借預付賬款c負數 借預付賬款b
A公司支付給B公司服務費 A公司掛賬“其他應收款” B公司掛賬“其他應付款” 那么記賬分錄如何做呢?
老師你好,請問下,A公司代B公司支付貨款給C公司,B公司是A公司的供應商,分錄怎么做?借:應付賬款 -B貸:銀行存款
老師,我昨天有問到A公司屬于C公司的全資子公司,現在C出讓了大部分股權,但是A公司以前賬上的應收應付屬于C?,F在C公司轉款到A公司支付前期A對B公司的欠款,為了不新增A公司的往來欠款,本來是做的借:銀行存款,貸:其他應付款-B.支付時借:其他應付-B,貸:銀行存款。但是我后面做的時候才發(fā)現,他們前期掛B公司是掛的預收賬款,這樣做就沒辦法沖減賬上已存在的預收,請問老師我要怎么做更合理點
老師,我們公司一個月內給不同公司支付貨款,例如,支付a公司1000,支付b公司2000,支付c公司3000,我的會計分錄可不可以做成:借:預付賬款- a公司1000,預付賬款-b公司2000,預付賬款-c公司3000,貸:銀行存款6000?
老師,A公司支付B公司預付款掛賬C公司,分錄應該怎么做
公司要注銷,賬上有10萬現金沒有欠款怎么辦
老師,收到數電普票,需要查驗發(fā)票真?zhèn)螁??如果需要的話,是在哪個平臺查驗?
老師我們公司買個小轎車10萬元,開發(fā)票了13點的,但是我們是小規(guī)模納稅人,麻煩老師從入賬到折舊分錄都寫出來一下,謝謝老師
10月份申報的抖音店鋪自動把7-9月份銷售數據推送稅務局嗎?
老師問一下,我們單位注銷,把使用過的汽車賣了,二手車市場已經開了發(fā)票,我們還需要開發(fā)票嗎?
專票已開,已交稅,貨款未收,現在協(xié)商給客戶優(yōu)惠1000.專票紅沖后,是按照銷售折讓開嗎,還是按照折讓后新價格開,我們原合同沒變,只是補充了折讓協(xié)議
事業(yè)單位8月多交養(yǎng)老保險單位部分2130.4,個人部分1065.2,9月從待抵扣賬戶抵扣全部金額,8月份應該怎么做賬?
請問老師,暫估的原材料在第二年匯算清繳未取得發(fā)票的在之后五年內取得的是可以的是吧?政策文件是什么?
老師,銀行付款的貼息費用,我應該怎么做賬,銀行也開的發(fā)票了
您好,老師,請問邊角料復出出口,需要計算進項稅額轉出嗎?
老師,借貸分錄應該怎樣寫?那A公司的銀行付款怎么辦
A公司付款的時候 借預付賬款c 貸銀行存款
借預付賬款c負數 借預付賬款b,這個分錄是要一起做嗎?掛賬c公司怎么體現
如果借預付賬款c負數不就把c的預付沖掉了嗎?
這個就是一起做賬了,上面的會計分錄不就是體現c公司了嗎
為什么借預付賬款c是負數呢?不可以在貸方嗎?
在貸方也可以,兩種方式都可以
我做的是其他應收款c貸方,預付賬款b借方,付款時 借:方其他應收款 貸:銀行存款 感覺有點不對,其他應收款余額是平的
是平的就沒啥問題了
我掛帳是其他應收款呀,是平的c公司不就是不差A公司的賬嗎?實際是差a公司的賬
你都做錯了,你怎么平賬的
我做的憑證就是你發(fā)的那樣
那就應該沒問題了
但是其他應收款是平的,應該有借方余額才對吧
其他應收做錯了,就不能有余額了
這是憑證,這樣做了分錄,但明細賬其他應收款借方沒有余額
你到底應該收哪個公司錢
這是明細賬截圖
你能不能把錯誤的幫我寫一下,然后再幫我寫一個正確的,應該是什么呢?我給你調整一下