同學(xué)您好,借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 貸:銀行存款

老師你好,我想咨詢一下一般納稅人的。進(jìn)項(xiàng)稅一定要做過度科目嗎。例如: 購進(jìn)時(shí),待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。要抵扣再結(jié)轉(zhuǎn)嗎?還有就是如果4月繳納3月的增值稅,要抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,是在3月做過度了,才勾選認(rèn)證來抵扣嗎?具體操作怎么弄?
老師,咨詢下,我單位是增值稅一般納稅人簡(jiǎn)易增收,上月購買車輛,我想問的是這個(gè)車輛進(jìn)項(xiàng)稅我是一次性進(jìn)成本,還是計(jì)提進(jìn)項(xiàng)稅待抵扣呢,哪種好些?
老師好,我想咨詢下一般納稅人收到進(jìn)項(xiàng)票,月末抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅,這些應(yīng)該怎么做賬?
您好,想咨詢一下本月銷項(xiàng)稅額30萬,進(jìn)項(xiàng)稅額50萬。這20萬申請(qǐng)留抵稅退稅,請(qǐng)問當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)要如何進(jìn)行賬務(wù)處理呀?進(jìn)項(xiàng)稅要怎么結(jié)轉(zhuǎn)?銷項(xiàng)稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)?留抵稅要怎么入賬?
老師,我們是一般納稅人,當(dāng)月的購進(jìn)的進(jìn)項(xiàng)票,我想留到下個(gè)月抵扣,借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款,這樣做分錄對(duì)嗎
老師,小規(guī)模開發(fā)票,老板覺得應(yīng)該收點(diǎn)稅點(diǎn)錢。要收多少
老師有沒有出口商品代碼及退稅率表分享
老師,我還是沒懂,如果公司有內(nèi)外賬,那個(gè)分紅到底是咋分紅的最后
老師,我想問下,為什么賬務(wù)處理時(shí)候應(yīng)交稅費(fèi)_出口退稅,算法是進(jìn)口采購價(jià)格*出口退稅率,而算5部和7部法,是用FoB價(jià)格*出口退稅率
我的初級(jí)會(huì)計(jì)證去年沒有繼續(xù)教育,如何補(bǔ)有效,謝謝
我記得有買學(xué)堂的工業(yè)會(huì)計(jì)手工賬,有收到材料,但是課程現(xiàn)在查不到,具體怎么找
一個(gè)個(gè)人獨(dú)資企業(yè)的法人,他名下只有法人一個(gè)員工,他的工資從來都是零申報(bào),現(xiàn)在個(gè)人扣繳端的系統(tǒng)顯示他有三個(gè)月沒申請(qǐng)工資,詢問此員工是否離職,那需不需要處理,還能繼續(xù)零工資申報(bào)嗎?
潤滑脂為什么開不出來
老師,公司成立2個(gè)月購買材料和用品這些個(gè)人先墊付,月底一次性報(bào)銷,老板公轉(zhuǎn)私備注備用金,這怎么做帳呀??合不合規(guī)?怎樣操作合法合規(guī)?
文中第三。里面既用于免稅的,又用于不免稅的,按道理來說不是全部都可以抵嗎?怎么還按比重呢?搞不明白,能不能給我講解一下,歸納一下?


二級(jí)應(yīng)交增值稅借方大于貸方時(shí)形成留抵不需賬務(wù)處理,當(dāng)貸方大于借方時(shí)要計(jì)提 。1、計(jì)提時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 2、下月交納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款