同學您好,接寫開年紅包

老師晚上好,請問過年單位給員工發(fā)的現(xiàn)金紅包是入福利費還是工資薪金?如果做成福利費沒有發(fā)票只有員工收條可以稅前扣除嗎?
老師好!請問現(xiàn)金支票提現(xiàn)發(fā)開年紅包的,用途要怎么寫?福利費還是直接寫開年紅包呢
老師,你好!發(fā)現(xiàn)銷售方23年的發(fā)票開出的金額與合同金額不符合,23年已經(jīng)支付了部分金額,請問現(xiàn)在發(fā)票可以要求對方紅沖重開,還是怎樣處理比較好?
老師好,請問2022年開具的紙質(zhì)發(fā)票,現(xiàn)在可以直接開數(shù)電票紅沖嗎?還是需要去稅局現(xiàn)場申請作廢?
23年開的培訓費發(fā)票,由于對方審計發(fā)現(xiàn)當時統(tǒng)計人數(shù)多了,現(xiàn)在要退還對方多出來的這部分金額。 請問,開這個紅票要怎么開?直接開一筆退款金額的紅票嗎? 還是需要把原來的發(fā)票都作廢,再重新開一筆新的正確金額的藍票呢?
請問生產(chǎn)設(shè)備公司,外購一臺半成品設(shè)備金額10萬可以記入原材料-輔助材料嗎?
老師,無票支出不入賬可以么,之前的會計都沒有入賬,然后是成本多結(jié)轉(zhuǎn)了
老師,如果我買的A產(chǎn)品,沒有發(fā)票。買B產(chǎn)品的時候把A產(chǎn)品的金額也一起開了,就是項目名稱不一樣,這樣的話,我A的購貨清單是不是不能用了。
老師營業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
在公司差旅費管理制度中明確提出公司的差旅費除城市間的出行費用外,其余諸如住宿費、伙食費、通訊費等費用實行“費用包干制”這種情況下,在報銷時還需不需要提供發(fā)票?依據(jù)是什么? 你
@董孝彬老師,別的老師別回答?
我做了一家公司,每個月要開票,但是我沒有票,叫我朋友給我開,款沒次打到他那里,今天給我說款轉(zhuǎn)不出來了要上30的稅是什么意思,普通發(fā)票
2025年11月申報10月所屬期9月工資,我10月底付了9月工資6200元,稅前工資(6200+439.82),11月通知7-10月社保上調(diào),需要補繳差額,我11月申報個稅按稅前工資(6200+439.82),扣減439.82還是扣減(439.82+7月-10月社保差額)
老師,,社保,基數(shù)申報表是自己做嗎。 二月第九筆業(yè)務(wù),40000怎么來的呢。
社保公司承擔社保公司部分和個人部分,繳納社保時,借管理費用_社保,貸銀行存款