你好 支出時(shí) ,借成本費(fèi)用126700,貸銀行126700 ?返款要是給單位的? 個(gè)人賬上收款? ?借其他應(yīng)收款117831 貸 營(yíng)業(yè)外收入? ? ?差額不處理? ?
長(zhǎng)投不能轉(zhuǎn)化成債券么
老師,我們是建筑企業(yè),稅務(wù)讓補(bǔ)2023年到現(xiàn)在的預(yù)收賬款增值稅(一個(gè)月一個(gè)月的補(bǔ)),我不明白,預(yù)收賬款都是滾動(dòng)著往后走的,并且每個(gè)月都在結(jié)轉(zhuǎn)收入,也繳了增值稅,按稅務(wù)說(shuō)的會(huì)不會(huì)重復(fù)繳稅呢?
老師,我想問(wèn)一下,2221.05這個(gè)代碼之前財(cái)務(wù)設(shè)置科目是應(yīng)交稅費(fèi)-教育附加,按理說(shuō)不是應(yīng)交稅費(fèi)-教育費(fèi)附加 區(qū)別是他把二級(jí)科目寫(xiě)的字 和順序顛倒了,這能行嗎?
持有待售的喪失控制權(quán)的是整體劃分成持有待售 也就是持有待售資產(chǎn)-長(zhǎng)期股權(quán)投資 這個(gè)科目以賬面金額列報(bào)么?
出租人什么時(shí)候出租房屋劃分為投資性房地產(chǎn),什么時(shí)候又用應(yīng)收融資租賃款,這做題有時(shí)候不知道用哪個(gè)科目
這道題為什么要乘(1-10%)?為啥不能直接乘10?
老師好,企業(yè)買(mǎi)回來(lái)原材料,開(kāi)始只有明細(xì)表,沒(méi)有發(fā)票,比如3月份買(mǎi)回來(lái)水泥 100噸,4月份買(mǎi)回來(lái)150,5月份買(mǎi)回來(lái)50,5月份開(kāi)票180噸,這種情況,我每個(gè)月應(yīng)該怎么入賬
持有待售,立即可出售,出售極可能發(fā)生、一年內(nèi); 簽合同時(shí),先把原資產(chǎn)折舊提了,然后在轉(zhuǎn)入持有待售是不是? 如果沒(méi)有簽合同,減值了就直接計(jì)提持有待售資產(chǎn)減值損失對(duì)么?
稅負(fù)什么意思啊?;卮?/p>
我公司外購(gòu)商品,取得增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票并抵扣。通過(guò)紅十字會(huì)對(duì)敬老院進(jìn)項(xiàng)無(wú)償捐贈(zèng)。請(qǐng)問(wèn)我公司入賬增值稅如何處理?
返款是進(jìn)了公司的私賬,實(shí)際上錢(qián)都是公司的,只是用其他應(yīng)收款和營(yíng)業(yè)外收入這兩個(gè)會(huì)計(jì)科目,是這樣理解嗎?
你好? ?要是這個(gè)業(yè)務(wù)是假的? 這樣 反款可以沖原來(lái)的成本費(fèi)用?? 你好 支出時(shí) , 借成本費(fèi)用126700,貸銀行126700 ?返款? ? ?借其他應(yīng)收款117831 貸成本費(fèi)用 (比如管理費(fèi)用)? ? 差額不處理?? 這樣處理就可以了?
那到底是用貸營(yíng)業(yè)外收入還是用貸成本費(fèi)用呢
因?yàn)槟闶亲鰞?nèi)賬還是沖成本費(fèi)用準(zhǔn)確,
噢,好的,懂了,謝謝老師
不客氣,祝您春節(jié)愉快。如果您的問(wèn)題已經(jīng)解決,請(qǐng)好評(píng)。