對的,是的,是這么做的,如果是小規(guī)?;蛘咝⌒臀锢砥髽I(yè),可以減半。
老師,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則小規(guī)模公司,之前也沒有核定印花稅稅種,然后也一直沒有申報(bào),跟前財(cái)務(wù)交接過來,就把去年一年的印花稅按次申報(bào)了,減半征收后,印花稅費(fèi)用大概600多,請問這個(gè)印花稅我怎么做賬務(wù)處理,后面再按次申報(bào),我應(yīng)該歸去那個(gè)科目?直接入管理費(fèi)用還是稅金附加?
提問,老師印花稅怎么計(jì)算申報(bào),是把營業(yè)收入和采購成本加一起按萬分之三征稅嘛
老師您好,麻煩問一下今年小微企業(yè)1一3月未達(dá)起征點(diǎn)30萬,免稅額應(yīng)該按3%還是1%(含稅收入1一3月是28萬)會(huì)計(jì)分錄怎么做,應(yīng)該怎么計(jì)算?及增值稅申報(bào)表怎么填?
老師,教個(gè)問題,我們新成立了一家小規(guī)模,減按1%繳納增值稅,然后因?yàn)榧径仁杖氩怀^三十萬,免征增值稅,賬上把1%免征部分計(jì)入了營業(yè)外收入,但是增值稅申報(bào)表上系統(tǒng)算的免征增值稅是按3%[破涕為笑]這樣會(huì)導(dǎo)致免征額有2%的稅差,請問下怎么處理合適
以前的會(huì)計(jì)把稅收優(yōu)惠,比如印花稅減半征收,附加費(fèi)減半征收減半征收的部分記入營業(yè)外收入政府補(bǔ)助,我接過來賬,調(diào)平賬上所有稅款和稅務(wù)一致,比如看賬。成立以來開票的銷項(xiàng)稅額和這幾年申報(bào)表里填寫的數(shù)一樣,都調(diào)整平賬套里各種稅和增值稅申報(bào)表里一樣。多出了三千多,是以前會(huì)計(jì)把減半征收的稅款記入營業(yè)外收入政府補(bǔ)助了,我多出3千多記入營業(yè)外支出里了。這樣沖平可以嘛?
計(jì)提社保時(shí),計(jì)提了14個(gè)人的其他應(yīng)收款個(gè)人社保部分,但發(fā)工資時(shí),因有一個(gè)員工離職,同事沒有扣除個(gè)人社保金額,直接發(fā)放了,那做發(fā)放工資賬的時(shí)候,其他應(yīng)收款個(gè)人社保部分就有余額,這筆賬應(yīng)該怎么做
24年計(jì)提的,25年收到發(fā)票啦,那發(fā)票時(shí)附再24年還是25年,然后記賬憑證是啥
老師,公司給員工繳納5月份的社保(公司第一次給員工繳納社保,新員工),申報(bào)的時(shí)候選擇稅款所屬期起:2025年5月;稅款所屬期止:2025年5月,為什么繳費(fèi)期限是2025年6月30日呢?我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保,繳費(fèi)期限不應(yīng)該是5月25日或者5月底結(jié)束嗎?還是我申報(bào)的時(shí)候稅款所屬期填錯(cuò)了嗎?請老師指教呢
老師,我想請教一下,我的預(yù)收賬款不平,應(yīng)該怎么做呢?
老師,晚上好!我想請教一下
個(gè)稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
老師,請問一下,申請出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案,需要先辦個(gè)電子口岸卡是嗎?那要怎么申請呢?個(gè)體戶可以申請這個(gè)備案嗎?
老師你好。請問25年1月補(bǔ)繳的2024年7-12月的養(yǎng)老保險(xiǎn),匯算清繳算24年還是25年
個(gè)稅除了在個(gè)稅APP能查看交沒交費(fèi)。電子稅務(wù)局里能看到嗎?
匯算清繳后補(bǔ)繳的稅款應(yīng)該如何做賬,是否影響利潤
老師,我們是小型微利企業(yè),也減半征收嘛
對的,是的,可以減半繳納的