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公司以前的固定資產(chǎn)已計提折舊,后在改造了一下賣給客戶了,合同收入10萬,已經(jīng)開過發(fā)票做過收入憑證借應(yīng)收貸主營業(yè)務(wù)收入貸銷項稅了,當(dāng)時改造時的材料費(fèi)已結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本,現(xiàn)在才知道發(fā)貨的是以前自用的固定資產(chǎn),那現(xiàn)在這個固定資產(chǎn)凈殘值怎么結(jié)轉(zhuǎn)到項目成本上,做什么會計分錄處理,做固定資產(chǎn)清理然后結(jié)轉(zhuǎn)到資產(chǎn)處置收益么?怎么體現(xiàn)到這個項目成本里呢

2023-12-29 13:18
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-12-29 13:19

您好,是的,把材料等支出也計入資產(chǎn)處置損益科目,不計入收入成本

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快賬用戶9940 追問 2023-12-29 13:29

之前不知道是賣的固定資產(chǎn),以為是自制的產(chǎn)品對外賣的,所以之前收入和已經(jīng)發(fā)生的材料系統(tǒng)已經(jīng)正常按照銷售產(chǎn)品做收入確認(rèn)和主營業(yè)務(wù)成本了,就是成本很低因為少了這一部分固定資產(chǎn)的價值,那現(xiàn)在這個固定資產(chǎn)凈值只能清理做到資產(chǎn)處置損益科目了么

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快賬用戶9940 追問 2023-12-29 13:29

可以直接把清理的凈值結(jié)轉(zhuǎn)到成本么

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快賬用戶9940 追問 2023-12-29 13:31

如果當(dāng)時知道是用的固定資產(chǎn)改造的賣的,是需要把固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)到在建工程,然后再轉(zhuǎn)到庫存商品,再賣出時轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本,這樣操作對么

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齊紅老師 解答 2023-12-29 13:35

是的,并且上述相關(guān)材料收入支出也調(diào)整資產(chǎn)處置損益

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您好,是的,把材料等支出也計入資產(chǎn)處置損益科目,不計入收入成本
2023-12-29
這是具體答案,核對一下吧
2022-04-12
您好,1還需要體現(xiàn),2在系統(tǒng)自動計算的附加稅費(fèi),3收款與計提處置稅費(fèi),建議兩個科目
2022-09-27
您好,嚴(yán)格來說分錄都需要
2023-03-29
問題出在增值稅處理和收入確認(rèn)上。增值稅不應(yīng)計入 “應(yīng)交增值稅 - 進(jìn)項”,出售固定資產(chǎn)利得應(yīng)計入 “資產(chǎn)處置損益” 而非 “營業(yè)外收入”。 調(diào)整時,先沖銷原增值稅錯誤分錄,按簡易計稅或一般計稅正確處理增值稅;再沖銷原營業(yè)外收入分錄,將利得計入資產(chǎn)處置損益。最后相應(yīng)調(diào)整增值稅報表和所得稅報表,使增值稅收入與所得稅收入相符。 調(diào)整增值稅相關(guān)分錄沖銷原錯誤分錄中關(guān)于增值稅的部分:借:應(yīng)交增值稅 - 進(jìn)項 -349.51貸:銀行存款 -349.51按照正確的處理,若適用簡易計稅方法(這里假設(shè)適用簡易計稅,征收率為 3%,減按 2% 征收),計算應(yīng)繳納的增值稅:18000/(1 %2B 3%)*2%≈349.51元。分錄為:借:銀行存款 349.51貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 簡易計稅 349.51調(diào)整收入確認(rèn)分錄沖銷原計入營業(yè)外收入的分錄:借:營業(yè)外收入 11474.16貸:固定資產(chǎn)清理 11474.16將出售固定資產(chǎn)的利得正確計入資產(chǎn)處置損益:借:固定資產(chǎn)清理 11474.16貸:資產(chǎn)處置損益 11474.16
2025-05-08
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