您好!同學(xué),如果其他應(yīng)付款的的明細(xì)公司和其他應(yīng)收款的明細(xì)公司相同,且其款項(xiàng)性質(zhì)一致,則可以互沖,實(shí)現(xiàn)抵平的目的。如果只是想讓其他應(yīng)付款的金額不要這么多,那么可以考慮其是否充分考慮了減值,是否需要計(jì)提減值,同時(shí)針對(duì)長(zhǎng)期掛賬的其他應(yīng)付款,考慮是否將來(lái)支付,如果不支付,可以將其轉(zhuǎn)為損益,確認(rèn)相關(guān)的營(yíng)業(yè)外收入,這樣也可以達(dá)到相應(yīng)的目的。
年未其他應(yīng)付款120萬(wàn),實(shí)收資本0,其他應(yīng)付款可以轉(zhuǎn)實(shí)收資本嗎?如果不行的話,其他應(yīng)付款怎么平帳 建筑咨詢企業(yè)(只開(kāi)咨詢費(fèi)普票) 其他 未分配利潤(rùn)-28300元,貨幣資金80萬(wàn),收入392萬(wàn),成本311萬(wàn),利潤(rùn)總額-22000元,凈利潤(rùn)-28000元,總資產(chǎn)123萬(wàn),總負(fù)債 126萬(wàn),問(wèn)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師您好,小規(guī)模企業(yè)要注銷(xiāo),虧損60多萬(wàn),僅銀行存款200元左右,其他應(yīng)收款16800多,實(shí)收資本68萬(wàn)多,未分配利潤(rùn)60多萬(wàn),其他科目余額為0,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)賬要怎么平才能注銷(xiāo)?將其他應(yīng)收款收回存入銀行,就可以了嗎?請(qǐng)教高手,非常感謝!
老師您好!我們公司老板有時(shí)會(huì)把公賬里的錢(qián)打到他自己賬號(hào)上的,這個(gè)時(shí)候我做的會(huì)計(jì)分錄是借其他應(yīng)付款-法人,貸:銀行存款;而公司需要用錢(qián)進(jìn)貨的時(shí)候,老板又會(huì)把錢(qián)從自己的賬號(hào)打回公賬上,這個(gè)時(shí)候我做的會(huì)計(jì)分錄是借銀行存款,貸其他應(yīng)付款-法人,這樣下來(lái),其他應(yīng)付款一直存在貸方余額的,所以資產(chǎn)負(fù)債表中會(huì)反映填列到負(fù)債那邊的其他應(yīng)付款那一欄;但從這個(gè)月開(kāi)始,其他應(yīng)付款科目就變成了借方有余額,那在資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)該怎樣反映呢?是以負(fù)數(shù)填列在負(fù)債那邊的其他應(yīng)付款一欄呢?還是以正數(shù)填列在資產(chǎn)那邊的其他應(yīng)收款一欄呢?還是兩者都可以呢?謝謝老師的解答哦!
老師好,小規(guī)模納稅人零申報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表里面貨幣資金年初余額100,其他應(yīng)付款年初余額200,未分配利潤(rùn)里面—100,沒(méi)有業(yè)務(wù)發(fā)生,那我該怎么填??
建筑行業(yè)小規(guī)模,年底資產(chǎn)負(fù)債表的其他應(yīng)付款余額有100多萬(wàn),應(yīng)該怎么做分錄才可以平?請(qǐng)曲老師解答
一個(gè)公司內(nèi)帳如果不做帳只借助電子表格每個(gè)月的利潤(rùn)是不是就是收入減去支出 把往來(lái)借款單列
老師好 這里的財(cái)政撥款,我有點(diǎn)不是很明白,是說(shuō)收到財(cái)政撥款的這些納入財(cái)政預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體,他們?cè)谑盏降臅r(shí)候不用作為財(cái)政補(bǔ)貼處理,相應(yīng)的這些所對(duì)應(yīng)產(chǎn)生的支出不能稅前列支,但要相應(yīng)做臺(tái)賬管理,是這意思嗎? 然后就是明明是財(cái)政補(bǔ)貼但被界定為不征稅收入,是為什么?
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)我公司采購(gòu)了一批貨物,因?yàn)闆](méi)有付款,所以對(duì)方?jīng)]有開(kāi)發(fā)票過(guò)來(lái),但是貨物已經(jīng)在我倉(cāng)庫(kù)了,我公司現(xiàn)有銷(xiāo)售了這批貨物,但是不知道進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是怎么開(kāi)的,我現(xiàn)在要開(kāi)給客戶,在新增貨物信息的過(guò)程中,應(yīng)該怎么分類(lèi)呢?
@董孝彬老師你好,幫我解答一下4題中B選項(xiàng)聯(lián)合單位銷(xiāo)量是怎么算出來(lái)的,5題中為什么財(cái)務(wù)杠桿系數(shù)為1.企業(yè)不存在財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)呢。
為什么現(xiàn)值指數(shù)要1+?因?yàn)楝F(xiàn)值指數(shù)大于1嗎?不是1082.72/2300嗎?
老師好 我想問(wèn)這里一次性收取租金,老師課上舉例是不是寫(xiě)錯(cuò)了?在企業(yè)所得稅上不是可以在24年7月跟增值稅一樣一次性確認(rèn)36萬(wàn)的收入嗎?或者也可以分期確認(rèn)也就是24年7月只確認(rèn)一個(gè)月即1萬(wàn)的租金。因?yàn)槲铱凑n件上中間寫(xiě)了:可對(duì)上述已確認(rèn)的收入,“可”不就是代表這個(gè)可以那個(gè)也可以的意思嗎?為什么老師課上只寫(xiě)確認(rèn)1萬(wàn),我覺(jué)得這里有問(wèn)題,麻煩老師幫忙看看。
老師好 我想問(wèn) 如果預(yù)收款的對(duì)象是生產(chǎn)期限超12個(gè)月的大型設(shè)備,那企業(yè)所得稅上確認(rèn)收入是按發(fā)貨還是按生產(chǎn)進(jìn)度?
老師不是在l和h之間不做調(diào)整嗎,現(xiàn)在剛剛好是最高點(diǎn)啊
老師你好,我想問(wèn)一下這個(gè)題目里面的退還土地出讓金,契稅能不能退啊,買(mǎi)了兩個(gè)不一樣的真題試卷,一個(gè)能退,一個(gè)不能退,
老師您好,非貨幣市場(chǎng)模式,請(qǐng)幫我舉個(gè)例子
沒(méi)有相應(yīng)的公司互沖,賬面上其他應(yīng)付款有200多萬(wàn)余額掛在法人名下,應(yīng)該怎么調(diào)平賬。這是這幾年以來(lái)年末沒(méi)有做,
您好!如果這個(gè)200萬(wàn)的款項(xiàng)是法人的,您需要判斷這個(gè)錢(qián)將來(lái)要不要給,如果給,不需要調(diào)平,如果將來(lái)不給了,按照新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定,企業(yè)將確實(shí)無(wú)法支付的其他應(yīng)付款,直接轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入,借記其他應(yīng)付款,貸記營(yíng)業(yè)外收入科目.
但是這個(gè)數(shù)據(jù)是不是太大了,200多萬(wàn)
您好!僅從金額來(lái)看是不小的,但是還需要考慮公司的年收入是多少,看看相對(duì)金額;轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入后,實(shí)際是要交納所得稅的,相比較不轉(zhuǎn)而言,其稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)更小一些,因?yàn)椴晦D(zhuǎn)損益,會(huì)有調(diào)節(jié)利潤(rùn)的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
以前公司是小規(guī)模納稅人,2022年的總收入是4454933,2023年1月變更為一般納稅人,所以我現(xiàn)在想把資產(chǎn)負(fù)債表的賬面余額調(diào)平。 資產(chǎn)負(fù)債表的其他應(yīng)收款余額是:466053. 其他應(yīng)付款余額是1733505.46 未分配利潤(rùn)余額是2108249.59 應(yīng)該怎么做分錄才可以調(diào)平,并且沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)
按照新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定,企業(yè)將確實(shí)無(wú)法支付的其他應(yīng)付款,直接轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入,借記其他應(yīng)付款,貸記營(yíng)業(yè)外收入科目。首先這樣是符合準(zhǔn)則的,其次針對(duì)這筆收入要納稅,是符合稅法規(guī)定的,至此沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)