同學(xué)您好,借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項) 貸:銀行存款
老師你好,我想咨詢一下一般納稅人的。進(jìn)項稅一定要做過度科目嗎。例如: 購進(jìn)時,待抵扣進(jìn)項稅。要抵扣再結(jié)轉(zhuǎn)嗎?還有就是如果4月繳納3月的增值稅,要抵扣進(jìn)項稅,是在3月做過度了,才勾選認(rèn)證來抵扣嗎?具體操作怎么弄?
老師,咨詢下,我單位是增值稅一般納稅人簡易增收,上月購買車輛,我想問的是這個車輛進(jìn)項稅我是一次性進(jìn)成本,還是計提進(jìn)項稅待抵扣呢,哪種好些?
您好,我咨詢一下,我這個月不想交稅,用進(jìn)項稅遞減了,進(jìn)項多了100多,我也認(rèn)證了這么多進(jìn)項,現(xiàn)在稅務(wù)一般納稅人主表上期末留抵稅額有100多,我賬上怎么做分錄,需不需要體現(xiàn)這個期末留抵稅額?
老師好,我想咨詢下一般納稅人收到進(jìn)項票,月末抵扣進(jìn)項稅,結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅,這些應(yīng)該怎么做賬?
您好,想咨詢一下本月銷項稅額30萬,進(jìn)項稅額50萬。這20萬申請留抵稅退稅,請問當(dāng)月進(jìn)項大于銷項要如何進(jìn)行賬務(wù)處理呀?進(jìn)項稅要怎么結(jié)轉(zhuǎn)?銷項稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)?留抵稅要怎么入賬?
老師,請問我公司需要融資,使用a公司的房產(chǎn)證作為產(chǎn)權(quán)證明,我公司與a公司是不是需要簽訂抵押擔(dān)保合同
老師,結(jié)賬后我發(fā)現(xiàn)我2筆沖暫估成本,金額忘記寫負(fù)號了,我寫的正數(shù),這咋辦,
老師 請教一下,我們公司因被別的公司起訴,法院判賠對方7萬元,我們給對方付款時,可以要求對方幫我們公司開票嗎?
判斷是否是非貨幣性資產(chǎn)交換 1、甲公司:換出公允2650,支付補(bǔ)價40, 40/2650+40=1.49%<25%,是非貨幣性資產(chǎn)交換。 2、乙公司:換出公允2700,收補(bǔ)價40 A:40/2700+40=1.45%<25%,是非貨幣性資產(chǎn)交換。 B:還是40/2700=1.48%<25%,是非貨幣性資產(chǎn)交換。 老師,麻煩幫我看下乙公司那里,是A算式對,還是B對
老師好,我們企業(yè)收到了勞務(wù)發(fā)票,但是付錢的時候忘了扣個稅了,但是這個個稅以后還是要讓對方換給我們公司,現(xiàn)在公司小把這個個稅給墊付了,怎么做賬務(wù)處理
老師,給客戶的備品,是免費(fèi)的,要做分錄嗎
老師 新成立的小規(guī)模納稅人用小企業(yè)會計準(zhǔn)則還是企業(yè)會計準(zhǔn)則 該怎么選
老師你好,我填這個第二季度的4到6月的季報。營業(yè)收入本年累計是0,營業(yè)成本本年累計也是0,只是每個月報了一個員工的工資200元。那我填表,填營業(yè)收入本年累計是0,營業(yè)成本本來累計是0,利潤總額本年累計填-1200元。這樣填對嗎?
你好老師個體戶經(jīng)營超市供應(yīng)商的一般都是2月至6月7月購買入庫的現(xiàn)在才給供應(yīng)商結(jié)賬會計分錄怎么做
就是本月合計中借方是110500而貸方是123500,這個是不平的,不理解
二級應(yīng)交增值稅借方大于貸方時形成留抵不需賬務(wù)處理,當(dāng)貸方大于借方時要計提 。1、計提時: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 2、下月交納時: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款