你好 借:銀行存款 2000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 1800 其他應(yīng)付款 200
我們與供應(yīng)商簽訂服務(wù)費(fèi)合同總金額9萬,2月份給我們開了全額發(fā)票,一半付款一半掛賬,因?yàn)楣?yīng)商的原因這個(gè)月需要減少服務(wù)費(fèi)1萬元,我們該怎么做賬務(wù)處理呢?是做營業(yè)外收入還是讓對方紅沖重新開發(fā)票呢?
銷售產(chǎn)品A型儲物柜200個(gè)給北京泰華,售價(jià)為3800元/個(gè),增值稅稅率為13%,已向?qū)Ψ介_具發(fā)票,業(yè)務(wù)79月13日發(fā)票號為20200902,對方開具轉(zhuǎn)賬支票1張,金額為總賬858800元,支票號為11140904,已存入工商銀行?,F(xiàn)金流量項(xiàng)目為“01銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金”
銷售產(chǎn)品A型儲物柜200個(gè)給北京泰華,售價(jià)為3800元/個(gè),增值稅稅率為13%,已向?qū)Ψ介_具發(fā)票,業(yè)務(wù)79月13日發(fā)票號為20200902,對方開具轉(zhuǎn)賬支票1張,金額為總賬858800元,支票號為11140904,已存入工商銀行?,F(xiàn)金流量項(xiàng)目為“01銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金”
老師,我司為收款方,收款金額比較小35元這種不開具發(fā)票,直接開收據(jù)給對方,財(cái)務(wù)這應(yīng)該怎么做賬呢,銷售原材料
銷售訂單金額為2000,給業(yè)務(wù)員獎(jiǎng)金200,需要給供應(yīng)商開具發(fā)票金額為2000,這個(gè)200應(yīng)該怎么做賬呢,業(yè)務(wù)員為對方公司的員工
老師,新辦企業(yè)第一個(gè)季度開票產(chǎn)生收入,申報(bào)所得稅時(shí)是否可以暫估成本?
老師好(財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)) 我看預(yù)計(jì)負(fù)債的定義是現(xiàn)時(shí)義務(wù)、金額能可靠計(jì)量、很可能流出企業(yè)。而一般負(fù)債的定義:跟我剛描述預(yù)計(jì)負(fù)債的確認(rèn)條件是一樣的。 那我想問:預(yù)計(jì)負(fù)債跟一般的負(fù)債有什么特別之處嗎?或者說跟一般負(fù)債有什么不一樣的地方嗎?
老師問一下如果老板想提取公司38萬元,按照分紅和發(fā)工資,老四可以講一下計(jì)算過程嗎?
新手小白,大征期如何報(bào)稅,需要做些什么,從那步開始
老師長期應(yīng)收款怎么合理平賬呢?
老師問一下資料7說增值稅由支付方承擔(dān)是什么意思進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎
下列項(xiàng)目屬于企業(yè)存貨的1,我理解的意思是受托產(chǎn)品視同存貨;為什么習(xí)題中d選項(xiàng)是對的,受托加工存貨成本中不應(yīng)包括委托方提供的材料成本
公司買的煙,酒的專票作為業(yè)務(wù)招待費(fèi),請問這些專票的稅額能抵扣嗎?銷項(xiàng)稅減去進(jìn)項(xiàng)稅,少交增值稅
老師,我們是生產(chǎn)膠合板的企業(yè),取得購進(jìn)9的的面粉銷售是13的稅率,那么可以加計(jì)扣除1嗎
今年中級會(huì)計(jì)分錄金額不小心標(biāo)了單位,會(huì)扣分嗎?單位要求用萬元,我也寫的是萬元。
可以計(jì)入到 借方 銷售費(fèi)用-返利支出200 貸方 銀行存款 這樣寫分錄可以嗎
那么你這樣做,銷售費(fèi)用會(huì)越來越多的