同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的
比如使用差額開票功能,錄入含稅銷售額2000萬元和扣除額1200萬元,系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算稅額38.10萬元和不含稅金額1961.90萬元,備注欄自動(dòng)打印“差額征稅”字樣。想咨詢?nèi)齻€(gè)問題,1.這是開的普票還是專票?2.那么我們作為銷售方可以用自己的進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣這38.1萬銷項(xiàng)稅嗎?3.對(duì)方單位收到這張進(jìn)項(xiàng)普票,可以作為自己的進(jìn)項(xiàng)抵扣銷項(xiàng)稅額嗎?
1.個(gè)人出租住房都繳納什么稅?個(gè)稅和房產(chǎn)稅嗎?稅率分別怎么規(guī)定的?2.勞務(wù)派遣公司,我是派遣方,開出去的發(fā)票是總額1萬(包括社保個(gè)稅工資),在備注欄目備注了差額開票金額(社保個(gè)稅的合計(jì)數(shù)5千)我們是不是以差額后的金額1萬-5千來判定是一般納稅人標(biāo)準(zhǔn)還是小規(guī)模納稅人標(biāo)準(zhǔn)?是差額后的數(shù)判斷嗎
老師,甲方讓我們開差額稅票,總費(fèi)用10萬,員工工資5萬,但是員工工資是甲方發(fā),到時(shí)候轉(zhuǎn)款5萬給我們,差額稅票,我開多少金額呢,是開10萬么,稅(10-5)/1.06*0.05
老師,我想問下,開差額稅票,是不是總金額10萬,扣掉為員工承擔(dān)的工資、社保、福利、服裝費(fèi)用后5萬,計(jì)稅呢?發(fā)票金額還是10萬,備注欄:差額征稅5萬,是這樣操作么
老師好,勞務(wù)派遣公司當(dāng)月開也去發(fā)票5萬元,按差額征稅方法開的發(fā)票,當(dāng)月沒有發(fā)放工資,但他備注欄:差額征稅填寫金額:45000元,想問一下老師。當(dāng)月做賬我是計(jì)提員工工資社保等,然后進(jìn)項(xiàng)稅額沖抵銷項(xiàng)稅額的??墒堑綄?shí)際發(fā)放工資進(jìn),發(fā)了48000元,那多發(fā)的3000元要不要補(bǔ)計(jì)稅金呀。
老師個(gè)體戶經(jīng)營范圍里只有勞務(wù)服務(wù),但是偶然接了一個(gè)異地建筑工程,開了一張建筑服務(wù)勞務(wù)費(fèi)的普票,金額含稅70700。外經(jīng)證也報(bào)驗(yàn)了。風(fēng)險(xiǎn)大嗎?
刷題做過的題在那里找?
逆流交易,母公司認(rèn)可子公司的減值么
2023.12.31賬面價(jià)值應(yīng)該是2030?怎么是1800? 題意:應(yīng)計(jì)提230,說明設(shè)備有減值,所以2030-230=1800, 1800是可變凈值吧?算折舊時(shí),應(yīng)該是()賬面2838-30凈殘值)的
印花稅不用計(jì)提直接做分錄嗎?要怎么做
老師,外幣非貨幣性項(xiàng)目為什么有的有匯兌差額(交易性金融資產(chǎn))又沒有匯兌差額(固定資產(chǎn))?還有外幣非貨幣性項(xiàng)目不是采用的交易日的即期匯率嗎,為什么交易性金融資產(chǎn)又要看資產(chǎn)負(fù)債表日的匯率,學(xué)的好混亂,感覺外幣貨幣性項(xiàng)目和外幣非貨幣性項(xiàng)目分不清了,做題目也無從下手
問題1:老師,我們是a公司。我們支付b公司18800元作為物料推廣費(fèi)。他給我們開了18800的6個(gè)點(diǎn)的物料推廣費(fèi)票。1月份開的。 后面因?yàn)樾枰獩_紅5000。他讓我們這邊提起統(tǒng)計(jì)信息確認(rèn)單,他那邊確認(rèn),他那邊給我開了5000元的負(fù)數(shù)發(fā)票紅沖發(fā)票。 然后想問一下老師進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的分錄。當(dāng)時(shí)我們是做的借銷售費(fèi)用,物料推廣費(fèi)。借進(jìn)項(xiàng)稅額 貸就是應(yīng)付賬款。 想問一下,現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的分錄應(yīng)該怎么做?
第三道題,我哪里計(jì)算錯(cuò)了。
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)更換法人有什么流程?需要準(zhǔn)備什么?
老師好,這道題第一問答案分母上5%是哪里來的呢?謝謝