你好 是的 借應(yīng)收,貸收入 應(yīng)交稅費(fèi)? ?這樣處理?
老師,我司收到上個(gè)月一張有問(wèn)題的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,當(dāng)時(shí)沒(méi)能抵扣認(rèn)證,我就直接做費(fèi)用了,沒(méi)做進(jìn)項(xiàng)稅這個(gè)月,我們本地稅務(wù)局說(shuō)這個(gè)發(fā)票被那邊的稅務(wù)局作廢了,那么,我在盤(pán)里能不能查到這個(gè)發(fā)票到底有沒(méi)有作廢?如果做廢,是不是,要沖費(fèi)用?
我們是醫(yī)院月底從稅務(wù)局代開(kāi)了一張普通發(fā)票不用繳稅的那我這邊的賬務(wù)怎么處理
老師您好,我們公司1月份發(fā)生了銷(xiāo)售收入業(yè)務(wù),但當(dāng)時(shí)沒(méi)有確認(rèn)收入,然后9月份才開(kāi)具發(fā)票,當(dāng)?shù)囟悇?wù)局說(shuō)要放在1月份來(lái)申報(bào),那我們開(kāi)具的發(fā)票日期是9月份的如何做賬呢?
老師請(qǐng)問(wèn)個(gè)問(wèn)題是這樣子的,個(gè)人工商戶給我們開(kāi)的發(fā)票,普通發(fā)票免稅的4萬(wàn)塊錢(qián),她說(shuō)給我們了,我們這邊也找不到了,她讓稅務(wù)局代開(kāi)的,現(xiàn)在怎么辦呢?他那邊也沒(méi)有底子了
老師 我們1月份普票開(kāi)的有免稅的 稅務(wù)局那邊說(shuō)不用收回了 那這個(gè)做賬怎么做呢
老師好,老板開(kāi)個(gè)KTV,是成立小規(guī)模,還是個(gè)體戶,那個(gè)稅收政策優(yōu)惠。
老師,我們的體檢費(fèi)用打給的保險(xiǎn)公司,保險(xiǎn)公司應(yīng)該開(kāi)什么類(lèi)型的發(fā)票的,因?yàn)轶w檢中心給保險(xiǎn)公司發(fā)票了,保險(xiǎn)公司應(yīng)該給我們開(kāi)的啥明細(xì)的發(fā)票呢
財(cái)管高低點(diǎn)法第幾章的
位于市區(qū)的某旅游公司為增值稅一般納稅人,2024年10月經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下: (1)隨著免簽范圍的擴(kuò)大,文旅市場(chǎng)火爆,企業(yè)當(dāng)月取得旅游費(fèi)收入共計(jì)680萬(wàn)元,其中向境外旅游公司支付境外旅游費(fèi)63.6萬(wàn)元,向境內(nèi)其他單位支付旅游交通費(fèi)60萬(wàn)元,住宿費(fèi)24萬(wàn)元,門(mén)票費(fèi)21萬(wàn)元,簽證費(fèi)1.8萬(wàn)元。支付本單位導(dǎo)游餐飲住宿費(fèi)共計(jì)2.2萬(wàn)元,旅游公司選擇按照扣除支付給其他單位相關(guān)費(fèi)用后的余額為計(jì)稅銷(xiāo)售額,并開(kāi)具普通發(fā)票。計(jì)算銷(xiāo)項(xiàng)稅額差額后不應(yīng)該是5%,為啥是6%?
我們是一個(gè)聯(lián)合社,聯(lián)合社是村里面幾個(gè)合作社需國(guó)家管護(hù)項(xiàng)目統(tǒng)一由聯(lián)合社申請(qǐng),合作社社需開(kāi)票個(gè)聯(lián)合社,聯(lián)合社把相應(yīng)發(fā)票提供給政府相應(yīng)取得本次補(bǔ)助資金, 后面聯(lián)合社就要資金分配到各個(gè)合作社進(jìn)行完成本次項(xiàng)目。聯(lián)合社和合作社應(yīng)如何做賬
付房租給房東,房東不開(kāi)票,我們可以從公戶給嗎,有收據(jù)的
老師,我們公司是餐飲公司提供早午餐餐食服務(wù)的,成本核算用不用分開(kāi)核算還是都統(tǒng)一核算?現(xiàn)在知道總食材費(fèi)用和早餐用餐多少人午餐用餐多少人?用分早餐核算成本和午餐核算成本嗎
老師您好,由公司100控股新公司,注冊(cè)時(shí)受益人人填誰(shuí)啊
計(jì)提是什么意思?怎么做賬?
現(xiàn)在社會(huì)上失業(yè)率很高嗎?
假如我開(kāi)了2萬(wàn)元免稅發(fā)票,開(kāi)票系統(tǒng)稅額是0,那我收入19801.98,應(yīng)交稅費(fèi)198.02這樣嗎
你好 是的 按1%計(jì)算? 季30萬(wàn)減免?
老師 收到借款利息,利息需要繳納增值稅嗎 這個(gè)申報(bào)時(shí)怎么申報(bào)呢 按多少稅率
一般納稅人6,小規(guī)模1,按對(duì)應(yīng)稅率填寫(xiě)申報(bào)
收到利息時(shí)怎么做賬呢 不能沖財(cái)務(wù)費(fèi)用是吧
銀行存款利息沖減財(cái)務(wù)費(fèi)用,其他利息收入記其他業(yè)務(wù)收入
做賬怎么做呢 假如收到利息1000元,分錄能寫(xiě)下嗎
您好。詳細(xì)說(shuō)一下,具體什么利息?
就是其他公司借我們的錢(qián) 借了半個(gè)月左右 還回來(lái)了 連本帶息 利息假如1000元,怎么寫(xiě)分錄呢
利息, 借銀行存款,貸其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅
那這個(gè)利息是按季度和開(kāi)發(fā)票收入一起繳納增值稅嗎
是的,這樣處理是正確的