說(shuō)明12月已做未開(kāi)票收入申報(bào)

老師你好,這個(gè)月未開(kāi)票收入是負(fù)數(shù),之前已經(jīng)做了未開(kāi)票收入,怎么能不顯示異常,去稅務(wù)大廳申報(bào)就可以嗎?
老師你好,我四季度增值稅申報(bào)表顯示對(duì)比異常, 原因是九月份的收入,已下帳和申報(bào)報(bào)表,十月份開(kāi)的發(fā)票,這個(gè)月報(bào)表,九月份的數(shù)再報(bào)就重復(fù),不報(bào)吧,就顯示異常,怎么做?請(qǐng)老師指點(diǎn)
我單位10月份已開(kāi)票收入100萬(wàn)元,未開(kāi)票收入30萬(wàn)元,有掛賬客戶1--10月份累計(jì)消費(fèi)50萬(wàn)元,一直未開(kāi)票,于本月開(kāi)票,那么在報(bào)稅時(shí)填寫(xiě)已開(kāi)票收入150萬(wàn),未開(kāi)票收入-20萬(wàn)這樣做?還是應(yīng)該怎么做呢。還有客戶12月份消費(fèi),次年1月份開(kāi)票是否可以
你好老師,12月份未開(kāi)票收入10萬(wàn)已經(jīng)報(bào)稅,1月份發(fā)票已開(kāi),但是這個(gè)月報(bào)稅時(shí)顯示比對(duì)異常,說(shuō)明怎么說(shuō)明
你好老師,9月份填了紅字專用發(fā)票,這個(gè)月報(bào)稅說(shuō)信息已發(fā)送未開(kāi)具,這個(gè)怎么報(bào)稅
請(qǐng)問(wèn)數(shù)電發(fā)票,發(fā)票額度,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)調(diào)整的嗎
你好!我想問(wèn)一下,我們是二手車經(jīng)銷商,還適不適用一個(gè)季度不超過(guò)30萬(wàn)免增值稅呢,如果交稅是0.5%嗎
借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付,在資產(chǎn)負(fù)債表哪里改
正常發(fā)放工資,生育津貼也全部給員工,收到生育津貼跟支付生育津貼的會(huì)計(jì)分錄
老師好!上月暫估了一筆主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。本月全部做負(fù)數(shù)沖銷,正確嗎?
老師,您好。請(qǐng)教一下,個(gè)稅手續(xù)費(fèi)退還,企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)給相關(guān)的財(cái)務(wù)人員,那么財(cái)務(wù)人員收到這筆獎(jiǎng)勵(lì)需要繳納個(gè)稅嗎?謝謝老師。
老師,25年的銷項(xiàng)發(fā)票比進(jìn)項(xiàng)發(fā)票多,導(dǎo)致利潤(rùn)會(huì)很高,問(wèn)公司24年匯算清繳是虧損的有1000多萬(wàn)是可彌補(bǔ)后面利潤(rùn)收入,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)1000多萬(wàn)是在25年匯算清繳才才抵嗎?必須25年抵完還是可以結(jié)存后面幾年抵扣完,謝謝。
有出口貨物要交哪些稅?報(bào)價(jià)含稅價(jià)還是不含稅價(jià)
你好老師,審計(jì)確認(rèn)了其他綜合收益,確認(rèn)了遞延所得稅資產(chǎn),影響最終所得稅費(fèi)用嗎
老師,工商那邊變更了公司名稱,稅務(wù)這邊我沒(méi)有做什么,打開(kāi)網(wǎng)址自然顯示出了最新的名字,還需要進(jìn)行稅務(wù)變更嗎

