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2022年暫估的費(fèi)用,2023年發(fā)票到賬務(wù)處理如何做?

2023-01-16 16:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-01-16 16:22

先沖然后按正確的金額做

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快賬用戶6935 追問(wèn) 2023-01-16 16:23

具體的賬務(wù)處理是怎樣的

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齊紅老師 解答 2023-01-16 16:25

就是原分錄紅沖,然后按開票的金額做

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快賬用戶6935 追問(wèn) 2023-01-16 16:25

我不知道怎么做,分錄怎么寫

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齊紅老師 解答 2023-01-16 16:27

暫估入庫(kù)? 借;庫(kù)存商品/原材料/成本費(fèi)用 貸;應(yīng)付賬款-暫估 發(fā)票到后紅沖暫估 借:原材料/庫(kù)存商品 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)付賬款

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快賬用戶6935 追問(wèn) 2023-01-16 16:31

是費(fèi)用票,直接做借管理費(fèi)用,到庫(kù)存現(xiàn)金?

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齊紅老師 解答 2023-01-16 16:35

既然是暫估,按我說(shuō)的操作哈

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快賬用戶6935 追問(wèn) 2023-01-16 16:38

暫估入庫(kù) 借;庫(kù)存商品/原材料/成本費(fèi)用 貸;應(yīng)付賬款-暫估 發(fā)票到后紅沖暫估:這是紅字 然后借:原材料/庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)付賬款

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齊紅老師 解答 2023-01-16 16:39

暫估入庫(kù) 借;庫(kù)存商品/原材料/成本費(fèi)用 貸;應(yīng)付賬款-暫估 發(fā)票到后紅沖暫估:這是紅字 然后借:原材料/庫(kù)存商品/成本費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)付賬款/銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金

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先沖然后按正確的金額做
2023-01-16
你好 按暫估的紅沖 按發(fā)票入賬就沒(méi)有差異了?
2023-02-02
你好,先確認(rèn)暫估和發(fā)票金額一致嗎
2023-04-01
你好!可以的。可以用在23年
2024-01-18
做以前年度損益調(diào)整就是
2023-02-09
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