是的,現(xiàn)金流量項(xiàng)目為“01銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金”
甲公司為增值稅一般納稅人,增值稅稅率13%,商品銷售價(jià)格不含增值稅,確認(rèn)銷售收人時(shí)逐筆結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本。2019年 12月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1)12月2日向乙公司銷售A商品,總價(jià)600萬元,實(shí)際成本540萬元。商品已發(fā)出,款項(xiàng)存人銀行。因成批銷售,給子對(duì)方10%的商業(yè)折扣,開具增值稅專用發(fā)票。該產(chǎn)品已計(jì)提跌價(jià)準(zhǔn)備5萬元。 (2)12月8日,收到丙公司退回的B產(chǎn)品并驗(yàn)收入庫,當(dāng)日支付退貨款并開具紅字增值稅專用發(fā)票。該批產(chǎn)品為當(dāng)年8月售出并已確認(rèn)收入,售價(jià)200萬元,實(shí)際成本為120萬元,因?qū)Ψ皆?0天內(nèi)付款,給子售價(jià)2%的現(xiàn)金折扣。 (3)12月31日,將本公司生產(chǎn)的C產(chǎn)品作為福利發(fā)放給生產(chǎn)工人、C產(chǎn)品的市場(chǎng)銷售價(jià)格為80萬元,實(shí)際成本為50萬元。
銷售產(chǎn)品A型儲(chǔ)物柜200個(gè)、B型衣櫥300個(gè)給上海富康公司。A型儲(chǔ)物柜無稅單價(jià)為3800元,B型衣櫥總賬(日常)業(yè)務(wù)69月12日無稅單價(jià)為4500元,增值稅稅率為13%,價(jià)稅合計(jì)2384300元。貨發(fā)出,發(fā)票已開出,票號(hào)為20200901收到對(duì)方開來的期限為1個(gè)月的商業(yè)承兌匯票一張,
銷售產(chǎn)品A型儲(chǔ)物柜200個(gè)給北京泰華,售價(jià)為3800元/個(gè),增值稅稅率為13%,已向?qū)Ψ介_具發(fā)票,發(fā)票號(hào)為20200902,對(duì)方開具轉(zhuǎn)賬支票1張,金額為858800元,支票號(hào)為11140904,已存入工商銀行?,F(xiàn)金流量項(xiàng)目為“01銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金”
銷售產(chǎn)品A型儲(chǔ)物柜200個(gè)給北京泰華,售價(jià)為3800元/個(gè),增值稅稅率為13%,已向?qū)Ψ介_具發(fā)票,發(fā)票號(hào)為20200902,對(duì)方開具轉(zhuǎn)賬支票1張,金額為858800元,支票號(hào)為11140904,已存入工商銀行?,F(xiàn)金流量項(xiàng)目為“01銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金”
銷售產(chǎn)品A型儲(chǔ)物柜200個(gè)給北京泰華,售價(jià)為3800元/個(gè),增值稅稅率為13%,已向?qū)Ψ介_具發(fā)票,業(yè)務(wù)79月13日發(fā)票號(hào)為20200902,對(duì)方開具轉(zhuǎn)賬支票1張,金額為總賬858800元,支票號(hào)為11140904,已存入工商銀行。現(xiàn)金流量項(xiàng)目為“01銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金”
老師,新辦企業(yè)第一個(gè)季度開票產(chǎn)生收入,申報(bào)所得稅時(shí)是否可以暫估成本?
老師好(財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)) 我看預(yù)計(jì)負(fù)債的定義是現(xiàn)時(shí)義務(wù)、金額能可靠計(jì)量、很可能流出企業(yè)。而一般負(fù)債的定義:跟我剛描述預(yù)計(jì)負(fù)債的確認(rèn)條件是一樣的。 那我想問:預(yù)計(jì)負(fù)債跟一般的負(fù)債有什么特別之處嗎?或者說跟一般負(fù)債有什么不一樣的地方嗎?
老師問一下如果老板想提取公司38萬元,按照分紅和發(fā)工資,老四可以講一下計(jì)算過程嗎?
新手小白,大征期如何報(bào)稅,需要做些什么,從那步開始
老師長期應(yīng)收款怎么合理平賬呢?
老師問一下資料7說增值稅由支付方承擔(dān)是什么意思進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎
下列項(xiàng)目屬于企業(yè)存貨的1,我理解的意思是受托產(chǎn)品視同存貨;為什么習(xí)題中d選項(xiàng)是對(duì)的,受托加工存貨成本中不應(yīng)包括委托方提供的材料成本
公司買的煙,酒的專票作為業(yè)務(wù)招待費(fèi),請(qǐng)問這些專票的稅額能抵扣嗎?銷項(xiàng)稅減去進(jìn)項(xiàng)稅,少交增值稅
老師,我們是生產(chǎn)膠合板的企業(yè),取得購進(jìn)9的的面粉銷售是13的稅率,那么可以加計(jì)扣除1嗎
今年中級(jí)會(huì)計(jì)分錄金額不小心標(biāo)了單位,會(huì)扣分嗎?單位要求用萬元,我也寫的是萬元。