是在季度預(yù)交和年度匯算都可以先彌補(bǔ)

我公司11月開(kāi)出100萬(wàn)發(fā)票,開(kāi)票只是為了收款,產(chǎn)品沒(méi)出貨的,我11月確定收入,可以不結(jié)成本,留在產(chǎn)品,那11月利潤(rùn)好高,12月完工發(fā)出產(chǎn)品,但12月沒(méi)銷(xiāo)售,結(jié)成本,12月虧損好大,這樣操作可以嗎?還是有更好的建議?這樣年報(bào)表就會(huì)很難看,還是在11月反映銷(xiāo)售時(shí),結(jié)轉(zhuǎn)成本好呢?又由于我11月的抵扣發(fā)票有部分是12月才開(kāi)出發(fā)票,我11月應(yīng)交4萬(wàn)增值稅,由于有部份材材發(fā)票12月開(kāi)出,所以我11月實(shí)交7萬(wàn)增值稅,交多稅了。12月拿到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票再認(rèn)證3萬(wàn)稅額,那就變留抵稅額3萬(wàn)了,留底稅額影響增值稅負(fù)嗎?問(wèn)題有點(diǎn)多,請(qǐng)老師耐心解答
F公司因產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題被消費(fèi)者起訴,公司考慮到敗訴、進(jìn)行賠償?shù)目赡苄院艽?,為此確認(rèn)了400萬(wàn)元的預(yù)計(jì)負(fù)債。2021年12月31日法院尚末判決,2022年3月16日,經(jīng)法院判決F公司應(yīng)賠償消費(fèi)者450萬(wàn)元。公司2021年所得稅匯算清繳在2021年3月25日完成(假定該項(xiàng)預(yù)計(jì)負(fù)債產(chǎn)生的損失不允許在預(yù)計(jì)時(shí)稅前抵扣,只有在損失實(shí)際發(fā)生時(shí).才允許稅前抵扣)。F公司適用所得稅率為25%,盈余公積按照10%比例計(jì)提。根據(jù)上述資料F公司進(jìn)行會(huì)計(jì)處理:調(diào)整相關(guān)損益應(yīng)計(jì)入的會(huì)計(jì)科目是填空1,當(dāng)期調(diào)整遞延所得稅資產(chǎn)為填空2萬(wàn)元,調(diào)減的凈利潤(rùn)為填空3萬(wàn)元,調(diào)減的未分配利潤(rùn)為填空4萬(wàn)元,調(diào)減的盈余公積為填空5萬(wàn)元。
老師好,有個(gè)客戶(hù),我們的貨上月出貨給了他,但是由于發(fā)票用完了,要本月才能開(kāi)票給他,這個(gè)客戶(hù)上月也賣(mài)出了該貨,有了銷(xiāo)項(xiàng),但是沒(méi)有進(jìn)項(xiàng),所以申報(bào)上月的時(shí)候需要繳納比較多的稅,然后這個(gè)客戶(hù)說(shuō)他說(shuō)上個(gè)月虧了很多,因交了很多稅,我們本月開(kāi)給他發(fā)票就有了進(jìn)項(xiàng)了,可以抵扣以后的銷(xiāo)項(xiàng)的,并沒(méi)有虧,是嗎?這個(gè)客戶(hù)說(shuō)若本月沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)呢,那還不是虧了,請(qǐng)問(wèn)老師進(jìn)項(xiàng)稅額可以在賬戶(hù)中存幾個(gè)月,沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)就會(huì)清零嗎?謝謝。
尊敬的老師,您好!我公司是小規(guī)模納稅人,匯算清繳后,在2021年可允許彌補(bǔ)的虧損額是90萬(wàn),2020年之前沒(méi)有可彌補(bǔ)的虧損額了(包括2020年),在2022年前三個(gè)季度累計(jì)虧損額為150萬(wàn),但是在2022年第四個(gè)季度中就一個(gè)季度利潤(rùn)額為盈利220萬(wàn),那么,2022年累計(jì)虧損額為220萬(wàn)-150萬(wàn)=70萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)老師,①在2023年1月15日之前申報(bào)預(yù)繳企業(yè)所得稅季度申報(bào)時(shí),是本年度按盈利額70萬(wàn)繳納企業(yè)所得稅,然后,再在2023年5月之前申報(bào)2022年企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),再抵扣2021年虧損額90萬(wàn),最后給退回90萬(wàn)-70萬(wàn)=20萬(wàn)的多繳企業(yè)所得稅呢?②還是在2023年1月15日前申報(bào)企業(yè)所得稅季度申報(bào)時(shí),直接就允許抵扣了2021年的虧損額90萬(wàn)元了呢,這樣就不存在退稅情況了。申報(bào)第四個(gè)季度企業(yè)所得稅時(shí)按哪種情況核算?
老師好!請(qǐng)問(wèn)去年的報(bào)銷(xiāo)的發(fā)票(油費(fèi)、通行費(fèi)、材料費(fèi)、住宿費(fèi)、餐費(fèi))等等有20多萬(wàn),才拿過(guò)來(lái)沖賬,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)費(fèi)用如果都做到管理費(fèi)用里面去,那會(huì)導(dǎo)致今年3月份的費(fèi)用特別高,這樣會(huì)預(yù)警嗎? 2022年的匯算清繳前任會(huì)計(jì)在2月份就已經(jīng)做完了的,請(qǐng)問(wèn)老師我還可以把這個(gè)費(fèi)用做到去年嗎? 借:管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 貸:其他應(yīng)收款--項(xiàng)目部 再 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:管理費(fèi)用-差旅費(fèi)
請(qǐng)問(wèn)一下,如果我是生產(chǎn)制造衣服的公司,有很多的庫(kù)存成品,這些衣服價(jià)格降低了,該怎么進(jìn)行記錄?
我現(xiàn)在想開(kāi)清稅證明,個(gè)人獨(dú)資企業(yè),之前做電商辦的營(yíng)業(yè)執(zhí)照之前只做過(guò)年報(bào),沒(méi)有開(kāi)通新辦納稅人開(kāi)業(yè),所以沒(méi)有提示我要申報(bào),現(xiàn)在開(kāi)清稅證明,說(shuō)我有逾期未申報(bào)的城建稅,增值稅等,又找不到未申報(bào)的地方,未申報(bào)在哪補(bǔ)申報(bào)呢
老師,你好。請(qǐng)問(wèn)一下,我們公司是有限公司自然人獨(dú)資,現(xiàn)在有一個(gè)自然人投資10萬(wàn)元入股,占公司10%的股份,請(qǐng)問(wèn)除了交印花稅,還要交其他稅嗎?(公司從開(kāi)業(yè)至今是虧損的)
你好,資產(chǎn)財(cái)政給我們 借:固定資產(chǎn) 貸:資本公積 現(xiàn)在要退回去。怎么記
小規(guī)模納稅人需要交企業(yè)所得稅嗎
老師,以公司名義從銀行貸款,這個(gè)利息能從公戶(hù)轉(zhuǎn)給法人扣嗎?
老師,我想請(qǐng)問(wèn)一下我們老板不是辦了兩個(gè)體,代辦費(fèi)給了2000元,然后這個(gè)2000元開(kāi)票是開(kāi)給主體公司的,那我這個(gè)合同內(nèi)容應(yīng)該寫(xiě)什么呀
公司固定成本(房租設(shè)備折舊)占總成本的60%那銷(xiāo)量只要降10%,利潤(rùn)就降20%。老師,這個(gè)用什么公式來(lái)表達(dá)?
退回固定資產(chǎn)是紅字還是反方向?qū)?/p>
在哪里可以查開(kāi)票編碼,開(kāi)票稅率

