借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
貸:原材料

老師,2019年度收到的出差費(fèi)用專票,當(dāng)時沒有認(rèn)證抵扣,直接全額入的管理費(fèi)用。在2020年會計(jì)認(rèn)證了,做了一個調(diào)賬分錄,借應(yīng)交稅費(fèi)(應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額)貸管理費(fèi)用。這樣做是否正確
老師,有一個月把進(jìn)項(xiàng)忘,借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付賬款。把進(jìn)項(xiàng)忘了。當(dāng)普票做賬了。但是計(jì)算增值的時候時候抵扣了,也繳納增值稅了,申報表都對。那我現(xiàn)在賬面怎么補(bǔ)進(jìn)項(xiàng)稅。直接做借:應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅。貸:主營業(yè)務(wù)成本。行嗎
老師好,我們是一般納稅人,2022年收到專票,報稅時進(jìn)行抵扣了,但是當(dāng)時做賬時忘了這應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),直接全部計(jì)入材料了,這種情況,現(xiàn)在2023年針對那筆的進(jìn)項(xiàng)怎么做賬?
老師,我2022年收到一張材料專票,進(jìn)項(xiàng)稅分錄里沒有體現(xiàn),計(jì)入庫存商品了,但是納稅申報這塊的進(jìn)項(xiàng)稅報了,現(xiàn)在我把這筆分錄,沖紅,重新做正確分錄,這樣賬稅是一致的,但是這筆進(jìn)項(xiàng)稅本來是計(jì)入2022年的賬的,現(xiàn)在計(jì)入2023年的賬了,累計(jì)的稅金是對的,這樣可以嘛?
你好!老師,在2022年12月有一張專票發(fā)票,12月做賬時忘記做科目應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)了,直接做了借管理費(fèi)用貸銀行存款,當(dāng)時這張發(fā)票在12月已認(rèn)證抵扣了,請問現(xiàn)在怎么做分錄調(diào)整?
請問數(shù)電發(fā)票,發(fā)票額度,系統(tǒng)會自動調(diào)整的嗎
你好!我想問一下,我們是二手車經(jīng)銷商,還適不適用一個季度不超過30萬免增值稅呢,如果交稅是0.5%嗎
借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付,在資產(chǎn)負(fù)債表哪里改
正常發(fā)放工資,生育津貼也全部給員工,收到生育津貼跟支付生育津貼的會計(jì)分錄
老師好!上月暫估了一筆主營業(yè)務(wù)收入,主營業(yè)務(wù)成本。本月全部做負(fù)數(shù)沖銷,正確嗎?
老師,您好。請教一下,個稅手續(xù)費(fèi)退還,企業(yè)獎勵給相關(guān)的財務(wù)人員,那么財務(wù)人員收到這筆獎勵需要繳納個稅嗎?謝謝老師。
老師,25年的銷項(xiàng)發(fā)票比進(jìn)項(xiàng)發(fā)票多,導(dǎo)致利潤會很高,問公司24年匯算清繳是虧損的有1000多萬是可彌補(bǔ)后面利潤收入,請問這個1000多萬是在25年匯算清繳才才抵嗎?必須25年抵完還是可以結(jié)存后面幾年抵扣完,謝謝。
有出口貨物要交哪些稅?報價含稅價還是不含稅價
你好老師,審計(jì)確認(rèn)了其他綜合收益,確認(rèn)了遞延所得稅資產(chǎn),影響最終所得稅費(fèi)用嗎
老師,工商那邊變更了公司名稱,稅務(wù)這邊我沒有做什么,打開網(wǎng)址自然顯示出了最新的名字,還需要進(jìn)行稅務(wù)變更嗎


當(dāng)時進(jìn)項(xiàng)記上,現(xiàn)在補(bǔ)上?那2022年賬面和實(shí)際對不上咋辦?
22年不用管了,差異就是進(jìn)項(xiàng)。直接在23年處理 即可