對的,是的,借固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi),待認(rèn)證 貸銀行存款
老師,員工報(bào)銷公司購買電腦的費(fèi)用(超過5000元),然后我們財(cái)務(wù)做賬軟件里有固定資產(chǎn)系統(tǒng)這個(gè)模塊,但是我們在固定資產(chǎn)系統(tǒng)錄入增加的資產(chǎn),這個(gè)系統(tǒng)就自動生成下面這樣的分錄憑證了: 借:固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)) 貸:銀行存款 但是這樣的話,就體現(xiàn)不出來,員工報(bào)銷的費(fèi)用了,這怎么辦呢?
老師,我們公司被查出有2019年9月份有5張普通發(fā)票對方是虛開的,現(xiàn)在稅局要我們更改報(bào)表和企業(yè)所得稅,我這邊需要怎么操作啊,這幾張發(fā)票都是購買電腦的,9月份入了固定資產(chǎn),10月份開始計(jì)提了,然后當(dāng)年12月份就計(jì)提折舊完了,之前是外賬公司做的
老師,購入辦公桌椅電腦等固定資產(chǎn),本月購入的下月開始計(jì)提折舊是吧,然后有專票,稅要待認(rèn)證,目前沒有銷項(xiàng),具體分錄怎么做呢
公司新購入3張2人位辦公桌,2022年11月25日支付的款項(xiàng),發(fā)票是11月30日給過來的,11月份只做了付款的那筆賬,沒有做進(jìn)固定資產(chǎn)。這筆賬如果要在12月份做進(jìn)去固定資產(chǎn)的話,折舊應(yīng)該從12月份計(jì)提還是從2023年1月開始份計(jì)提?因?yàn)槲艺J(rèn)為既然付款和發(fā)票都是在11月份,那么就算作在11月份開始投入使用了吧,應(yīng)該在12月份開始計(jì)提折舊。只是因?yàn)橹暗臅?jì),在12月份沒有做相應(yīng)的賬吧?
公司以前的固定資產(chǎn)已計(jì)提折舊,后在改造了一下賣給客戶了,合同收入10萬,已經(jīng)開過發(fā)票做過收入憑證借應(yīng)收貸主營業(yè)務(wù)收入貸銷項(xiàng)稅了,當(dāng)時(shí)改造時(shí)的材料費(fèi)已結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本,現(xiàn)在才知道發(fā)貨的是以前自用的固定資產(chǎn),那現(xiàn)在這個(gè)固定資產(chǎn)凈殘值怎么結(jié)轉(zhuǎn)到項(xiàng)目成本上,做什么會計(jì)分錄處理,做固定資產(chǎn)清理然后結(jié)轉(zhuǎn)到資產(chǎn)處置收益么?怎么體現(xiàn)到這個(gè)項(xiàng)目成本里呢
老師,請問家具店購買來擺樣的家具怎么計(jì)提折舊,折舊年限是按照5年來折嗎?
老師怎么在表格中找出小于等于5的數(shù)值有幾個(gè),可以用什么函數(shù)呢?
小規(guī)模,25年匯算發(fā)現(xiàn)以前有多記的收入,應(yīng)該是往來款,賬務(wù)處理在4月沖減收入掛賬,匯算應(yīng)該怎么填寫?還有什么其他要處理的?
請問,之前年前做了一筆分錄,股東分紅,借利潤分配-2024年終利潤,10萬貸,銀行存款10萬,現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表,和利潤表勾稽關(guān)系相差10萬,負(fù)債表多了10萬該怎么調(diào)整?
職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表賬載金額,實(shí)際發(fā)生金額,稅收金額區(qū)別
老師,工業(yè)企業(yè)用財(cái)務(wù)軟件,用什么方法結(jié)轉(zhuǎn)成本,怎么分配制造費(fèi)用
你好,請問,科目余額表,借方有余額,和貸方有余額,怎么去理解?
收到股東投資怎么做賬
老師財(cái)務(wù)軟件中,采購未收到票,和銷售未開到發(fā)票\',和開了發(fā)票,分別怎么錄入
老師,現(xiàn)在工業(yè)企業(yè)或者商貿(mào)企業(yè)一般用哪個(gè)軟件用的多,用友還是金蝶,我要學(xué)那個(gè)版本
好的,那就是說我們在做算月折舊的時(shí)候,用到的金額是拋去稅的金額吧
你好,用不含稅的固定資產(chǎn)的金額。