彌補(bǔ)虧損之后還是虧損不需要交所得稅

老師,您好!企業(yè)所得稅報(bào)表里的第9行彌補(bǔ)以前年度虧損要怎么填寫(xiě)?利潤(rùn)總額為負(fù)數(shù)時(shí),第9行彌補(bǔ)以前年度虧損需要填寫(xiě)嗎?
第四季度需要繳納企業(yè)所得稅,經(jīng)過(guò)以前年度彌補(bǔ)虧損后只需要繳納少部分企業(yè)所得稅。分錄應(yīng)該怎么寫(xiě)。只寫(xiě) 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅費(fèi)用 嗎,彌補(bǔ)以前年度虧損的金額需要寫(xiě)上去嗎,還是最后需要繳納多少就直接用這個(gè)分錄做就行
請(qǐng)問(wèn),企業(yè)所得稅彌補(bǔ)以前年度虧損是年末企業(yè)所得時(shí)才彌補(bǔ)以前年度虧損嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,二季度有利潤(rùn)需要繳納企業(yè)所得稅,可以用以前年度虧損彌補(bǔ)嗎,分錄怎么做
企業(yè)所得稅申報(bào)用了以前為彌補(bǔ)虧損?還需要計(jì)提寫(xiě)分錄,比如說(shuō)這次企業(yè)所得稅是20萬(wàn),用以前未彌補(bǔ)的虧損20萬(wàn)不繳納稅費(fèi)還需要計(jì)提企業(yè)所得稅?
老師您好,我單位出工傷的員工,現(xiàn)在自動(dòng)離職了,但是得有一個(gè)傷殘就業(yè)補(bǔ)助金需要單位出,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)費(fèi)用應(yīng)該記到哪個(gè)科目里,麻煩您把詳細(xì)分錄給我說(shuō)一下,謝謝
老師好!我公司進(jìn)行安全生產(chǎn)費(fèi)用審計(jì),讓提供實(shí)收資本的投資金額和比例,這種是有什么規(guī)定的文件嗎?
老師,我公司收到10000定金,因?qū)Ψ焦具`約約定不退還,需要開(kāi)發(fā)票給對(duì)方公司嗎,會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)
老師好,公司銷(xiāo)售二手車(chē)5萬(wàn),借:銀行存款50000 貸:營(yíng)業(yè)外收入50000/1.02 貸:應(yīng)交增值稅50000/1.02*0.02,是這么算嗎
老師,住宿費(fèi)可以開(kāi)增值稅專票嗎?
老師,我想問(wèn)一下,如果我們的合作客戶是個(gè)人,開(kāi)不了發(fā)票,開(kāi)收據(jù)可以不
老師,采購(gòu)的材料,如鋼筋,油漆,黃沙,石子等,做合同,產(chǎn)品質(zhì)量保證期怎么填
請(qǐng)董孝琳老師回答,問(wèn)題過(guò)期了 舉個(gè)例子,幫我看看對(duì)不對(duì)。比方說(shuō)7-9月利潤(rùn)總額6萬(wàn)元,10-12月利潤(rùn)總額3萬(wàn)元。若是7-9月暫估7萬(wàn),就是-1萬(wàn)利潤(rùn),10-12月沖掉7萬(wàn)暫估,7-9月是不是還是3萬(wàn)利潤(rùn)(一正一負(fù)等于0),,,可是7-9月最終利潤(rùn)總額是3萬(wàn)呀?
老師,您好!需要一個(gè)情況說(shuō)明,就是收入減少,稅局懷疑有虛開(kāi)發(fā)票成本沒(méi)有對(duì)應(yīng)減少的說(shuō)明版本
老師,我想問(wèn)一下,如果我們的合作客戶是個(gè)人,開(kāi)不了發(fā)票,開(kāi)收據(jù)可以不


不虧損的話,是需要交企業(yè)所得稅嗎?彌補(bǔ)那部分不需要交企業(yè)所得稅吧。
學(xué)習(xí)中級(jí)的時(shí)候,老師寫(xiě)這個(gè)分錄,借遞延所得稅資產(chǎn)貸記所得稅費(fèi)用啥意思?老師說(shuō)是彌補(bǔ)虧損的分錄
彌補(bǔ)虧損之后是盈利的得交 彌補(bǔ)虧損之后還是虧損不交
彌補(bǔ)后盈利那肯定得交。分錄怎么寫(xiě)?
借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅貸銀行 其他的都不做