同學(xué)你好 22年借應(yīng)收賬款12 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入12/(1%2B稅率) 應(yīng)交稅費(fèi) 23年把上年的無(wú)票收入紅沖后,再以藍(lán)字入賬

2022年12月有收入12萬(wàn),12月31號(hào)晚上沒(méi)有開(kāi)票成功,轉(zhuǎn)跳到2023年1月1日凌晨開(kāi)票了。因?yàn)榭紤]到給2023年留更多的收入額度空間,決定還是把12萬(wàn)的入到2022年。 1、2022.12月和2023年1月的分錄分別怎么做? 2、2022年需要納稅調(diào)整嗎?
我在去年2022年12月份開(kāi)了一張20萬(wàn)的發(fā)票是預(yù)收2023年1月2月的服務(wù)費(fèi),錢(qián)收到,發(fā)票開(kāi)出去了,開(kāi)發(fā)票時(shí)備注了是預(yù)收2023年1,2月的,做賬也是做的預(yù)收賬款。后面1月份報(bào)2022年第四季度增值稅時(shí),申報(bào)表直接帶出來(lái)已開(kāi)票那20萬(wàn),已報(bào)稅,有問(wèn)題嗎?然后到2023年1月2月正常把20萬(wàn)之前預(yù)收的分別轉(zhuǎn)成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。賬上要調(diào)整嗎?
老師,2022年12月開(kāi)的發(fā)票貨沒(méi)有發(fā)完,所以2022年的12月份沒(méi)有確認(rèn)收入,我放在了遞延收益里,但是增值稅收入已經(jīng)在2022年12月申報(bào)了,然后我在2023年做了,借:遞延收益,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,做了這個(gè)分錄確認(rèn)了那部分收入,現(xiàn)在做年度匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)不對(duì),然后我把1月確認(rèn)收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄在3月紅沖掉了,做了這樣的分錄,借:遞延收益,貸:以前年度損益調(diào)整,借:以前年度損益調(diào)整,貸:利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn),2、借:以前年度損益調(diào)整,貸:庫(kù)存商品,借:利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn),貸:以前年度損益調(diào)整……這樣做完以后,附加稅還要考慮嗎?還有就是2022年度總體是虧損狀態(tài),這還需要做什么分錄嗎?
2022年1-12月份的電費(fèi),憑繳納電費(fèi)的收據(jù)已經(jīng)計(jì)入了管理費(fèi)用-電費(fèi),以前都沒(méi)有開(kāi)過(guò)專票,但是2022年12月份修改了開(kāi)具專票,1-12月份所使用的電費(fèi)在2023年1月份開(kāi)具了15萬(wàn)的專票,這個(gè)票需要怎么入賬???會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)?會(huì)不會(huì)涉及到要調(diào)整去年繳納電費(fèi)的分錄?
2022年1-12月份的電費(fèi),憑繳納電費(fèi)的收據(jù)已經(jīng)計(jì)入了管理費(fèi)用-電費(fèi),以前都沒(méi)有開(kāi)過(guò)專票,但是2022年12月份修改了開(kāi)具專票,1-12月份所使用的電費(fèi)在2023年1月份開(kāi)具了15萬(wàn)的專票,這個(gè)票需要怎么入賬?。繒?huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)?會(huì)不會(huì)涉及到要調(diào)整去年繳納電費(fèi)的分錄?
老師,21年開(kāi)出去的設(shè)備全額發(fā)票,現(xiàn)在只收回了80%,后面的款收不回來(lái)了,帳面怎么處理
老師啊 填完都是黃色嘆號(hào)是啥意思
合伙企業(yè)(律師事務(wù)所3人)個(gè)人所得稅經(jīng)營(yíng)所得納稅匯算清繳申報(bào)表,不允許扣除的項(xiàng)目投資者工資薪金支出,是三個(gè)人的合計(jì)工資,還是填寫(xiě)每個(gè)納稅人的工資呢
別的公司因施工需要用我們公司的電,接了個(gè)電表,簽了合同,但是我們的電費(fèi)發(fā)票不是國(guó)家電網(wǎng)開(kāi)的,是公司開(kāi)的,一度是0.77元,但是他有500倍率的損耗,我們跟別人簽的用電合同是每度1.12元,我們這個(gè)沒(méi)有給我們的下游企業(yè)用電損耗,直接按電表的度數(shù)交電費(fèi),我們對(duì)于這個(gè)電費(fèi)是轉(zhuǎn)售嗎?我們這樣的價(jià)格開(kāi)票合適嗎?還有我的電費(fèi)我做賬的時(shí)候我們的收入怎么確認(rèn)?增值稅部分應(yīng)該注意什么?成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)?(因?yàn)橛袚p耗差)
8日,向中竹公司銷(xiāo)售原材料一批,價(jià)款為500000元,增值稅稅額為65000元,為鼓勵(lì)中竹公司及早付清貨款,海達(dá)公司規(guī)定的現(xiàn)金折扣條件為:2/10,1/20,N/30,假定計(jì)算現(xiàn)金折扣時(shí)不考慮增值稅。
個(gè)稅提示上一屬期按照6萬(wàn)扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請(qǐng)繼續(xù)保持或從1月屬期開(kāi)始更正,這個(gè)人員信息采集入職日期怎么填
你好,我們是光伏發(fā)電公司,融資租賃(直租)購(gòu)入光伏設(shè)備720萬(wàn),租金總額816萬(wàn),第一筆分期付款中包含的租賃服務(wù)費(fèi)和保險(xiǎn)費(fèi)也計(jì)入固定資產(chǎn)嗎?是否屬于初始直接費(fèi)用?
老師,我們公司有一張大額的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,好幾個(gè)月用不完,進(jìn)項(xiàng)票來(lái)的時(shí)候我做待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,勾選以后做到待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,圖片是我做的分錄,麻煩幫我看看做的分錄有沒(méi)有問(wèn)題
工資7000,怎么做工資可以不繳個(gè)稅。工資一部分,補(bǔ)助一部分嗎?那怎么申報(bào)工資表呢?
出現(xiàn)經(jīng)營(yíng)異常,可以注銷(xiāo)企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照嗎?工商年報(bào)未做 要怎么注銷(xiāo)


沖紅無(wú)票收入后,再開(kāi)籃字發(fā)票,那不就變成2023年的收入了嗎?
一正一負(fù),是0,要按22年的稅率開(kāi)藍(lán)字。