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Q

去年11月份增值稅銷項稅多報了0.22元,現在現在怎么調整?

2023-02-02 09:18
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-02-02 09:22

學員朋友您好,借:營業(yè)外支出,貸:銀行存款

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快賬用戶2802 追問 2023-02-02 09:25

賬上是對的,增值稅銷項稅多報0.22是營業(yè)外支出,怎么對接?

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齊紅老師 解答 2023-02-02 09:29

把未交增值稅余額沖平。差額就作營業(yè)外支出

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學員朋友您好,借:營業(yè)外支出,貸:銀行存款
2023-02-02
你好 借營業(yè)外支出,貸銀行?
2023-02-02
您好 借 管理費用 -13 借 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 13
2021-03-11
都可以的,這個你自己選擇,最好的方法就是更正之前的。
2024-04-10
借:以前年度損益調整 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 同時,調整未分配利潤: 借:利潤分配——未分配利潤 貸:以前年度損益調整
2024-07-03
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