差額的稅率是5%,你這個1.06不對。
老師,甲方讓我們開差額稅票,總費用10萬,員工工資5萬,但是員工工資是甲方發(fā),到時候轉(zhuǎn)款5萬給我們,差額稅票,我開多少金額呢,是開10萬么,稅(10-5)/1.06*0.05
老師,我想問下,開差額稅票,是不是總金額10萬,扣掉為員工承擔(dān)的工資、社保、福利、服裝費用后5萬,計稅呢?發(fā)票金額還是10萬,備注欄:差額征稅5萬,是這樣操作么
老師,我們是外包保潔保安,甲方結(jié)算25萬給我們,我們開票25萬,我們的員工工資22萬,我們開差額稅票。但是甲方要求把22萬的工資,他們來報個稅,還讓我們把22萬打給他,那這22萬我們還能做成本么?
老師,我們外派保潔,收款20萬,工資15萬,工資15萬是用工單位發(fā)放,不是我方,我方可以開20萬的差額稅票嗎?還是直接開5萬的發(fā)票?
老師,我開人力資源派遣差額發(fā)票時,假如對方給我們10萬,有8萬是付給員工的工資、社保這些,剩下2萬才是我們的服務(wù)費,那開差額我們是只開2萬的發(fā)票是不
老師你好,可以解釋一下畫起來的這句話什么意思嗎,沒太懂,
2×21年1月1日,甲公司以銀行存款672萬元從非關(guān)聯(lián)公司購入乙公司20%有表決權(quán)股份,取得對乙公司的有重大影響,當(dāng)日,乙公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)賬面價值為1030除一項Q存貨公允價值大于賬面價值25萬元以外,其他可辨認(rèn)資產(chǎn)和負(fù)債的賬面價值與公允價值相等。本次投資前,甲公司不持有乙公司股份且與乙公司不存在關(guān)聯(lián)方關(guān)系。編制取的長投時的入賬分錄? 主要問題想問,初始入賬時的比一比,需不需要考慮條件中的:除一項Q存貨公允價值大于賬面價值25萬元。 如672 VS(1030+25)×20%=211
公司的法人,不在公司開工資,他的個稅用在這個公司報嗎
小規(guī)模納稅人是服務(wù)型企業(yè),稅種核定里有服務(wù)類的項目,但不是生活服務(wù),開具了生活服務(wù)類的發(fā)票,但未進行稅務(wù)核定,并申報和繳納了增值稅,這應(yīng)該怎么辦,稅務(wù)核定能補辦嘛
老師好,我們有一個推廣服務(wù)。為了這個推廣服務(wù)而發(fā)生的,咖啡費用,餐費,水果費和展會的鮮花費,這些費用都直接計成本嗎?餐費和鮮花費如果有專票的話能抵扣嗎?
個體工商戶有開具專票,每期稅局幫忙自動申報的,現(xiàn)因為這季度有開了專票,讓重新更正?,F(xiàn)在更正,填了專票金額,為什么一直不顯示應(yīng)納稅金呢?
董孝彬老師:報喜!我今天錄5月的憑證跟審核憑證,出報表,出準(zhǔn)備報稅的資料。然后把5月的憑證,報表,報稅資料都全部打印了出來。一氣呵成!耗時2小時。從一開始老是卡頓,不斷的提問。到今天,自己錄憑證,審核憑證,復(fù)核憑證都是自己來。全程沒有問過任何人。把錯了幾筆分錄標(biāo)記了下來,自己復(fù)復(fù)盤。以下是我做的資料,我發(fā)現(xiàn)這個方法好好,適合我,這樣子我就知道每個月做完賬,出報表后,怎樣報稅了。資料清晰明了。不會像以前老是會有遺漏。太好了!
老師,你好。請問公司清稅注銷轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入的其他應(yīng)付款需要交增值稅嗎?謝謝
怎么下載表格軟件,表格公式
老師,制造業(yè)每個月繳納社保,我計提時,是把所有的管理人員繳納的養(yǎng)老醫(yī)療各種加起來然后做到借管理費用~社保 還是說總金額怎么按人頭或者工資金額分配?
發(fā)票的價稅合計填寫10萬,然后你開發(fā)票的時候有一個差額扣除,在這里面填寫5萬。
稅款他會自動計算出來是吧,差額5萬是要什么原始單據(jù)呢,工資是甲方發(fā)的,是要讓甲方給個工資發(fā)放明細(xì)么?
需要的 出一個委托書,委托對方發(fā)工資。