你好,去修改之前的申報(bào)表,電子稅務(wù)局我要查詢稅費(fèi)申報(bào)及繳納,里面有更正申報(bào)或者是作廢申報(bào),修改不了的話,帶著紙質(zhì)的申報(bào)表公章去稅務(wù)局。
老師,我1月份的銷項(xiàng)稅多提了38.8元,在柜臺(tái)更正了1月的,現(xiàn)在我看后面2-9月的累計(jì)數(shù)和留底數(shù)還是不對(duì),在3月份交了增值稅,現(xiàn)在是增值稅交多了38.8元這個(gè)現(xiàn)在怎么操作呢,賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做呢,謝謝!
老師,注銷企業(yè),現(xiàn)在報(bào)12月增值稅,銷項(xiàng)發(fā)票沒有開,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票還有8萬左右,這個(gè)8萬多要怎么處理呢,直接申報(bào)增值稅么?電子稅務(wù)局申報(bào)里面界面就有出現(xiàn)了8萬多的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票出來要確認(rèn)的界面
老師您好,我想問一下,一般人去年12月份增值稅報(bào)表里的銷項(xiàng)稅額比賬目上多申報(bào)了0.07元錢,現(xiàn)在賬上一直掛著0.07元,這種情況要怎么處理?
公司取得兩張異常憑證是在21年8月份,但是稅務(wù)通知書是在7月份,按稅務(wù)局要求在電子稅務(wù)局更正了8月份增值稅報(bào)表作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了,現(xiàn)在7月份如何申報(bào),申報(bào)的時(shí)候顯示異常憑證與申報(bào)數(shù)據(jù)不符,對(duì)比異常
我發(fā)現(xiàn)上我們公司在之前的稅務(wù)局電子增值稅申報(bào)表里的銷項(xiàng)稅與實(shí)際開票的發(fā)票里的銷項(xiàng)稅差0.01元,實(shí)際開票多0.01元,帳務(wù)怎么處理?
老師 我公司是小規(guī)模納稅人 我公司只要做做垂釣服務(wù) 給顧客提供垂釣服務(wù) 我公司購(gòu)買進(jìn)來的魚,放在魚塘里,客戶購(gòu)買釣魚票,我購(gòu)入進(jìn)來的魚入什么會(huì)計(jì)科目, 我賣出出的釣魚票入什么會(huì)計(jì)科目?
老師,應(yīng)收賬款被審計(jì)沖完后,我25年入賬的期末余額就成了負(fù)數(shù),我要怎么調(diào)整分錄?
老師,我們那個(gè)現(xiàn)在我下午大概測(cè)算了一下,我今年要交的稅要14000多我去年就是年底的時(shí)候預(yù)提了4000多,然后今年的時(shí)候2月份的時(shí)候繳了一下,現(xiàn)在我還要補(bǔ)1萬多的稅呀我怎么檢查?我就是不知道哪里有問題啊謝謝老師看下
兩個(gè)題目都是一般納稅人,一個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅計(jì)入一個(gè)不計(jì)入我還是沒有看明白,
企業(yè)所得稅申報(bào)中,不免稅的收入10萬,免稅的收入5萬,在年報(bào)第一欄次營(yíng)業(yè)收入中應(yīng)該填多少呢?
商貿(mào)企業(yè),收到24年裁邊費(fèi),做賬的不知道,那這筆收入怎么做分錄啊,要反結(jié)賬回去嗎
老師25年匯算清繳資產(chǎn)折舊,攤銷及納稅調(diào)整表欄,因我24年固定資產(chǎn)清理一部分,那填寫這表格需加上這清理部分?jǐn)?shù)據(jù)嗎,還是以24年12月底固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)頃寫己減去固定燙產(chǎn)清理郭部分了
郭老師,如果反賬到24年修改的花,后面申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表不就都要更正了
老師請(qǐng)問固定資產(chǎn)22年已全部折扣完,24年匯算清繳5080表還需要填寫嗎。
員工報(bào)銷有加油的票可以入費(fèi)用可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
涉及到累計(jì)進(jìn)項(xiàng)稅以及銷項(xiàng)稅,那后續(xù)的每個(gè)月都需要更正還是只更正當(dāng)月的就可以了
只更正當(dāng)月的就可以。
那后續(xù)月份累計(jì)進(jìn)項(xiàng)及銷項(xiàng)就不對(duì)呀,這個(gè)不影響嗎
你好,他會(huì)自動(dòng)給你變更的。