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收到一張原材料的紅字發(fā)票,是之前發(fā)票開多了,現(xiàn)在紅沖,賬務處理是借:原材料 -1800,貸:應交稅費金額稅額轉出234,貸:應付賬款 -2034

2023-01-18 16:39
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-01-18 16:40

是的,就是那樣做的分錄

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是的,就是那樣做的分錄
2023-01-18
你好,第二個分錄,借方是應交稅費-應交增值稅(進項稅額),而不是進項稅額轉出
2023-07-13
不對 第二個分錄不對,進項不能紅字,要寫貸進項轉出 第四個也不對
2023-07-13
可以的,可以這么做的。
2022-05-16
你好 這樣處理是對的?
2022-05-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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