成本結(jié)轉(zhuǎn)是為了結(jié)平損益類科目 利潤結(jié)轉(zhuǎn)是年結(jié)操作
本年利潤月月都要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配科目么,為啥我看之前會計做的賬都沒有結(jié)轉(zhuǎn)
老師你好,年末忘結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤了,已出報表,最后又結(jié)轉(zhuǎn)了,為啥資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)前和結(jié)轉(zhuǎn)后的數(shù)據(jù)一樣
老師,為啥要做成本結(jié)轉(zhuǎn)和利潤結(jié)轉(zhuǎn)呢?
老師,您好!每個月末結(jié)轉(zhuǎn)的時候,應(yīng)交稅費結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤就不結(jié)轉(zhuǎn)了。財務(wù)費用每月月末為啥會結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,再結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤呢?
年末為啥利潤分配科目要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤
收到關(guān)聯(lián)公司的錯匯款,入什么科目比較合適,該款項是銷售商品的貨款,對方應(yīng)用募集資金賬戶打款,打錯了,當(dāng)月需退回重打的,過應(yīng)收賬款科目,還是其他應(yīng)收應(yīng)付科目
五險一金扣費和工資問題
開具13個點的貨物發(fā)票也要備注項目地址和項目名稱嗎?
小規(guī)模納稅人,公司外購月餅發(fā)放員工福利的分錄如下,是否正確?購入不入庫存商品,直接附發(fā)票做借:管理費用-福利費 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費 借:應(yīng)付職工薪酬薪酬-福利費 貸:銀行存款
電商企業(yè)現(xiàn)在平臺推送給稅局的數(shù)據(jù)是以結(jié)算時間推送的,企業(yè)是一直按發(fā)貨時間確認(rèn)收入的,那我入賬和申報增值稅,財報都是按發(fā)貨時間點來,最后跟平臺推送的數(shù)據(jù)不一致怎么辦?
辛苦圖片這個老師說下謝謝
10月最后報稅日是什么時候
麻煩圖片這個老師說下謝謝
什么時候要申報營業(yè)賬薄印花稅呢?不太懂
老師您好 請問我九月把10月份工資提前發(fā)了 那是直接入九月份賬里嗎?正常入賬就行嗎?