按稅法,這部分收入要按無票收入處理與申報(bào)
老師,我有個(gè)體工商戶是核定征收,一個(gè)季度定了6萬,征收率是5%,實(shí)際上沒有普票收入,開了20萬的專票,這個(gè)季度報(bào)稅都需要報(bào)那些稅,稅款怎么計(jì)算?
老師好,我們公司是小微企業(yè)的旅行社,小規(guī)模納稅人,有兩個(gè)問題想請(qǐng)教;1、我們開給客戶的發(fā)票可以開普通征收的發(fā)票還是必須開差額征收?2、我們開具的差額征收的發(fā)票,入賬時(shí)怎么入?例如我們含稅銷售額1W,扣除客人的住,行,門票扣除額9000,發(fā)票上的稅額是按照扣除后的1000*1%算的,那我入賬時(shí)候收入,成本,應(yīng)交稅金是怎么入帳呢?要是事后收到了成本的9000的發(fā)票,這個(gè)9000已經(jīng)在開出去發(fā)票的時(shí)候扣除了還要入帳么?有點(diǎn)長,謝謝
老師,個(gè)體工商戶,空調(diào)安裝維修,有2家,以前開票比較少,2家各年開100來萬發(fā)票,安核定征收,不開票的都是老板娘自己的微信收款,現(xiàn)在不是說風(fēng)險(xiǎn)大嗎,想去開戶銀行制作單位收款碼,這樣收到的錢是不是要按無票銷售做賬,以前的不用做,系統(tǒng)自己扣稅款。
老師,現(xiàn)在3月1日起不能用個(gè)人私戶收款了額,因?yàn)槲覀兒芏嗫疃际撬饺速~戶收錢的額,即使我們不用,但是客戶很多時(shí)候也要求私戶打款過去,他們也不想開發(fā)票,我們都是用個(gè)人微信收款碼收款的,這個(gè)現(xiàn)在有什么方法嗎?
個(gè)體戶,有停車場(chǎng)服務(wù)(租了一個(gè)停車場(chǎng)給別人停車包月交費(fèi))和其他安裝服務(wù)如監(jiān)控安裝服務(wù),消防維保服務(wù),沒有開對(duì)公賬戶,停車場(chǎng)服務(wù)收入不開票,其他項(xiàng)目會(huì)開一部分普票出去,收款都是直接到 經(jīng)營者私卡上,核定征收,怎么報(bào)稅?核定征收是按開出去的發(fā)票額來收,還是按什么老板的私卡收入來收???按私卡來收的話,有其他收入銀行流水就很多了,按什么來報(bào)稅???
老師 初級(jí)會(huì)計(jì)報(bào)名信息表填錯(cuò)影響審核嗎
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營超市超市經(jīng)營者從拿超市的收入里拿走10萬元現(xiàn)金會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師用軟件做賬,需要打印總賬和明細(xì)賬嗎
去年的工商年報(bào)未做會(huì)怎樣?
老師,6月2日付款給供應(yīng)商貨款,已發(fā)貨未開票,6月10日又付款一筆給供應(yīng)商,已發(fā)貨,6月20日收到發(fā)票,怎么記賬,怎么寫摘要
老師建筑施工行業(yè)什么時(shí)間結(jié)轉(zhuǎn)成本,一棟樓完成嗎,還是完成整個(gè)小區(qū)
書面合伙協(xié)議的前兩條對(duì)普通合伙企業(yè)和有限合伙企業(yè)都適用么
申請(qǐng)出口配額,需填寫合同號(hào),請(qǐng)問合同號(hào)是指什么號(hào)
老師,利息的匯兌差額后面100*0.08除12乘3 乘以 6.7-6.7什么意思呢? 我可不可以理解成100*0.08是一年的利息,除以12是一個(gè)月的利息乘以3是一個(gè)季度的利息 先算本金100*(6.7-6.9) 再算利息100*0.08/12*3=2 2*(6.7-6.9)=-0.4 最后本金加利息=-20-0.4=-20.4
為何做3月報(bào)稅填資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表,合計(jì)都是灰色的,不能修改,系統(tǒng)取數(shù)金額不對(duì)
那就是要單獨(dú)去稅務(wù)局申報(bào)了
系統(tǒng)自動(dòng)取數(shù),自動(dòng)申報(bào),不用自己申報(bào)?
是的,核定的,沒有財(cái)務(wù)報(bào)表,只有增值稅申報(bào)表,自動(dòng)取數(shù),自動(dòng)申報(bào),一個(gè)季度到了自動(dòng)賬戶扣款。
這種情況,可以暫時(shí)不理會(huì)沒開票收入了。
好的,核定是核定,但開票的金額已經(jīng)超過了核對(duì)的金額。
超過了核定征收的金額
已經(jīng)超過核定,就會(huì)按開票金額來征收。即現(xiàn)在的開票多少來收的。
未開票收入要報(bào)稅的話,要單獨(dú)去稅局申報(bào)了。