借在途物資4000, 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項520, 貸應(yīng)付賬款4520
24.12月7日,向盛德公司購進丁材料200千克,每千克單價20.00元,計4000元,增值稅額520元,款項未付。
24.12月7日,向盛德公司購進丁材料200千克,每千克單價20.00元,計4000元,增值稅額520元,款項未付。
24.12月7日,向盛德公司購進丁材料200千克,每千克單價20.00元,計4000元,增值稅額520元,款項未付。
29.12月9日,向昌盛公司購進甲材料5000千克,每千克單價3.96元,計1980g元,增值稅額2574元;購進乙材料5000千克,每千克單價4.96元,計24800元,增值稅額3224元。款項未付。
29.12月9日,向昌盛公司購進甲材料5000千克,每千克單價3.96元,計1980g元,增值稅額2574元;購進乙材料5000千克,每千克單價4.96元,計24800元,增值稅額3224元。款項未付。
老師,我想問下如果一家制造型企業(yè)。老板問我們開票需要幾個稅點,那我們應(yīng)該怎么去計算
出口退稅業(yè)務(wù),報關(guān)單出口日期所屬月份申報收入,然后需要該報關(guān)單全部收匯后,也就是全部收款后,才能申報退稅是嗎,部分收款不行是嗎
房的其他綜合收益是屬于可以重分類還是不屬于
老師外貿(mào)公司,客人美金轉(zhuǎn)我們對公帳上,老板說幫他忙讓出納把人民幣私卡轉(zhuǎn)回去了,怎么處理呢?
旅游的進項票在什么時候是可以抵扣的?
我22年1月份有一筆支付稅費,忘了計提,然后應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅借方有余額,現(xiàn)在怎么平賬啊
老師,簽訂的倉儲合同,貨主需要繳納房產(chǎn)稅和土地使用稅嗎?
租車合同發(fā)一份,謝謝,沒有老師不用回復(fù)
老師計劃成本的差異率是每次都需要生新計數(shù)嗎,還是只計算一次就可以
老師你好我們每個月15號之前申報工資薪金,比如6月15申報5月工資薪金,然后在6月30日之前發(fā)放5月工資,這屬于當(dāng)月計提當(dāng)月發(fā)放,還是?謝謝