說(shuō)明12月已做未開(kāi)票收入申報(bào)
老師你好,這個(gè)月未開(kāi)票收入是負(fù)數(shù),之前已經(jīng)做了未開(kāi)票收入,怎么能不顯示異常,去稅務(wù)大廳申報(bào)就可以嗎?
老師你好,我四季度增值稅申報(bào)表顯示對(duì)比異常, 原因是九月份的收入,已下帳和申報(bào)報(bào)表,十月份開(kāi)的發(fā)票,這個(gè)月報(bào)表,九月份的數(shù)再報(bào)就重復(fù),不報(bào)吧,就顯示異常,怎么做?請(qǐng)老師指點(diǎn)
我單位10月份已開(kāi)票收入100萬(wàn)元,未開(kāi)票收入30萬(wàn)元,有掛賬客戶(hù)1--10月份累計(jì)消費(fèi)50萬(wàn)元,一直未開(kāi)票,于本月開(kāi)票,那么在報(bào)稅時(shí)填寫(xiě)已開(kāi)票收入150萬(wàn),未開(kāi)票收入-20萬(wàn)這樣做?還是應(yīng)該怎么做呢。還有客戶(hù)12月份消費(fèi),次年1月份開(kāi)票是否可以
你好老師,12月份未開(kāi)票收入10萬(wàn)已經(jīng)報(bào)稅,1月份發(fā)票已開(kāi),但是這個(gè)月報(bào)稅時(shí)顯示比對(duì)異常,說(shuō)明怎么說(shuō)明
你好老師,9月份填了紅字專(zhuān)用發(fā)票,這個(gè)月報(bào)稅說(shuō)信息已發(fā)送未開(kāi)具,這個(gè)怎么報(bào)稅
老師,這4500咋算的老師
你好,老師,非貨幣性交易與債務(wù)重組有什么區(qū)別?區(qū)別是不是在于,非貨幣性要確認(rèn)收入,轉(zhuǎn)成本,而債務(wù)重組不用?
海域使用權(quán),建設(shè)用地使用權(quán),這兩個(gè)不是公家的嗎?可以抵押?
農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票可以按含稅金額進(jìn)入原材料,而不計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
收購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票可以不抵扣直接按含稅金額計(jì)入原材料嗎
老師,第五題答案是什么,多項(xiàng)選擇題
老師您好,請(qǐng)問(wèn)如果員工勞務(wù)報(bào)酬工資每個(gè)月都是8000,都按照20%扣除個(gè)稅對(duì)吧,不會(huì)因?yàn)槔鄯e到一定數(shù)額會(huì)變成30%吧
融資時(shí)資金方扣除了手續(xù)費(fèi),本金100萬(wàn),手續(xù)費(fèi)1萬(wàn),實(shí)際到賬99萬(wàn),這1萬(wàn)元的賬務(wù)處理
公司出納發(fā)工資的時(shí)候轉(zhuǎn)錯(cuò)了一筆工資,到公司員工以外的人,然后現(xiàn)在是要叫他把這筆工資轉(zhuǎn)回來(lái),這其中涉及到工資加手續(xù)費(fèi),他轉(zhuǎn)回來(lái)的時(shí)候是不是只轉(zhuǎn)工資回來(lái)就行了因轉(zhuǎn)工資而發(fā)生的手續(xù)費(fèi)用要叫他一并轉(zhuǎn)回來(lái)嗎?這都會(huì)涉到退休的社保?
敏感性資產(chǎn)包含存貨不