是的,就是那樣做的分錄
老師 我就是購買材料款已付貨也已經(jīng)到了 但發(fā)票還沒開 我這樣做分錄1付貨款,收原材料。 借預付賬款,貸銀行存款(付款金額)。 材料股價入庫,借原材料,貸預付賬款(不含稅材料價格)。 收到發(fā)票,先紅字沖銷入庫的材料價格。 再做入庫的憑證,借原材料,借應交稅費-增值稅-進項稅,貸預付賬款(付款金額)。還是這樣做分錄2借:預付賬款 貸:銀行存款 借:原材料 不含可抵扣進項稅額 貸:預付賬款-暫估 收到發(fā)票 借:預付賬款-暫估 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:預付賬款
收到一張原材料的紅字發(fā)票,是之前發(fā)票開多了,現(xiàn)在紅沖,賬務處理是借:原材料 -1800,貸:應交稅費金額稅額轉出234,貸:應付賬款 -2034
材料暫估入庫,借:原材料 貸:應付賬款 附入庫單 隔月到票后沖紅憑證做一張。就記賬憑證,沒有原始憑證。 再根據(jù)發(fā)票 借:原材料 應交稅費—應交增值稅—未認證進項稅額 貸:應付賬款 原始憑證就發(fā)票一張,對嗎?
供應商去年給我們開的專票,今年年初說開錯了紅沖后重新開的,報稅把去年那張發(fā)票放入進項稅額轉出了,對應的會計分錄這么寫對嗎? 1,去年收到發(fā)票 借:原材料, 應交稅費-應交增值稅(進項) 貸:應付賬款 2,今年收到紅沖發(fā)票 借:原材料(紅字) 應交稅費-應交增值稅(進項)(紅字) 貸:應付賬款(紅字) 3,收到正確發(fā)票 借:原材料, 應交稅費-應交增值稅(進項) 貸:應付賬款 4,同時做 借:應交稅費——應交增值稅——進項稅額轉出 貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額
老師,這樣對嗎? 1,去年收到發(fā)票 借:原材料, 應交稅費-應交增值稅(進項) 貸:應付賬款 2,今年收到紅沖發(fā)票 借:原材料(紅字) 應交稅費-應交增值稅——進項稅額轉出 貸:應付賬款(紅字) 3,收到正確發(fā)票 借:原材料, 應交稅費-應交增值稅(進項) 貸:應付賬款
老師,我們是裝修公司,小規(guī)模納稅人,有多個項目,采購進來的材料的發(fā)票需要備注項目名稱嗎
老師你好!公司原甲法人變更到乙,現(xiàn)在乙需要占股30%.需要怎樣操作
老師你好,請問下我們公司領導買要買一臺筆記本電腦,但是只能開個人抬頭發(fā)票,公司給他報銷的話可以入賬吧?要寫什么說明嗎?
公司承擔個稅和個人社保我這邊怎么入賬
出口企業(yè)要求收匯登記嗎?
請問有限公司投資有限公司收到股息紅利免交企業(yè)所得稅嗎?
我是鼎碩工程這張發(fā)票怎么錄憑證,摘要怎么寫
老師,請問我家在職人數(shù)超30人,殘疾人就業(yè)保證金怎么計算的
老師,保安公司怎樣更全面的做到與業(yè)務部門更好的融合,并且參與到公司業(yè)務中去
老師,企業(yè)審合同主要從哪些方面入手,能更好的規(guī)避下風險,都涉及哪些風險