同學(xué)你好 可以算預(yù)繳的
老師您好。我想咨詢一下,小規(guī)模納稅人,在6月份開發(fā)票時開錯了,7月初可以像一般納稅人一樣開負數(shù)發(fā)票沖掉嗎?那我七月份的時候需要報稅,是先交稅,等下一個季度稅款再退回來嗎?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,我9月份開租賃發(fā)票應(yīng)該開一個點的,開錯了,開了5個點的。那我現(xiàn)在要怎么做,向?qū)Ψ绞栈匕l(fā)票,開負數(shù)發(fā)票紅沖掉。然后再開正確一個點的發(fā)票給對方。但是已經(jīng)按5個點的稅交了增值稅呢,到時候怎么報這10月份的稅?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,商貿(mào)企業(yè),我在補去年的賬,去年8月份開錯發(fā)票,本來要開一個點的,開錯了,開了5個點的。去年10月份紅沖掉了,又再開具一個點的正確發(fā)票。去年報第3季度,增值稅的時候,跟稅管員說了,按正確的一個點來報。10月份這個月就再沒開過發(fā)票了。那我該如何做分錄呢?可以直接在8月份的時候按一個點的來入賬嗎?然后后面的紅沖就不需要再做了,這樣可以嗎?
問一下老師,今年6月份開的發(fā)票,7月份也都正常申報了,享受延期繳納增值稅的政策,所以暫時銀行未劃款繳納增值稅款。但是7月底的時候?qū)Ψ焦菊f不要發(fā)票了,讓我們沖紅退了,我想問一下如果沖紅了,那之前6月份申報的增值稅還能退掉嗎
老師你好,就是我們在7月份的時候開了一張發(fā)票,當時我們是小規(guī)模納稅人,在7月底的時候變?yōu)榱艘话慵{稅人,然后8月份稅官員叫我們紅沖了7那張發(fā)票,請問下現(xiàn)在怎么申報增值稅
老師,合作社在工商年報中的可分配盈余和剩余盈余分配總額是按報表上的哪個數(shù)填寫?
老師,合作社在工商年報中的盈余總額是按報表上的哪個數(shù)填寫?
老師您好,單據(jù)抬頭是公司老板,老師,這個票能報銷稅前扣除不?記福利費
請問老師,年底結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,哪里查找金額呢?分錄怎么寫?謝謝
老師好,我們是敬老院,五保老人靠民政撥款,之前撥給老人的供養(yǎng)金、護理費是直接撥款到銀行 借:銀行存款 貸:政府補助-非限定撥款-人員經(jīng)費 現(xiàn)在有的老人回家了,需要從撥款里把他個人的錢轉(zhuǎn)給他家屬。 我取的現(xiàn)金給的 請問這轉(zhuǎn)給老人家屬的錢的分錄在財務(wù)軟件里怎么做
分錄沒錯吧老師 確認收入時和結(jié)轉(zhuǎn)成本時分別做相應(yīng)會計分錄 (1)入庫時: 借:庫存商品-A產(chǎn)品/B產(chǎn)品/C產(chǎn)品 貸:生產(chǎn)成本 —— 直接材料-A產(chǎn)品/B產(chǎn)品/C產(chǎn)品 直接人工—A產(chǎn)品/B產(chǎn)品/C產(chǎn)品 制造費用—A產(chǎn)品/B產(chǎn)品/C產(chǎn)品 (2)發(fā)貨時,確認收入和成本: 借:應(yīng)收賬款 / 銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入-A產(chǎn)品收入/B產(chǎn)品收入/C產(chǎn)品收入 應(yīng)交稅費 —— 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 借:主營業(yè)務(wù)成本—A產(chǎn)品成本/B產(chǎn)品成本/C產(chǎn)品成本 貸:庫存商品-A產(chǎn)品/B產(chǎn)品/C產(chǎn)品
請問老師,我們把設(shè)備發(fā)給客戶,客戶試用以后,又退回來了, 然后我們又需要做翻新,對方給我們1萬的費用,這錢我用該如何給客戶開票呢
老師,暫估有余額3萬票確定來不了,匯算清繳納稅調(diào)增,這個余額怎么平
辦理貼現(xiàn)業(yè)務(wù)憑證會計分錄
24年的以前年度損益有借方發(fā)生額,是不是要納稅調(diào)增呢?
那我申報的時候怎么填呢?
如果按照實際的,交稅了下一個季度沒有稅交,是不是能退回來呢
申報的時候預(yù)繳的填寫在預(yù)繳欄
好的,那我到時候看一下,謝謝
嗯 滿意請給五星好評,謝謝