同學(xué)你好 按照對應(yīng)的稅率填寫
小規(guī)模納稅人,第四季度開票情況如下:征收率1%的普票,不含稅銷售額合計(jì)228445.54;征收率1%的專票,不含稅銷售額合計(jì)63861.39;征收率5%的普票,不含稅銷售額合計(jì)5714.29 如何計(jì)算第四季度應(yīng)納增值稅?如何填報(bào)季度增值稅申報(bào)表?
小規(guī)模本月開增值稅專票1%,不含稅572277.22,稅額5722.78。含稅578000。請問稅務(wù)申報(bào),增值稅納稅人申報(bào)表(小規(guī)模納稅人),欄次1,2的金額填寫多少? 表4增值稅減免稅額申報(bào)表,本期發(fā)生額,本期實(shí)際抵減稅額哥應(yīng)該填寫多少?
差額征稅的小規(guī)模旅行社如何申報(bào)填寫增值稅報(bào)表,已知,開票含稅合計(jì)350000,差額成本含稅1120000,增值稅1%計(jì)算
小規(guī)模差額征稅5%的增值稅申報(bào)表如何填寫
適用增值稅差額征稅政策的小規(guī)模納稅人,差額后的銷售額未超過30萬元,享受免征增值稅政策,請問應(yīng)如何填寫增值稅申報(bào)表?
老師,今年中級實(shí)務(wù)考無形資產(chǎn)可能性比較大,固定資產(chǎn)可能性較小對嗎
計(jì)提12月單位部分社保分錄
老師,請問員工聚餐費(fèi)屬于福利費(fèi)吧
為什么不用算組合計(jì)稅價(jià)格,圖片里面那題又要計(jì)算
老師,個(gè)人所得稅需要計(jì)提嗎,如果沒有計(jì)提,次月繳納的時(shí)候,該怎么做分錄呢
已入賬的發(fā)票尾款,供應(yīng)商破產(chǎn),企業(yè)不用再支付,供應(yīng)商也開不了紅票,賬務(wù)怎么處理?
老師,就是今年又租了個(gè)房子,人家當(dāng)時(shí)就把發(fā)票開來了,錢也付了,所以我做了,借 管理費(fèi)用,福利費(fèi)。應(yīng)付福利費(fèi),應(yīng)付福利費(fèi),貸,銀行存款17000 。后面我當(dāng)月攤銷的分錄是,借,管理費(fèi)用,福利費(fèi),,應(yīng)付福利費(fèi),應(yīng)付福利費(fèi),貸,長期待攤費(fèi)用。這樣做的,現(xiàn)在我的資產(chǎn)負(fù)債表怎么成負(fù)數(shù)了,不知道哪塊出問題了?
我有個(gè)建筑公司,沒業(yè)務(wù),兩年了,現(xiàn)在有人想買,如果轉(zhuǎn)讓了后期對原法人有啥風(fēng)險(xiǎn)
這個(gè)錢由建設(shè)單位還是總包單位打進(jìn)專用賬戶?
老師 請問自有流動(dòng)資金是指什么?實(shí)際注資還是貨幣資金?