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老師,我是一家運(yùn)輸公司的內(nèi)賬會(huì)計(jì),剛?cè)肼毑痪?。合伙制。一個(gè)老板跑業(yè)務(wù),一個(gè)老板管錢兼出納,用她名字開卡是私賬,一個(gè)公賬。都是公司里的錢。我公司發(fā)生這樣1筆業(yè)務(wù),11月8日代源德化工公司開票8400元,12月2日8400元進(jìn)入我公司的公賬里。12月12日老板叫出納從私賬里支付7790元給源德化工單位。收稅點(diǎn)605元公賬留存。老師,這個(gè)怎么做分錄?

2023-02-02 14:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-02-02 14:54

您好,借應(yīng)收賬款8400,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。借銀行存款8400,貸應(yīng)收賬款

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快賬用戶2566 追問 2023-02-02 14:58

那支付7790元的怎么處理,還有稅點(diǎn)收入605怎么做???

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齊紅老師 解答 2023-02-02 15:00

您好,支付7790元和605與公賬無關(guān),

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快賬用戶2566 追問 2023-02-02 15:01

與公賬無關(guān)就不做分錄嗎?我是做賬賬的

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齊紅老師 解答 2023-02-02 15:02

您好,那您公賬不做,私賬確認(rèn)

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快賬用戶2566 追問 2023-02-02 15:03

什么意思,不明白

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齊紅老師 解答 2023-02-02 15:17

您好,就是與公賬無關(guān)的業(yè)務(wù),公賬不處理,

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快賬用戶2566 追問 2023-02-02 15:34

那我是做內(nèi)賬的核算全盤賬會(huì)計(jì)呀,怎么不做呢

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齊紅老師 解答 2023-02-02 15:41

您好,那您內(nèi)賬就借費(fèi)用7790元貸銀行存款,這個(gè)就合理了

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快賬用戶2566 追問 2023-02-02 16:24

這個(gè)是轉(zhuǎn)賬給對(duì)方單位了,怎么借費(fèi)用呢?用什么費(fèi)用合理呢

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齊紅老師 解答 2023-02-02 16:37

您好,計(jì)入銷售費(fèi)用

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快賬用戶2566 追問 2023-02-02 16:39

借銷售費(fèi)用7790 貸其他應(yīng)付款一一私賬7790

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齊紅老師 解答 2023-02-02 16:45

您好,貸銀行存款了,畢竟付款了

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快賬用戶2566 追問 2023-02-02 16:45

我們是是私賬付款了

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齊紅老師 解答 2023-02-02 16:46

您好,借銷售費(fèi)用7790 貸其他應(yīng)付款一一私賬7790,您這個(gè)入公賬?

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快賬用戶2566 追問 2023-02-02 16:47

私賬也是公司里的錢,只是其中一個(gè)老板兼出納用她名字開卡的。

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快賬用戶2566 追問 2023-02-02 16:48

不入公賬的。

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齊紅老師 解答 2023-02-02 16:48

您好,好吧,整得還很復(fù)雜

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快賬用戶2566 追問 2023-02-02 16:49

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-02-02 16:50

您好,您客氣,非常榮幸能夠給您支持

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您好,借應(yīng)收賬款8400,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。借銀行存款8400,貸應(yīng)收賬款
2023-02-02
你好;? 1. 你們代開發(fā)票? 是什么情況 ;? 這樣才好判斷; 你公司怎么來處理 ; 對(duì)方掛靠在你公司去開展業(yè)務(wù)嗎??
2023-02-02
同學(xué)你好 對(duì)的 做往來科目就可以了
2023-01-27
你好; 借 銀行存款貸其他應(yīng)付款 ;? 借管理費(fèi)用- 保險(xiǎn)費(fèi)? ? 貸? 銀行存款??
2023-02-01
你好!這錢以后還還嗎?是墊付還是有車的老板自己承擔(dān)?
2023-02-24
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