你好 借:原材料??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:應付賬款
購入材料50千克每千克100元,計價款5000元,增值稅進項稅額850元,開出一張現(xiàn)金支票支付款項材料尚未到達。
購入材料50千克每千克100元,計價款5000元,增值稅進項稅額850元,開出一張現(xiàn)金支票支付款項材料尚未到達分錄。
5日,向新元購入乙材料100千克,千克單價50元,計價款500元,增值稅進項稅額850元,材料驗收入庫,款項尚未支付。做會計分錄
向新元購入乙材料100千克,每千克單價50元,計價款5000元,增值稅進項稅額850元,材料驗收入庫,款項尚未支付。
向新元購入乙材料100千克,每千克單價50元,計價款5000元,增值稅進項稅額850元,材料驗收入庫,款項尚未支付。 正確的分錄
老師,我想問下如果一家制造型企業(yè)。老板問我們開票需要幾個稅點,那我們應該怎么去計算
出口退稅業(yè)務,報關單出口日期所屬月份申報收入,然后需要該報關單全部收匯后,也就是全部收款后,才能申報退稅是嗎,部分收款不行是嗎
房的其他綜合收益是屬于可以重分類還是不屬于
老師外貿公司,客人美金轉我們對公帳上,老板說幫他忙讓出納把人民幣私卡轉回去了,怎么處理呢?
旅游的進項票在什么時候是可以抵扣的?
我22年1月份有一筆支付稅費,忘了計提,然后應交稅費-應交個人所得稅借方有余額,現(xiàn)在怎么平賬啊
老師,簽訂的倉儲合同,貨主需要繳納房產稅和土地使用稅嗎?
租車合同發(fā)一份,謝謝,沒有老師不用回復
老師計劃成本的差異率是每次都需要生新計數(shù)嗎,還是只計算一次就可以
老師你好我們每個月15號之前申報工資薪金,比如6月15申報5月工資薪金,然后在6月30日之前發(fā)放5月工資,這屬于當月計提當月發(fā)放,還是?謝謝