借原材料甲材料1980 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)2574 借原材料乙材料24800 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)3224 貸應(yīng)付賬款。
向新元購入乙材料100千克,每千克單價50元,計價款5000元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額850元,材料驗(yàn)收入庫,款項(xiàng)尚未支付。
向新元購入乙材料100千克,每千克單價50元,計價款5000元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額850元,材料驗(yàn)收入庫,款項(xiàng)尚未支付。 正確的分錄
24.12月7日,向盛德公司購進(jìn)丁材料200千克,每千克單價20.00元,計4000元,增值稅額520元,款項(xiàng)未付。
24.12月7日,向盛德公司購進(jìn)丁材料200千克,每千克單價20.00元,計4000元,增值稅額520元,款項(xiàng)未付。
24.12月7日,向盛德公司購進(jìn)丁材料200千克,每千克單價20.00元,計4000元,增值稅額520元,款項(xiàng)未付。
老師,去年有一筆貨款收到了,客人一直不要發(fā)票,是外企,他們只要形式發(fā)票,我們就未確認(rèn)收入,現(xiàn)在這筆收入改怎么處理
老師,我們是承建方,勞務(wù)包給勞務(wù)公司了,其中有一部分安防用品在合同中注明由勞務(wù)公司自己購買,但是勞務(wù)公司要求我們幫忙購買,然后從他的勞務(wù)費(fèi)用中扣除,我們項(xiàng)目經(jīng)理去幫忙購買后我們公司付款,然后發(fā)票開給我們公司了,合同也和我們公司簽訂,這種情況應(yīng)該怎么明確和勞務(wù)公司之間的這個代購關(guān)系?
老師,沖掉以前年度損益的分錄如何做
老師,小規(guī)模納稅人沒有核定印花稅,是按季度申報還是按月申報?
老師,你好,我們有一張23年的進(jìn)項(xiàng)票已做了成本,和進(jìn)項(xiàng)抵扣。到25年被判定是異常發(fā)票?,F(xiàn)在改怎么做賬務(wù)處理呢?
老師問一下,現(xiàn)在都是電子發(fā)票了,老板出差有時候攢了好久的票才報銷,有時候自己糊里糊涂可能會重復(fù)報銷,因?yàn)閳箐N離時間有時候比較遠(yuǎn),又難以核對,想問下真的重復(fù)報銷的話會有什么后果?
給企業(yè)代賬做代扣代繳勞務(wù)報酬個稅申報,需要讓企業(yè)提供什么材料
答案為什么說從重組日確認(rèn)的損益是14塊錢,加上了利息是嗎?能不能列一下相關(guān)的分錄?甲和乙的 都列一下。 第3幅圖是有個老師列的,確認(rèn)的損益是20萬元,剛好是不正確的答案。
老師,開發(fā)票時候,發(fā)票復(fù)核人那里忘寫名字了,發(fā)票還有效嗎?影不影響發(fā)票效力
項(xiàng)目收到的備用金記哪呢?