你好,需要納稅調(diào)增的,你是需要補稅。
老師,我們公司是咨詢類公司,2021年和2020年把技術(shù)員工資誤記入管理費用了,本應(yīng)記入營業(yè)成本,稅局要求更正申報這兩年的年報。請問老師只用改利潤表里的累計數(shù)嗎?都已經(jīng)結(jié)賬了,請問具體怎么調(diào)整。我上傳了2021年12月的利潤表,要調(diào)整的工資金額是55萬,圖3是12月管理費用當期數(shù)和累計數(shù)都減了55萬元,對嗎?
老師:去年有一筆咨詢費3萬,沒有開票,賬上已做了管理費用,匯算時也調(diào)增了,現(xiàn)在收到了發(fā)票,而且是專票,稅額1698.11,那我現(xiàn)在是不是要沖減一筆管理費用,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交進項稅額,貸:管理費用,然后明年5月匯算時再調(diào)申報表,調(diào)減3萬嗎?這樣處理對嗎?
老師你好,申報企業(yè)所得稅年報時,管理費用記入18萬,后來發(fā)現(xiàn)賬錯了,更改年報。實際管理費用為15萬,請問3萬應(yīng)該在納稅調(diào)整項目明細表中記調(diào)增還是調(diào)減?
老師 我想問問 我們因為21年有金額11萬的普票(入的是 管理費用 差旅報銷)被發(fā)現(xiàn)是異常發(fā)票,所以現(xiàn)在管理員要求我們更正21年匯算清繳申報。那么我應(yīng)該去匯算清繳申報表里 把 期間費用明細表 里 管理費用 差旅費 里在原來申報的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上減去11萬就可以嗎?還需要去納稅調(diào)整明細表里修改什么數(shù)據(jù)嗎?
【問題1】發(fā)現(xiàn)往年記賬錯誤,多計提了管理費用,今年在以前年度損益調(diào)整后,所得稅納稅調(diào)整明細表中哪里調(diào)整? 【問題2】22的錯誤是在22年所得稅匯算清繳中調(diào)整?還是因為23年做的以前年度損益調(diào)整,等23年的年報再調(diào)整?
老師,我們的供應(yīng)商進貨章料有相關(guān)的積分返利,一分抵扣一元錢,后期我們有抵扣的情況,如果說我們本來成本票不夠,積分兌換的章料供應(yīng)商也不開發(fā)票這種情況我們怎么入賬呢
老師,您好,a公司售出預(yù)付卡1000元,如何做賬?B公司買預(yù)付卡1000元如何做賬?
老師,您好!公司二手車輛車輛出售給私人,只有一份出售合同,沒有發(fā)票,能入賬嗎?
老師您好,老板簽了一個合同回來,怎么測算利潤
老師,我們公司安裝隊開不出票,我公戶發(fā)勞務(wù)費給他,我不做成本,抵所得稅,可以不報個稅嗎?
請問老師,貿(mào)易型出口退稅是怎么操作的,包括開票、進項,申報,整個流程
你好老師,我今年購進一批貨很大量,單獨租了倉庫,發(fā)生大額倉儲費,這批貨買家項目拖到明年才接受,結(jié)算之前發(fā)生的倉儲費可以明年結(jié)算時再進費用嗎
房開企業(yè)在報送增值稅報表時,土地抵減的銷項稅額報在增值稅報表的哪張附表???
現(xiàn)在實繳注冊資本金需要驗資嗎?
老師,我們25年1季度小規(guī)模504萬,超了500萬了,9月26稅務(wù)局通知了,我們在6月30調(diào)增過4季度的增值稅,所以我不知道,這種情況,我們10月變更一般納稅人,需要補繳4到9月的增值稅嗎
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謝謝老師
不用客氣,工作愉快。