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老師,購入辦公桌椅電腦等固定資產(chǎn),本月購入的下月開始計(jì)提折舊是吧,然后有專票,稅要待認(rèn)證,目前沒有銷項(xiàng),具體分錄怎么做呢

2023-01-31 09:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-01-31 09:48

對的,是的,借固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi),待認(rèn)證 貸銀行存款

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快賬用戶9499 追問 2023-01-31 09:50

好的,那就是說我們在做算月折舊的時(shí)候,用到的金額是拋去稅的金額吧

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齊紅老師 解答 2023-01-31 09:51

你好,用不含稅的固定資產(chǎn)的金額。

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對的,是的,借固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi),待認(rèn)證 貸銀行存款
2023-01-31
學(xué)員你好,補(bǔ)提2019年10月購入,次月開始折舊,則補(bǔ)提2019年11月-至今的折舊,涉及損益計(jì)入以前年度損益,可以分3年計(jì)提折舊
2021-01-13
你好;? 你這個(gè)辦公桌 是 那個(gè)月收到的;? ?看這個(gè)時(shí)間來判斷好久折舊??
2023-02-03
借固定資產(chǎn), 進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)付賬款,借,利潤分配未分配利潤,貸累計(jì)折舊需要把之前的補(bǔ)上 是
2024-05-27
你取得專票就得抵扣進(jìn)項(xiàng),不抵扣進(jìn)項(xiàng)還是得按13%
2024-05-27
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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