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Q

2022年暫估的費(fèi)用,2023年收到發(fā)票了,相差一分錢,請問如何賬務(wù)處理?謝謝

2023-02-02 11:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-02-02 11:38

你好 按暫估的紅沖 按發(fā)票入賬就沒有差異了?

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快賬用戶1043 追問 2023-02-02 11:40

那這一分就屬于2023的費(fèi)用了,需不需要用到以前年度損益調(diào)整科目把這一分錢調(diào)到2022年去呢?

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齊紅老師 解答 2023-02-02 11:47

你好?需要用到以前年度損益調(diào)整科目把這一分錢調(diào)到2022年去

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你好 按暫估的紅沖 按發(fā)票入賬就沒有差異了?
2023-02-02
先沖然后按正確的金額做
2023-01-16
您好,年度匯繳:無票費(fèi)用在調(diào)整A105000第30行(十七) 還有分錄,因?yàn)橛型鶃砜颇? 借:以前年度損益調(diào)整(負(fù))貸:應(yīng)付賬款-暫估(負(fù)) 因?yàn)樵谖覀冏约旱睦麧櫛砝飼?jì)利潤沒有變不會因?yàn)榧{稅調(diào)增了費(fèi)用改了我們的利潤表增加利潤,這個分錄又能把我們會計(jì)利潤表調(diào)成正確的了。
2024-05-22
當(dāng)時暫估的成本怎么做的?借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款嗎?
2023-04-20
借庫存商品貸利潤分配,未分配利潤 匯算清繳納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫賬載金額,填寫你暫估的這一個。
2024-06-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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