是的,到時匯算清繳的時候可以申請退稅
老師,企業(yè)去年有虧損,今年預繳所得稅有利潤可以彌補嗎?還是必須到匯算清繳時候彌補
老師,您好,請問上一年的企業(yè)所得稅預繳在今年匯算清繳時企業(yè)所得稅負數所以申請退回,現(xiàn)在已退回到銀行,請問這怎樣做會計分錄呀?
老師,上一年有利潤交了企業(yè)所得稅,今年虧損,這種情況在今年匯算清繳時可以把去年交的企業(yè)所得稅退回來嗎?
一季度的時候預繳了企業(yè)所得稅,但是本年利潤是負數,匯算清繳的時候讓退稅,怎樣調整,可以不用退稅
老師,您好,我們公司去年填寫第三季度利潤表時填寫有誤,本來利潤為負,填為正數了,多繳納了企業(yè)所得稅,匯算清繳填完后,是走匯算清繳結算多繳退抵稅這個流程嗎?怎么稅務局給我退回,說讓走誤收多繳退抵稅申請退稅呀?
@宋生老師,剛給被審計單位溝通了,他說他們不管哪些,就是不管注會有沒有經驗,怎么才能扳回一局?
以前付海運費沒有發(fā)票,導致現(xiàn)在預收賬款很高怎么調賬,老板不想變成收入。用離岸賬戶付的美金還運費,所以沒有發(fā)票。
我要查詢-一戶式查詢這里,查公司制度備案里的核算方法提交字眼是藍色還是灰色的
老師,勞務人員借公司的錢,后期分期從勞務費中扣除,哪勞務費開票金額是扣除前的還是扣除后的金額?
以前付海運費沒有發(fā)票,導致現(xiàn)在預收賬款很高怎么調賬,老板不想變成收入
請問老師,我們公司去年員工報的工傷,今年社保基金款打到公司公賬了,怎么做?去年員工醫(yī)藥費老板私人付了
廠家給的返利只能充成本嗎?
老師你好,小規(guī)模納稅人,開出銷售發(fā)票時做,借:銀存,貸:主營業(yè)務收入,應交增值稅。30萬之內增值稅減免,做,借:應交增值稅,貸:營業(yè)外收入。你看對嗎
老師匯算清繳時,涉及限額扣除成本費用項目,剛好這些成本費用項目里有些匯算清繳前,未取得發(fā)票。那限額扣除時已經調增的金額,和無票支出部分在其他行調增部分,會重復調增納稅嗎?老師,我這里有點懵
其他應交款這個科目,可以用來核算社保費嗎?具體怎么核算?
好的謝謝謝謝
不客氣,祝你工作順利,方便的話給個5星好評。禮貌用語,切勿回復!