你好 可以 需要提前申報第一季度的稅款 做上年的年報 還有今年的 提前申報
6月份剛注冊的公司,稅務申請的是小規(guī)模納稅人,7月份稅務開始,可是7月,8月,9月都沒有收入,但是這幾個月都有費用產(chǎn)生,所以想咨詢一下老師,這樣的情況9月份要申報企業(yè)所得稅,增值稅怎么辦?要怎么申報,還有就是這個費用怎么走賬呢?還請老師幫忙處理一下呢,謝謝了,老師
老師您好。我想咨詢一下,小規(guī)模納稅人,在6月份開發(fā)票時開錯了,7月初可以像一般納稅人一樣開負數(shù)發(fā)票沖掉嗎?那我七月份的時候需要報稅,是先交稅,等下一個季度稅款再退回來嗎?
老師早上好!我想問一下小規(guī)模納稅人就是一二月份計提應交增值稅,因為一二月份我還不清楚季度是否超過45萬,那我一二月份可以不計提嗎?到3月底的時候,我再根據(jù)銷售收入情況計提。
老師我想咨詢一下,小規(guī)模納稅人一月份開了專用發(fā)票,老板想二月份做注銷請問可以嗎?是不是應該四月份完成增值稅和企稅的申報之后再注銷?
老師,我們小規(guī)模納稅人在2022年開了3%的專票,因為1月份公司注銷,所以把3%的票紅沖了,1月份也開了專票普票,現(xiàn)在注銷因為稅率不同,我是要更正第四季度申報退稅,還是在一月填減免稅
小規(guī)模無票收入填在增值稅申報表哪一行
請問老師應交稅費-未交增值稅余額為負數(shù),但實際上沒有留抵稅額,是之前的帳太亂了,我可以做一筆什么分錄把他調(diào)平呢
老師b錯在哪里了?bd不是一樣的嗎?
老師 請問什么會導致未分配利潤降低。未分配利潤要交20%個人所得稅嗎
老師,請問一下2024.12月的工資,計提借勞務成本 員工工資 貸應付職工薪酬 工資。24年的匯算清繳這個工資沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本,在25年的賬上結(jié)轉(zhuǎn)成本可以的嘛? 主要是之前做工資都是直接借管理費用工資 或者主營業(yè)務成本 貸應付職工薪酬的。不懂咋就12月單獨做了一筆勞務成本 員工工資了。這種情況咋整?
電梯維修費是開現(xiàn)代服務6%的稅率還是修理修配勞務,或則是建筑服務*修繕服務?
計算成本費用總額(成本費用總額=營業(yè)成本+營業(yè)稅金及附加+銷售費用+管理費用+研發(fā)費用+財務費用)的時候,發(fā)現(xiàn)A表和利潤表的不太一致,以哪個為準呢? 老師,審計查賬問這個,怎么回答呢
老師您好,快遞公司給快遞員用的風扇,計入什么科目?
請問,老師 內(nèi)賬制單人上有我名字,有什么影響?
算工資的話 單休 雙休一天工資怎么計算呢 單休算一個月26天班嗎
小規(guī)模納稅人是季度才會出現(xiàn)要填的報表。我提前申報請問沒表我怎么報呢
你好 找你稅務局 注銷提前申報 他那邊給你操作的
如果是到季度申報完之后再做注銷,我自己網(wǎng)上就可以做對吧
你好是的可以的 那得到第二季度了 第二季度的話你還得申報第二季度的不是
我四月份申報完第一季度的就想做注銷。他第二季度也不開票也沒有任何的費用產(chǎn)生了。
所以第二季度的我就不用申報了。
需要 不是你想的啊你想報就報 不做第二季度申報在三月底之前注銷
四月份才會出現(xiàn)第一季度的報表,我的意思是報完第一季度注銷。三月底我也報不了第一季度啊
提前申報 你看我之前回復的 找你稅務局 提前可以申報的
怎么可能報不了 稅務局那邊又不是一成不變的