公賬付給保險(xiǎn)公司。這個(gè)業(yè)務(wù)怎么做分錄?請(qǐng)寫出來,謝謝
工商年報(bào)中的納稅總額是所得稅嗎
審計(jì)把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動(dòng)資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費(fèi)用,其他流動(dòng)資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個(gè)科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調(diào)增,財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào),利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎?
算個(gè)稅時(shí),工資里包含的全勤,績(jī)效,獎(jiǎng)金,加班費(fèi)都要加進(jìn)去是嗎
老師,這個(gè)是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個(gè)?
制造業(yè)會(huì)計(jì)哪些表格是需要會(huì)計(jì)人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購(gòu)入T公司當(dāng)月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費(fèi)400元,實(shí)付200400元,款項(xiàng)用銀行存款支付。 2.1月1日,購(gòu)入R公司當(dāng)日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價(jià)208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實(shí)際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬元購(gòu)入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實(shí)際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實(shí)收1500萬元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會(huì)計(jì)分錄
老師,個(gè)人獨(dú)資企業(yè),未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù),個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅不用交,正常獨(dú)資企業(yè)交完個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅就分紅了,資產(chǎn)負(fù)債表未分配項(xiàng)是0,但是是負(fù)數(shù),資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)咋填呢
老師,請(qǐng)問有筆12月份制造費(fèi)用暫估,5月到不了票了,匯算清繳怎么處理呢?后期到票,又如何處理呢?
轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入還是其他業(yè)務(wù)收入
那支付7790元的怎么處理,還有稅點(diǎn)收入605怎么做???
您好,支付7790元和605與公賬無關(guān),
與公賬無關(guān)就不做分錄嗎?我是做賬賬的
您好,那您公賬不做,私賬確認(rèn)
什么意思,不明白
您好,就是與公賬無關(guān)的業(yè)務(wù),公賬不處理,
那我是做內(nèi)賬的核算全盤賬會(huì)計(jì)呀,怎么不做呢
您好,那您內(nèi)賬就借費(fèi)用7790元貸銀行存款,這個(gè)就合理了
這個(gè)是轉(zhuǎn)賬給對(duì)方單位了,怎么借費(fèi)用呢?用什么費(fèi)用合理呢
您好,計(jì)入銷售費(fèi)用
借銷售費(fèi)用7790 貸其他應(yīng)付款一一私賬7790
您好,貸銀行存款了,畢竟付款了
我們是是私賬付款了
您好,借銷售費(fèi)用7790 貸其他應(yīng)付款一一私賬7790,您這個(gè)入公賬?
私賬也是公司里的錢,只是其中一個(gè)老板兼出納用她名字開卡的。
不入公賬的。
您好,好吧,整得還很復(fù)雜
謝謝老師
您好,您客氣,非常榮幸能夠給您支持