先沖然后按正確的金額做
2022年暫估的費(fèi)用,2023年發(fā)票到賬務(wù)處理如何做?
2022年暫估的費(fèi)用,2023年收到發(fā)票了,相差一分錢,請(qǐng)問(wèn)如何賬務(wù)處理?謝謝
老師 2022年暫估的成本1萬(wàn) 2023年收到8000費(fèi)用發(fā)票 怎么做分錄
我是建筑行業(yè)你好2022年沒(méi)有暫估成本,2023年收到2022年項(xiàng)目的成本發(fā)票,我現(xiàn)在如何做賬?
我是建筑行業(yè)你好2022年沒(méi)有暫估成本,2023年收到2022年項(xiàng)目的成本發(fā)票,我現(xiàn)在如何做賬?
老師,這三道題的答案我看了也不是很明白
中級(jí)財(cái)務(wù)管理 從現(xiàn)在開始的三年,每年年初支付15萬(wàn)元,接下來(lái)的三年,每年年末支付20萬(wàn)元,年利率8% 老師,這道題的時(shí)間軸怎么畫,不明白后面20萬(wàn)元的遞延期
從現(xiàn)在開始的三年,每年年初支付15萬(wàn)元,接下來(lái)的三年,每年年末支付20萬(wàn)元,年利率8% 老師,這道題的時(shí)間軸怎么畫,不明白后面20萬(wàn)元的遞延期
殘保金的申報(bào),全年薪資,是指全年的稅前薪資嗎?是指簽了1年及以上勞動(dòng)合同的正式員工才需要計(jì)算進(jìn)去,實(shí)習(xí)生那種的薪資不需要算入進(jìn)去吧?
老師 加工制造業(yè),考核班組和車間主任的電子表格
員工用自己錢墊付工程款,對(duì)方?jīng)]有給發(fā)票可以入賬嗎,可以入借預(yù)付賬款,貸其他應(yīng)付款某某員工嗎
老師,為什么資產(chǎn)會(huì)計(jì)賬面價(jià)值大于計(jì)稅基礎(chǔ)是應(yīng)納稅暫時(shí)性差異呢,負(fù)債正好相反呢
老師,先租房后付款的分錄怎么做?(如:3月收到1-3月房租專票,3月末付的款)
你好老師。 那個(gè)。小規(guī)模有。稅前費(fèi)用扣除嗎?
每一個(gè)工作表都有好幾個(gè)單位的明細(xì),如何把它們匯總到一起?
具體的賬務(wù)處理是怎樣的
就是原分錄紅沖,然后按開票的金額做
我不知道怎么做,分錄怎么寫
暫估入庫(kù)? 借;庫(kù)存商品/原材料/成本費(fèi)用 貸;應(yīng)付賬款-暫估 發(fā)票到后紅沖暫估 借:原材料/庫(kù)存商品 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)付賬款
是費(fèi)用票,直接做借管理費(fèi)用,到庫(kù)存現(xiàn)金?
既然是暫估,按我說(shuō)的操作哈
暫估入庫(kù) 借;庫(kù)存商品/原材料/成本費(fèi)用 貸;應(yīng)付賬款-暫估 發(fā)票到后紅沖暫估:這是紅字 然后借:原材料/庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)付賬款
暫估入庫(kù) 借;庫(kù)存商品/原材料/成本費(fèi)用 貸;應(yīng)付賬款-暫估 發(fā)票到后紅沖暫估:這是紅字 然后借:原材料/庫(kù)存商品/成本費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)付賬款/銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金