可以的,可以這么做的

老師,我有一筆2019年的進(jìn)項(xiàng)稅,在19年應(yīng)該做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出但是沒(méi)做,申報(bào)表在2019年已經(jīng)做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,在1月份的時(shí)候做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,然后這筆錢(qián)在1月份也繳納了增值稅,會(huì)計(jì)分錄怎么做?現(xiàn)在因?yàn)檫@一筆申報(bào)表和賬上留底總是對(duì)不上。
老師好,我們是一般納稅人,2022年收到專(zhuān)票,報(bào)稅時(shí)進(jìn)行抵扣了,但是當(dāng)時(shí)做賬時(shí)忘了這應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),直接全部計(jì)入材料了,這種情況,現(xiàn)在2023年針對(duì)那筆的進(jìn)項(xiàng)怎么做賬?
你好老師,以前年度有個(gè)賬是這樣的,收到一張專(zhuān)票,記賬時(shí)直接將進(jìn)項(xiàng)稅款計(jì)入管理費(fèi)用了,但是后來(lái)調(diào)整又將計(jì)入管理費(fèi)用的進(jìn)項(xiàng)稅調(diào)出來(lái)了,月末時(shí)發(fā)現(xiàn),本月都是簡(jiǎn)易計(jì)稅的收入,所以又把進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了,他會(huì)計(jì)分錄是這樣寫(xiě)的 借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:管理費(fèi)用 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 這樣做對(duì)嗎
老師,我想問(wèn)你,我看了以前會(huì)計(jì)去年的賬,都是無(wú)票收入,但是沒(méi)做稅的,然后有專(zhuān)票進(jìn)項(xiàng)沒(méi)認(rèn)證,我現(xiàn)在3月份也有無(wú)票現(xiàn)金收入,但收到進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)票的,我現(xiàn)在最好是和以前會(huì)計(jì)一樣做賬,還是把無(wú)票收入正常做稅出來(lái),再把進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)票認(rèn)證掉好呢?這個(gè)是一般納稅人的學(xué)校
老師,我2022年收到一張材料專(zhuān)票,進(jìn)項(xiàng)稅分錄里沒(méi)有體現(xiàn),計(jì)入庫(kù)存商品了,但是納稅申報(bào)這塊的進(jìn)項(xiàng)稅報(bào)了,現(xiàn)在我把這筆分錄,沖紅,重新做正確分錄,這樣賬稅是一致的,但是這筆進(jìn)項(xiàng)稅本來(lái)是計(jì)入2022年的賬的,現(xiàn)在計(jì)入2023年的賬了,累計(jì)的稅金是對(duì)的,這樣可以嘛?
老師,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,調(diào)整以前年度錯(cuò)賬的話(huà),是只能用利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)科目代替以前年度損益調(diào)整科目嗎?
老師你好,老板是公司法人也是退伍軍人,他在公司也繳社保也發(fā)工資,他算不算公司招用退伍軍人稅費(fèi)減免政策?
老師,什么是固定成本與變動(dòng)成本成本?
老師,傭金是不是在經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)-其他經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)
開(kāi)發(fā)票1萬(wàn)元運(yùn)輸票9個(gè)點(diǎn),1萬(wàn)是不含稅價(jià)格,開(kāi)發(fā)票開(kāi)多少錢(qián),應(yīng)該收對(duì)方多少稅錢(qián)
老師,從事潤(rùn)滑油行業(yè)的公司一般每月都需要做哪些管理報(bào)表?
有沒(méi)有委托付款協(xié)議模板,就委托方和付款方就可以的
老師,從事潤(rùn)滑油行業(yè)的公司如何進(jìn)行稅務(wù)籌劃?
老師這個(gè)發(fā)票開(kāi)的沒(méi)有問(wèn)題吧
法人身份證辦的手機(jī)卡給公司用,發(fā)票能入費(fèi)用嗎?


累計(jì)的增值稅留底都是對(duì)的,沒(méi)有關(guān)系是嘛?
你好是的 沒(méi)有關(guān)系的