是,直接入九月份賬里,正常入賬就行
老師,我這家公司789月從第三方平臺(tái)提現(xiàn)了金額到基本戶,78月份的貨幣資金是負(fù)數(shù)的,然后九月把提現(xiàn)的收入申報(bào)后做了賬,9月的貨幣資金就正常了,但是78月還是負(fù)數(shù)的,這樣正常嗎
老師好!請(qǐng)問員工8月份離職了,已在個(gè)稅申報(bào)人員里變更為8月離職,列入非正常人。但工資沒有發(fā)完,10月份補(bǔ)發(fā)公司,又把非正常改回正常申報(bào)個(gè)稅嗎
老師,我是用電子表格做的內(nèi)賬,我們是十月發(fā)九月的工資,現(xiàn)在我要離職交接備用金了,根據(jù)股東投資款+未分配利潤(rùn)=銀行余額+應(yīng)收賬款_應(yīng)付賬款,那九月的銀行余額還要減去十月份發(fā)的九月工資嗎?還是直接用九月余額算呢?但感覺這樣又不準(zhǔn)確似的,想不通了
老師您好,是這樣的:我們公司在九月購(gòu)入了一輛汽車,錢款已從公賬付出,那么做賬的時(shí)候九月就是新增固定資產(chǎn)然后銀行存款減少,那么10月份申報(bào)第三季度和九月份的稅時(shí),這輛汽車需要填寫固定資產(chǎn)申報(bào)表嗎?
請(qǐng)問老師我不用計(jì)提工資,直接發(fā)可以嗎?因?yàn)槲覀兪前刺煊?jì)算工資的,9月份工資只有到10月份才能算出9月份工資,9月不知道工人上幾天班,沒法計(jì)提工資。10月份發(fā)九月份工資時(shí):借管理費(fèi)用-工資 貸:銀行存款。這樣可以嗎老師
老師,我們是酒店的,軟件服務(wù)費(fèi)計(jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目的二級(jí)明細(xì)?這個(gè)軟件用途是平臺(tái)上有訂房會(huì)提示出來有人訂房。
老師,我們是酒店的,購(gòu)買的冷柜在一樓大廳放飲料的,請(qǐng)問一下購(gòu)買價(jià)值1700的冷柜計(jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目的二級(jí)明細(xì)?小金額不想計(jì)入固定資產(chǎn),應(yīng)該計(jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目的二級(jí)明細(xì)比較合適?
老師您好,請(qǐng)問開出口發(fā)票備注欄是否需要填出口日期,
汽修廠買的配件有的直接用了,有的沒用完了,都需要入庫(kù)再出庫(kù)嗎
郭老師,那我固定資產(chǎn)增加的話也可以的是吧?
老師我想問下關(guān)于個(gè)體工商戶每個(gè)月開八九萬的票。會(huì)不會(huì)交什么稅。涉及小規(guī)模取得成本票之類的。交個(gè)稅這些不。個(gè)體工商戶不是公司哈
收入到底是如何確認(rèn),是拿到發(fā)票以后嗎?借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款, 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅, 可不可以直接借:借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅,把應(yīng)收賬款添加進(jìn)去,是為什么?我看到之前會(huì)計(jì)一直這么做
老師,我們是酒店的,購(gòu)買的冷柜在一樓大廳放飲料的,請(qǐng)問一下購(gòu)買價(jià)值1700的冷柜計(jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目的二級(jí)明細(xì)?小金額不想計(jì)入固定資產(chǎn),應(yīng)該計(jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目的二級(jí)明細(xì)比較合適?
老師,我收到電子承兌以后,我的賬務(wù)處理怎么做?而且還沒有到期,是到期以后才確認(rèn)收入嗎?不太懂
老師,我們公司給醫(yī)院拆除空調(diào),監(jiān)控,呼吸機(jī)等設(shè)備,這些拆除搬運(yùn)費(fèi),人工費(fèi),我要怎么開票呢,開票內(nèi)容填什么合適呢?